一、基本職能及主要工作
(一)、基本職能
單位全稱:眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展局,局長:余衛(wèi)斌,辦公室電話:02837621454。眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展局是主管科技和大數(shù)據(jù)信息化建設的工作部門,擔負著全區(qū)科技發(fā)展和大數(shù)據(jù)建設等工作。
(二)、2020年工作重點
1、建立科技成果轉化基地,加快新技術、新成果的推廣應用;推進高新技術及其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),培育科技型創(chuàng)新企業(yè);
2、建設農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū);繼續(xù)抓好科技特派員服務工作;抓好科技培訓和科技示范;
3、在全區(qū)推進大數(shù)據(jù)和信息化平臺建設,打造數(shù)字化、市場化、國際化和便利化的政務環(huán)境,落實好在建項目的評審、監(jiān)理和驗收;
4、引進管理國(境)外人才、智力工作;
二、部門概況
眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展局2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個,其中行政單位1個,事業(yè)單位1個。2019年末眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展局在職職工11人,其中:行政人員8人,行政工勤0人,事業(yè)人員3人。退休職工5人。
三、收支預算總體情況及變化情況
2020年眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展局收入預算總額為2312353元,其中:財政撥款收入2312353元。相應安排支出預算2312353元,其中:基本支出1362353元,項目支出950000元。2020年眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展局單位預算收支較2019年減少44.27萬元,其中:基本支出減少6.27萬元,原因是行政運行經(jīng)費和機關養(yǎng)老保險繳費減少;項目支出減少38萬元,原因是專利補助金和企業(yè)創(chuàng)新成果專項補助經(jīng)費減少。
四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況
眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展局單位預算安排支出主要用于保障機構運行正常開展、完成日常工作開展、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展項目開展、信息化項目評審經(jīng)費項目開展、脫貧攻堅及三創(chuàng)工作項目開展、企業(yè)科技創(chuàng)新成果專項補助項目開展等。
基本支出1362353元,是用于是用于保障科技和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
機關運行經(jīng)費安排情況如下:辦公費40000元,郵電費34800元,差旅費86200元,維護費1500元,會議費10000元,公務接待費10000元,其他商品和服務支出56310元。
項目支出950000元,主要用于主要用于保障科技和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。包括科技和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展局單位機關:數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)費100000元、信息化項目評審經(jīng)費600000元、脫貧攻堅及三創(chuàng)工作經(jīng)費50000元、企業(yè)科技創(chuàng)新成果專項補助經(jīng)費200000元。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)科學技術支出功能科目2033034元,主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出經(jīng)費。
(二)社會保障和就業(yè)支出功能科目110480元,主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險等支出。
(三)衛(wèi)生健康支出功能科目80363元,主要用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
(四)住房保障支出功能科目88476元,用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、政府采購情況
2020年政府采購預算支出金額600000元,其中:設備購置0元,購置0元,其他服務600000元,保養(yǎng)服務0元,向購買服務0元,其他0元,其他工程0元。
六、重點項目績效目標
信息化項目評審經(jīng)費:
1.該經(jīng)費專門用于推進大數(shù)據(jù)和信息化平臺建設工作。
2.完成3個及以上在建項目及新建項目的評審、監(jiān)理和驗收工作。
企業(yè)科技創(chuàng)新成果專項補助經(jīng)項目:
1.該經(jīng)費專門用于對企業(yè)科技創(chuàng)新成果進行補助。2.完成對企業(yè)科技成果創(chuàng)新轉化項目、新品種、新技術引進突出的企業(yè)進行補助。
七、國有資產(chǎn)占有使用說明
截止2019年底,眉山市彭山區(qū)科技和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展局單位及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛,其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺。
八、專業(yè)名詞解釋(請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋)
1、財政撥款收入:財政當年撥付的資金
2、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入
3、其他收入:除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入
4、基本支出:未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出
5、項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出
6、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
7、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出
眉山市彭山區(qū)XX單位
2020年X月X日
主辦單位:眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位:各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門
網(wǎng)站維護技術聯(lián)系電話:028-37603556 違法和不良信息舉報電話:028-37603556
網(wǎng)站標識碼5114220003 蜀ICP備19026839號-1 川公網(wǎng)安備51142202000001