目錄
1.基本職能及主要工作(基本職能和2026年工作重點等)
2.部門概況(部門主要情況,在職、退休人員數(shù)等)
3.收支預算總體情況變化情況
4.支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況
5.“三公”經(jīng)費情況
6. 政府采購情況
7.重點項目績效目標
8.國有資產(chǎn)占有使用說明
9.專業(yè)名詞解釋
附件:2026年部門預算公開表
1.部門收支總表
1-1部門收入總表
1-2部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)
3.一般公共預算支出預算表
3-1一般公共預算基本支出預算表
3-2一般公共預算項目支出預算表
3-3一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
4.政府性基金支出預算表
4-1政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
6.部門整體支出績效目標表
7. 部門項目支出績效目標表
一、基本職能及主要工作
(一)、基本職能
單位全稱:眉山市彭山區(qū)科學技術局,局長:許鳴,辦公室電話:02837621454。眉山市彭山區(qū)科學技術局是主管科技的工作部門,擔負著全區(qū)科技創(chuàng)新和發(fā)展的管理工作。
(二)、2026年工作重點
1、持續(xù)提升研發(fā)投入。實施研發(fā)投入擴面增量提升行動,落實科技創(chuàng)新政策獎補激勵機制,推動加計扣除政策應享盡享,提升規(guī)上企業(yè)研發(fā)投入覆蓋面,鼓勵重點企業(yè)持續(xù)研發(fā)投入,力爭全年研發(fā)投入穩(wěn)中有升,研發(fā)投入強度高于全市平均水平。
2、實施科技型中小企業(yè)和高新技術企業(yè)擴容倍增行動。持續(xù)開展科技型企業(yè)梯次培育提升行動,構建“科技型中小企業(yè)—高新技術企業(yè)—瞪羚企業(yè)”梯次發(fā)展格局,不斷壯大科技創(chuàng)新主體,力爭科技型中小企業(yè)30家以上,有效高新技術企業(yè)20家以上。
3、加大科技創(chuàng)新平臺創(chuàng)建。加大市級中試研發(fā)平臺和市級工程技術研究中心創(chuàng)建力度,重點指導江化微半導體實驗室建設,推動中創(chuàng)新航儲能新材料新技術產(chǎn)業(yè)研究院建設、協(xié)助茵地樂、精事達等重點企業(yè)創(chuàng)建省級及以上創(chuàng)新平臺。
4、健全科技成果轉(zhuǎn)化機制。實施重大科研成果和技術需求“兩張清單”動態(tài)征集制度,支持企業(yè)與高校院所聯(lián)合開展技術攻關和成果中試轉(zhuǎn)化,促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
5、做好科技特派員工作,助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)開展科技特派員團隊工作,支持糧油、水果、健康養(yǎng)殖等3類產(chǎn)業(yè)科技特派員團隊開展技術培訓不少于20期、服務2000人次以上,引進示范農(nóng)業(yè)新品種1個以上、新技術3項以上,助力鄉(xiāng)村振興。
二、部門概況
眉山市彭山區(qū)科學技術局2026年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個,其中行政單位1個,包括:事業(yè)單位1個,包括:眉山市彭山區(qū)科學技術服務中心。。2025年末眉山市彭山區(qū)科學技術局在職職工11人,其中:行政人員8人,行政工勤0人,事業(yè)人員3人。退休職工5人。
三、收支預算總體情況及變化情況
2026年眉山市彭山區(qū)科學技術局單位收入預算總額為3621243.10元,其中:財政撥款收入3621243.10元。相應安排支出預算3621243.10元,其中:其中:基本支出2311243.10元,項目支出1310000.00元。2026年眉山市彭山區(qū)科學技術局預算收支較2025年減少204.55萬元,其中:基本支出增加26.44萬元,原因是人員調(diào)入,人員經(jīng)費增加;項目支出減少231萬元,原因是省級科技項目經(jīng)費減少。
四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況
眉山市彭山區(qū)科學技術局預算安排支出主要用于保障機構運行正常開展、完成日常工作開展、鄉(xiāng)村振興工作的開展等
基本支出2311243.10元,是用于保障科學技術局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
機關運行經(jīng)費安排情況如下:辦公費76250元,郵電費51120元,差旅費99000元,公務接待費4000元,勞務費7200元,其他商品和服務支出9930元。
項目支出1310000元,主要用于保障科學技術局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。包括科學技術局機關1310000元:其中專項業(yè)務定額補助經(jīng)費110000元、省級科技項目經(jīng)費1200000元。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)科學技術支出功能科目3137783.76元,主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出經(jīng)費。
(二)社會保障和就業(yè)支出功能科目223853.79元,主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險等支出。
(三)衛(wèi)生健康支出功能科目79591.21元,主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
(四)住房保障支出功能科目180014.34元,用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、“三公”經(jīng)費情況
2026年眉山市彭山區(qū)科學技術局“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4000元,其中因公出國(境)經(jīng)費為0元,公務接待費4000元,較2025年比減少33%,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格遵守公務接待制度,壓減公務接待開支。
眉山市彭山區(qū)科學技術局
2026年“三公經(jīng)費”預算情況表
單位:元 |
|
項目 |
本年預算數(shù) |
合 計 |
4000 |
1、因公出國(境)費用 |
0 |
2、公務接待費 |
4000 |
3、公務用車費 |
0 |
其中:(1)公務用車運行維護費 |
0 |
(2)公務用車購置 |
0 |
六、政府采購情況
2026年政府采購預算支出金額0元,其中:設備購置0元,服務0元,保養(yǎng)服務0元,購買服務0元,其他0元,其他工程0元,其他服務0元。
七、重點項目績效目標
引導地方科技發(fā)展資金項目:
1.該經(jīng)費專門用于科技項目的實施工作。2.完成資金劃撥到位,保證順利項目實施。
科技計劃項目專項資金項目:
1.該經(jīng)費專門用于科技項目的實施工作。2.完成資金劃撥到位,保證順利項目實施。
八、國有資產(chǎn)占有使用說明
截止2026年底,眉山市彭山區(qū)科學技術局及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛,其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺。
九、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:財政當年撥付的資金
2、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入
3、其他收入:除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入
4、基本支出:未保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出
5、項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出
6、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
7、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出
眉山市彭山區(qū)科學技術局
2026年1月30日
主辦單位:眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位:各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門
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