眉山市彭山區經濟和信息化局
2026年部門預算編制的說明
目錄:
1.基本職能及主要工作(單位基本職能和2026年主要工作等)
2.部門概況(部門主要情況,在職、退休人員數等)
3.收支預算總體情況及變化情況(2026年部門收支總預算,一般公共預算收支情況及變化原因,一般公共預算支出情況明細,政府性基金預算收支情況,國有資本經營預算收支情況)
4.機關運行經費
5.“三公”經費情況
6.其他重要事項說明
7.專業名詞解釋
附件:2026年部門預算公開表
1.部門收支總表
1-1部門收入總表
1-2部門支出總表
2.財政撥款收支預算總表
2-1財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
3.一般公共預算支出預算表
3-1一般公共預算基本支出預算表
3-2一般公共預算項目支出預算表
3-3一般公共預算“三公”經費支出表
4.政府性基金支出預算表
4-1政府性基金預算“三公”經費支出預算表
5.國有資本經營預算支出預算表
6.部門整體支出績效目標表
7.部門項目支出績效目標表
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
單位全稱:眉山市彭山區經濟和信息化局,局長:許旺,辦公室電話:02837611565。眉山市彭山區經濟和信息化局是主管工業經濟的政府職能部門,擔負著擬定全區有關工業經濟、信息化和無線電管理發展規劃并組織實施;監測、分析全區工業經濟運行態勢和質量,承辦年度工業經濟目標責任考核;負責全區規模以上工業企業和龍頭骨干企業的培育工作;組織推動信息化、工業化和城鎮化聯動整合,負責推進全區工業結構調整,負責全區產業園區建設發展的牽頭服務工作,指導產業園區合理布局、推進園區公共配套設施建設;負責全區工業和信息化領域的節能降耗、資源節約和綜合利用工作,負責電力、成品油、天然氣等重要物資綜合調控、緊急調度和交通運輸協調工作,制定工業發展資金使用計劃等工作。
(二)2026年工作重點
1.攻堅進圈強鏈,產業突破爭先。立足“配套都市圈、服務大成都”功能定位,做好彭山“十五五”新型工業專規編制,明晰產業發展方向。圍繞配套成都電子信息、新能源汽車兩大萬億產業,鞏固和提升鋰電材料、電子信息材料產業鏈優勢,補齊裝備制造短板,堅持做強兩大主導產業。加快培育低空經濟、人工智能兩大新興產業,推動場景建設與項目落地。布局生物制造、綠色氫能等方向前瞻研究、精準招引,搶占先機。
2.攻堅創新驅動,提質引領爭先。全力推動兩新融合。提速中創新航材料研究院、藏格礦業鋰礦研究院等高能級平臺建設,力爭杉杉國家級CNAS實驗室創建成功,新增省市企業技術中心3戶。推動省級重點中試平臺提質增效,全力支持精事達、和晟達等企業進入國家級、省級中試平臺培育名錄,打造區域中試轉化標桿。實施創新型企業梯度培育,力爭培育國家級重點“小巨人”1戶,新增國家級專精特新“小巨人”1戶,省級專精特新中小企業2戶。
3.攻堅項目推進,提速增效爭先。把項目建設作為第一抓手,以有效投資夯實增長后勁。健全全生命周期服務機制,推動21個重點工業項目加快實施,確保15個項目開工建設、6個項目竣工投產。開展企業技術改造煥新行動,全年推動技改項目10個以上。精準對接國、省、市政策資金,全力爭取中央預算內投資、國債等資金支持,力爭晶瑞、茵地樂等項目獲得中、省政策激勵,切實把政策紅利轉化為發展實效。
4.攻堅要素保障,服務靠前爭先。將“實干必爭先”體現在精準服務、破解難題的具體行動中。全力服務“國高園區”創建,拓展經開區發展空間,盤活閑置低效資源,提升園區綜合承載力。加快推進110KV產業新城變電站、文廟220KV變電站增容項目,提升電力供應保障水平,會同園區共同爭取氣源指標,協調天然氣保供降本。
二、部門概況
眉山市彭山區經濟和信息化局2026年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個,其中行政單位1個,事業單位3個。2025年末眉山市彭山區經濟和信息化局在職職工23人,其中:行政人員8人,行政工勤0人,事業人員15人。退休職工13人。
三、收支預算總體情況及變化情況
2026年眉山市彭山區經濟和信息化局收入預算總額為20984944.65元(其中:本年收入5504144.65元,上年結轉15480800.00元),其中:財政撥款收入20984944.65元。相應安排支出預算20984944.65元,其中:科學技術支出2713800元,社會保障和就業支出409060.91元,衛生健康支出158268.16元,資源勘探信息等支出17363827.32元(含上年結轉15480800.00元),住房保障支出339988.26元。2026年眉山市彭山區經濟和信息化局單位預算收支較2025年減少3229.00萬元,其中:基本支出增加18.57萬元,原因是2026年普調工資標準及正常晉升等,導致今年較上年增加;項目支出減少3509.99萬元,原因是上年結轉資金較2025年減少。
四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況
眉山市彭山區經濟和信息化局預算安排支出主要用于保障機關運行,經信事務專項項目開展、規模以上工業企業統計調查工作開展、工業發展項目開展等。
基本支出4247674.65元,是用于保障經信局機關機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
機關運行經費安排情況如下:辦公費209200元,勞務費10800元,郵電費60000元,公務接待費20000元,差旅費240000元,工會經費34745.5元,其他交通費用57000元,其他商品和服務支出72140.62元。
項目支出16737270元,主要用于規模以上工業企業統計調查工作開展、工業發展項目開展、中央基建投資預算資金等。其中專項業務定額補助經費240000元,規模以上工業企業統計調查員經費規模以上工業企業統計基礎建設相關經費962000元、原南方管委會聘用人員解除勞動合同關系補償費用54470元,省級工業發展專項資金7353800元,工業企業“小升規”支持政策項目資金600000元, 中央基建投資預算4902000元,政府性基金預算2625000元,眉山市彭山區經濟和信息化局下屬事業單位0元。
按支出功能分類主要用于以下方面:
1.社會保障和就業支出409060.91元,主要用于機關及下屬事業單位各項社保支出。
2.衛生健康支出158268.16元,主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
3.科學技術支出2713800元,主要用于省級工業發展資金等支出。
4.資源勘探信息等支出17363827.32元,主要用于在職職工工資、津貼補貼等人員經費支出以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出、省級工業發展資金、規模以上工業企業統計基礎建設相關經費、 工業企業“小升規”支持政策項目資金、中央基建投資預算等。
5.住房保障支出339988.26元,主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
政府性基金預算支出情況及增減變化說明
眉山市彭山區經濟和信息化局2026年使用政府性基金預算撥款安排的支出2625000元,較2025年增加2625000元;無使用政府性基金預算撥款安排的“三公”經費支出。
國有資本經營預算支出情況及增減變化說明
眉山市彭山區經濟和信息化局2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
五、“三公”經費情況
2026年眉山市彭山區經濟和信息化局“三公”經費預算數為20000元,其中因公出國(境)經費為0元,公務接待費20000元,公車購置及運行維護費0元。
2026年眉山市彭山區經濟和信息化局無出國(境)計劃開支,與2025年預算持平,主要原因是眉山市彭山區經濟和信息化局無出國(境)計劃。
2026年眉山市彭山區經濟和信息化局安排公務接待費預算20000元,較2025年預算下降4.76%,主要原因是接待對象減少和我局加強內部財務管理,嚴格執行中央八項規定,嚴格遵守公務接待制度,壓減公務接待開支。
2026年眉山市彭山區經濟和信息化局安排公車購置及運行維護費0元,其中:公務用車購置費0元,公車運行維護費0元,較2025年預算下降0%,主要原因是根據中央八項規定和公車制度改革相關規定加強車輛管理,切實控制公務用車運行維護費。
眉山市彭山區經濟和信息化局 一般公共預算“三公”經費支出預算表
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部門: |
金額單位:元 |
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單位編碼 |
單位名稱(科目) |
當年財政撥款預算安排 |
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合計 |
因公出國(境)費用 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
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合 計 |
20,000.00 |
20,000.00 |
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20,000.00 |
20,000.00 |
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197001 |
眉山市彭山區經濟和信息化局機關戶 |
20,000.00 |
20,000.00 |
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六、政府采購情況
2026年政府采購預算支出金額0元,其中:設備購置0元,服務0元,保養服務0元,購買服務0元,其他0元,其他工程0元,其他服務0元。
七、重點項目績效目標
規模以上工業企業統計基礎建設相關經費:
1.該經費用于單位工業經濟指標填報工作經費;2.完成2026年規模以上工業企業統計調查員經費指標劃轉各鄉鎮街道;3.完成資金項目績效管理,保證了2026年績效運行正常運行。
八、國有資產占有使用說明
截止2025年底,眉山市彭山區經濟和信息化局單位及所屬事業單位共有車輛0輛,其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺。
九、專業名詞解釋(請填寫單位自己的專業名詞解釋)
1.財政撥款收入:財政當年撥付的資金
2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入
3.其他收入:除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入
4.基本支出:未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出
5.項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出
6.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
7.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出
眉山市彭山區經濟和信息化局
2026年2月6日
主辦單位:眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位:各鎮(街道)、區級各部門
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