一、基本職能及主要工作
(一)、基本職能
單位全稱眉山市彭山區交通綜合治理服務中心,中心主任:游翎瀚,辦公室電話:028-37361805。眉山市彭山區彭山區交通綜合治理服務中心主管公路運輸管理的工作部門,負責做好全區道路旅客運輸、道路貨物運輸、汽車維修、搬運裝卸、駕駛員培訓、運輸服務六大市場的指導、統籌、協調、服務和監督管理,擔負著公路巡查和超載超限治理等工作。
(二)、2025年工作重點
1、負責貫徹執行公路路政管理法律、法規和規章;
2、負責管理和保護公路路產;
3、實施公路路政巡查;
4、對違反公路路政管理法律、法規、規章的行為,有權制止并依法進行處罰;
5、與規劃、國土、城建部門共同依法控制公路兩側建筑紅線;
6、審理從地下、地面、上空穿(跨)越公路的其它建筑設施事宜;
7、核批公路的特殊占用及超限運輸,并對其實施行為進行監督檢查;
8、維護公路、公路渡口的養護、施工作業的正常秩序;
9、法律、法規、規章規定的其他職權。
10、打擊非法營運車輛,規范彭山區營運車輛環境。
二、部門概況
眉山市彭山區交通綜合治理服務中心2025年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個,其中行政單位1個,事業單位0個。2024年末區交通綜合治理服務中心在職職工121人,其中:行政人員 6人,行政工勤人員3人,全額事業人員20 人。退休 30人。遺屬人員 0人,退伍軍人3人,臨聘人員 89 人。
三、收支預算總體情況及變化情況
2025年眉山市彭山區交通綜合治理服務中心收入預算總額為10,209,791.55元,其中:財政撥款收入10,209,791.55元。相應安排支出預算10,209,791.55元,其中:交通運輸支出7,243,655.92元,社會保障和就業支出475,205.42元,衛生健康支出170,805.29元,住房保障支出391,966.92元, 資源勘探工業信息等支出1,928,158.00元。2025年眉山市彭山區交通綜合治理服務中心預算收支較2024年減少700397.56元,其中:基本支出增加3308826.44元,原因是項目支出交通執法輔助人員補助經費轉入基本支出;項目支出減少4009224元,原因是交通執法輔助人員補助轉入基本支出 交通執法輔助人員補助經費轉入基本支出。
四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況
眉山市彭山區交通綜合治理服務中心預算安排支出主要用于日常運轉開展、檢測站運行項目開展、交通執法制服專用項目開展、 交通綜合執法項目開展等。
基本支出9,310,311.55元,是用于保障區交通綜合治理服務中心正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
機關運行經費安排情況如下:工資福利支出3,947,009.03元,商品和服務支出2,027,902.52元,對個人和家庭的補助4,209,380.00元,資本性支出25,500.00元。
項目支出899,480.00元,主要用于交通綜合執法機構為完成特定的行政工作任務,開展專項業務工作的經費支出。包括:檢測站運行工作經費75,480.00元,交通執法制服專用經費60000元,交通綜合執法經費300000.00元, 專項業務定額補助經費290000元 , 機關后勤服務經,174000元。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)交通運輸支出7,243,655.92元,主要用于機關人員工資,日常運轉以及完成交通綜合治理工作任務而安排的年度支出。
(二)社會保障和就業支出475,205.42元,主要用于機關事業單位基本養老保險和職業年金繳費支出。
(三)衛生健康支出170,805.29元,主要用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助支出。
(四)住房保障支出391,966.92元,主要用于機關按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。
(五)資源勘探工業信息等支出1,928,158.00元,主要用于機關機關人員工資,日常運轉等支出。
五、政府采購情況
2025年政府采購預算支出金額85500元,其中:辦公設備購置25500元,執法裝備購買6000元。
六、重點項目績效目標
2025年我單位沒有重點績效目標。
七、 國有資產占有使用說明
截止2024年底,眉山市彭山區交通綜合治理服務中心及所屬事業單位共有車輛8輛,其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺。
八、專業名詞解釋(請填寫單位自己的專業名詞解釋)
1、財政撥款收入:財政當年撥付的資金
2、事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入
3、其他收入:除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入
4、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出
5、項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出
6、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
7、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
眉山市彭山區交通綜合治理服務中心
2025年1月21日
主辦單位:眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位:各鎮(街道)、區級各部門
網站維護技術聯系電話:028-37603556 違法和不良信息舉報電話:028-37603556
網站標識碼5114220003 蜀ICP備19026839號-1 川公網安備51142202000001