2022年度
部門決算
目錄
公開時間:2023年10月23日
目錄
第一部分 單位概況 3
一、部門職責 3
二、機構設置 4
第二部分 2022年度單位決算情況說明 4
一、收入支出決算總體情況說明 4
二、收入決算情況說明 5
三、支出決算情況說明 6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 7
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 10
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 12
八、政府性基金預算支出決算情況說明 14
九、國有資本經營預算支出決算情況說明 14
十、其他重要事項的情況說明 14
第三部分 名詞解釋 15
第四部分 附件 17
附件1 17
附件2 42
第五部分 附表 46
一、收入支出決算總表 47
二、收入決算表 47
三、支出決算表 47
四、財政撥款收入支出決算總表 47
五、財政撥款支出決算明細表 47
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 47
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 47
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 47
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 47
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 47
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 47
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 48
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表 48
貫徹落實黨中央關于電視、廣播、報刊和各類新興媒體宣傳的方針政策和省委、市委、區委的決策部署,引領群眾、服務群眾、維護全區意識形態安全的主陣地,為全區經濟和社會發展提供精神動力和輿論保障。負責電視、廣播、報刊和各類新興媒體節目編制、宣傳以及宣傳新技術的推廣、應用和產業發展工作。同時提供政務信息、生活信息服務,打造綜合服務平臺。運用大數據、云計算等技術,建立數據庫。負責全區相關新聞宣傳的對外交流與合作等工作。
眉山市彭山區融媒體中心下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
納入眉山市彭山區融媒體中心2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位無。
2022年度收、支總計841.15萬元。與2021年相比,收、支總計各減少420.53萬元,下降33.3%。主要變動原因是項目收支減少。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(單位:萬元)
2022年本年收入合計841.15萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入841.15萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(圖2:收入決算結構圖)(單位:萬元)

2022年本年支出合計841.15萬元,其中:基本支出486.52萬元,占57.8%;項目支出354.63萬元,占42.2%。

(圖3:支出決算結構圖)(單位:萬元)
2022年財政撥款收、支總計841.15萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少420.53萬元,下降33.3%。主要變動原因是項目收支減少。
(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(單位:萬元)

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年一般公共預算財政撥款支出841.15萬元,占本年支出合計的100%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出減少420.53萬元,下降33.3%。主要變動原因是項目支出減少。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年一般公共預算財政撥款支出841.15萬元,主要用于以下方面: 一般公共服務支出49.49萬元,占5.9%;文化體育與傳媒支出700.28萬元,占83.3%;社會保障和就業支出40.72萬元,占4.8%;衛生健康支出15.76萬元,占1.9%;農林水支出7.94萬元,占0.9%;住房保障支出26.95萬元,占3.2%;
(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(單位:萬元)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預算支出決算數為841.15萬元,完成預算100%。其中:
1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為7.97萬元,完成預算100%。
2.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款) 專項統計業務(項):支出決算為2.95萬元,完成預算100%。
3.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為10.5萬元,完成預算100%。
4.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為9.81萬元,完成預算100%。
5.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款) 其他宣傳事務支出(項):支出決算為14.3萬元,完成預算100%。
6.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款) 其他一般公共服務支出(項):支出決算為3.96萬元,完成預算100%。
7.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(項):支出決算為634.88萬元,完成預算100%。
8.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項):支出決算為65.4萬元,完成預算100%。
9.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):支出決算為1.95萬元,完成預算100%。
10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為22.91萬元,完成預算100%。
11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為11.17萬元,完成預算100%。
12.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項):支出決算為4.68萬元,完成預算100%。
13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為0.06萬元,完成預算100%。
14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為11.06萬元,完成預算100%。
15.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為4.64萬元,完成預算100%。
16.農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項):支出決算為3萬元,完成預算100%。
17.農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出(項):支出決算為4.94萬元,完成預算100%。
18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為36.95萬元,完成預算100%。
2022年一般公共預算財政撥款基本支出486.52萬元,其中:
人員經費432.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費53.86萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算為5.03萬元,完成預算100%;較上年減少0.25萬元,下降4.7%。決算數小于預算數(或與預算數持平)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.97萬元,占39.2%;公務接待費支出決算3.06萬元,占60.8%。具體情況如下:
(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0個,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2021年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.97萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年減少0.66萬元,下降25.1%。主要原因是公務用車運行維護費減少。
其中:公務用車購置費支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,小型載客汽車0輛、金額0萬元,大中型載客汽車0輛、金額0萬元,其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底,本部門共有公務用車3輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車輛、大中型載客汽車0輛、其他車型3輛。
公務用車運行維護費支出1.97萬元。主要用于工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出3.06萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年增加0.4萬元,增長15%。主要原因是公務接待增加。其中:
國內公務接待支出3.06萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待40批次,300人次,共計支出3.06萬元,具體內容包括督查工作和考察學習接待餐費。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
(一)機關運行經費支出情況
2022年,眉山市彭山區融媒體中心機關運行經費支出0萬元,與2021年持平。
(二)政府采購支出情況
2022年,眉山市彭山區融媒體中心政府采購支出總額126.69萬元,其中:政府采購貨物支出2.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出124萬元,主要用于“不老彭山”APP綜合服務升級建設項目。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日,眉山市彭山區融媒體中心共有車輛3輛,其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。其中:其他用車主要是用于執行公務、開展業務活動。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
(四)預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求,本部門在2022年度預算編制階段,組織對2個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取1個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對2個項目開展了績效自評。
組織對2022年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算以及資本資產、債券資金等全面開展績效自評,形成眉山市彭山區融媒體中心部門整體(含部門預算項目)績效自評報告、“不老彭山”微信公眾號等專項預算項目績效自評報告,其中,眉山市彭山區融媒體中心部門整體(含部門預算項目)績效自評得分為90分;“不老彭山”微信公眾號專項預算項目績效自評得分為97分、電視臺成本費用專項預算項目績效自評得分為97分,績效自評報告詳見附件。
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)行政運行(項):指事業單位的基本支出。
3.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)電視(項):指電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。
4.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項):指除上述項目以外其他用于廣播電視臺的支出。
5.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):指除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。
6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職工年金繳費(項):指部門實施養老保險制度有單位繳納的職業年金。
7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險支出。
8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指用于機關按照規定標椎為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療保險支出。
9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指用于事業單位按照規定標椎為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療保險支出
10.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):指機關事業單位按照規定為職工繳納的住房公積金。
11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
14.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
眉山市彭山區融媒體中心
2023年整體支出績效評價報告
(一)機構組成
眉山市彭山區融媒體中心是區委區政府直屬的事業單位。
(二)機構職能
貫徹落實黨中央關于電視、廣播、報刊和各類新興媒體宣傳的方針政策和省委、市委、區委的決策部署,引領群眾、服務群眾、維護全區意識形態安全的主陣地,為全區經濟和社會發展提供精神動力和輿論保障。負責電視、廣播、報刊和各類新興媒體節目編制、宣傳以及宣傳新技術的推廣、應用和產業發展工作。同時提供政務信息、生活信息服務,打造綜合服務平臺。運用大數據、云計算等技術,建立數據庫。負責全區相關新聞宣傳的對外交流與合作等工作。
(三)人員概況
眉山市彭山區融媒體中心2022年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個,事業單位1個。2022年末彭山區融媒體中心單位在職職工30人,其中:事業人員19人。臨聘專業技術人員10人,臨聘人員1人,退休職工1人。
(四)年度主要工作任務
1.圍繞重點,夯實內宣。
今年以來,中心圍繞區委區政府中心工作,精心組織、突出重點,有針對性地做好對內宣傳報道工作。截至目前,在融媒矩陣平臺發布新聞信息共計6500余條,日均發稿量達22條,新媒平臺推送信息單條瀏覽量達1萬+以上21條,10萬+以上6條,20萬+以上3條。做到了在重要節點節日引共鳴、重點工作掀熱潮,切切實實占牢了黨的宣傳輿論陣地。
2.提高站位,加強外宣。
中心今年深入挖掘本地鮮活題材,精準對接上級媒體,探索外宣新思路,通過多組外宣人員同時向上級各媒體平臺報送稿件,培養外宣立體格局。截至目前,在央視各個頻道欄目中播出彭山相關新聞12條(創歷史新高);在省級媒體四川廣播電視臺刊播量達45條(創歷史新高);在市電視臺播出新聞335條(全市各區縣排名前列)。
(一)部門財政資金收入情況。
2022年眉山市彭山區融媒體中心財政資金收入為841.15萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入841.15萬元,占財政資金收入的100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占財政資金收入的0%.
(二)部門財政資金支出情況。
2022年眉山市彭山區融媒體中心財政資金支出841.15萬元。其中:一般公共服務支出49.49萬元;社會保障和就業支出40.72萬元;衛生健康支出15.76萬元;文化旅游體育與傳媒支出700.28萬元;住房保障(類)支出26.95萬元;農林水支出7.94萬元;其他支出2萬元。
2022年眉山市彭山區融媒體中心財政資金支出841.15萬元。其中:基本支出486.52萬元,占財政資金支出的57.84%;項目支出354.63萬元,占財政資金支出的42.16%。
三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整,涉及有專項預算的部門,專項預算項目自評報告根據要求另行單獨報送)
(一)部門預算管理。
績效目標是預算編制的前提和基礎,按照“費隨事定”的原則,眉山市彭山區融媒體中心從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量,預期達到的社會效益、生態效益、可持續影響以及服務滿意度等情況。
(二)結果應用情況。
眉山市彭山區融媒體中心對部門預算執行情況和重大項目績效開展自評,評價結果問題及時整改,保障重點支出,調整支出結構,優化財政資金配置,不斷強化績效理念,推動部門整體績效管理水平不斷提升。
(一)評價結論。
2022年眉山市彭山區融媒體中心開展了部門整體支出績效評價,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,達到預期績效目標。自評得分97分,詳見附表。
(二)存在問題。
1.預算編制的準確性有待提高。項目預算編制的精細化程度不高,前瞻性不足,實際執行與項目預期績效存在一定的偏差。
2.績效目標設定的科學合理性有待提高。項目主管部門對績效目標管理工作重要性認識不夠、重視程度不高,績效評價量化標準少,導致項目績效考核困難。
(三)改進建議。
1.深化績效管理理念。加強對企業、區縣主管部門的項目績效管理的培訓、宣傳,指導企業制定項目績效目標,將項目績效目標完成情況與資金撥付相結合,從源頭上解決項目績效目標不明確、績效管理不嚴格的問題。同時,加強對部門績效管理相關文件學習,使部門工作人員能夠重視績效工作。積極組織參加各類部門績效管理培訓,不斷增強績效管理意識,提高績效管理水平。
2.完善績效評價機制。根據省市區績效管理相關文件,不斷修改完善我局項目資金管理和績效評價機制,明確績效管理的指導思想、考核范圍、對象,考核需要的資料、方法、要求及考核的時間跨度,推動我局的績效管理更加高效規范運行。同時,分級分類開展工業發展資金績效評價工作,明確責任部門、責任科室和具體責任人,科學制定績效評價指標體系,精準定義績效指標,探索績效評價考核綜合應用,形成完善的績效評價機制。
3.做好績效評價工作。高度重視,精心組織,進一步明確績效評價的責任領導、責任科室和具體責任人,扎實開展項目績效評價工作,做到項目經費專項核算、專款專用,切實提高財政資金使用效益。
附表:部門預算項目支出績效自評表(2022年度)
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
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項目名稱 |
51140322T000000306946-不老彭山公眾號 |
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主管部門 |
眉山市彭山區融媒體中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區融媒體中心 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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2022年“不老彭山”公眾號經費支出70000元。 |
對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內) |
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2.項目實施內容及過程概述 |
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預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
7.00 |
7.00 |
6.95 |
99.24% |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中:財政資金 |
7.00 |
7.00 |
6.95 |
99.24% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指標 |
社會效益指標 |
更好地引導群眾 |
定性 |
優良中低差 |
50 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
讓群眾滿意 |
定性 |
優良中低差 |
40 |
|||||
合計 |
100 |
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評價結論 |
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存在問題 |
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改進措施 |
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項目負責人: |
財務負責人: |
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部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
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項目名稱 |
51140322T000000307020-電視臺主播購買服務 |
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主管部門 |
眉山市彭山區融媒體中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區融媒體中心 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
電視臺主播購買服務 |
對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內) |
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2.項目實施內容及過程概述 |
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預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
23.80 |
23.80 |
23.80 |
100.00% |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中:財政資金 |
23.80 |
23.80 |
23.80 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
/ |
/ |
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績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指標 |
社會效益指標 |
讓觀眾看到高品質的電視節目 |
定性 |
優良中低差 |
40 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
電視臺主播購買服務 |
定性 |
優良中低差 |
50 |
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合計 |
100 |
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評價結論 |
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存在問題 |
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改進措施 |
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項目負責人: |
財務負責人: |
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部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000340582-新媒體開通直播欄目經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區融媒體中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區融媒體中心 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
新媒體開通直播電視欄目經費125000元 |
對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內) |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
||||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
12.50 |
12.39 |
12.39 |
100.00% |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中:財政資金 |
12.50 |
12.39 |
12.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
時效指標 |
讓群眾看到彭山最新的節目 |
定性 |
優良中低差 |
50 |
|||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
讓群眾滿意 |
定性 |
優良中低差 |
40 |
|||||
合計 |
100 |
|||||||||
評價結論 |
||||||||||
存在問題 |
||||||||||
改進措施 |
||||||||||
項目負責人: |
財務負責人: |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000340625-形象宣傳片攝制經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區融媒體中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區融媒體中心 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
攝制6部抓提片 |
對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內) |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
||||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
19.80 |
19.76 |
19.76 |
100.00% |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中:財政資金 |
19.80 |
19.76 |
19.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
數量指標 |
6部專題片 |
= |
6 |
部 |
50 |
||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
讓服務對象滿意 |
定性 |
優良中低差 |
40 |
|||||
合計 |
100 |
|||||||||
評價結論 |
||||||||||
存在問題 |
||||||||||
改進措施 |
||||||||||
項目負責人: |
財務負責人: |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000340655-網絡傳輸專線經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區融媒體中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區融媒體中心 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
網絡傳輸專線經費135000元 |
對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內) |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
||||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
13.50 |
13.50 |
13.41 |
99.33% |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中:財政資金 |
13.50 |
13.50 |
13.41 |
99.33% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
數量指標 |
8條專線 |
= |
8 |
座(處) |
50 |
||||
質量指標 |
保質保量完成 |
定性 |
優良中低差 |
座(處) |
40 |
|||||
合計 |
100 |
|||||||||
評價結論 |
||||||||||
存在問題 |
||||||||||
改進措施 |
||||||||||
項目負責人: |
財務負責人: |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000340785-短視頻攝制經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區融媒體中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區融媒體中心 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
短視頻攝制經費10萬元 |
對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內) |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
||||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
10.00 |
10.00 |
9.91 |
99.12% |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中:財政資金 |
10.00 |
10.00 |
9.91 |
99.12% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指標 |
社會效益指標 |
提高彭山知名度 |
定性 |
優良中低差 |
60 |
|||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
讓群眾滿意 |
定性 |
優良中低差 |
30 |
|||||
合計 |
100 |
|||||||||
評價結論 |
||||||||||
存在問題 |
||||||||||
改進措施 |
||||||||||
項目負責人: |
財務負責人: |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000341057-融媒體中心APP推廣經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區融媒體中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區融媒體中心 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
融媒體中心APP推廣經費305000元。 |
對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內) |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
||||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
30.50 |
30.50 |
30.36 |
99.56% |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中:財政資金 |
30.50 |
30.50 |
30.36 |
99.56% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指標 |
社會效益指標 |
爭取更多的用戶 |
定性 |
優良中低差 |
項 |
50 |
||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
讓群眾滿意 |
定性 |
優良中低差 |
40 |
|||||
合計 |
100 |
|||||||||
評價結論 |
||||||||||
存在問題 |
||||||||||
改進措施 |
||||||||||
項目負責人: |
財務負責人: |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000341235-電視臺成本費用 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區融媒體中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區融媒體中心 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
五個電視欄目以及廣電大樓及攝錄設備的維護維修費用450000元 |
對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內) |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
||||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
45.00 |
44.94 |
44.94 |
100.00% |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中:財政資金 |
45.00 |
44.94 |
44.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
成本指標 |
五個電視欄目以及廣電大樓及攝錄設備的維護維修費用450000元 |
定性 |
優良中低差 |
60 |
|||||
效益指標 |
社會效益指標 |
傳播正能量,服務群眾,引導群眾 |
定性 |
優良中低差 |
30 |
|||||
合計 |
100 |
|||||||||
評價結論 |
||||||||||
存在問題 |
||||||||||
改進措施 |
||||||||||
項目負責人: |
財務負責人: |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000342313-華為云服務費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區融媒體中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區融媒體中心 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
2022年華為云服務費248000元 |
對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內) |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
||||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
24.80 |
24.73 |
24.73 |
100.00% |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中:財政資金 |
24.80 |
24.73 |
24.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
時效指標 |
1 |
定性 |
優良中低差 |
30 |
|||||
成本指標 |
華為云服務費248000元 |
定性 |
優良中低差 |
60 |
||||||
合計 |
100 |
|||||||||
評價結論 |
||||||||||
存在問題 |
||||||||||
改進措施 |
||||||||||
項目負責人: |
財務負責人: |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000374881-互聯網信息中心運行經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區融媒體中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區融媒體中心 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
互聯網信息中心運行經費200000元。 |
對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內) |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
||||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中:財政資金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
成本指標 |
互聯網信息中心運行成本200000元 |
定性 |
優良中低差 |
50 |
|||||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意 |
定性 |
優良中低差 |
40 |
|||||
合計 |
100 |
|||||||||
評價結論 |
||||||||||
存在問題 |
||||||||||
改進措施 |
||||||||||
項目負責人: |
財務負責人: |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000436460-”'不老彭山"APP綜合服務升級建設項目 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區融媒體中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區融媒體中心 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
保質保量完成彭山區融媒體中心“不老彭山”APP綜合服務升級建設項目。 |
對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內) |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
||||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
128.00 |
128.00 |
74.40 |
58.13% |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中:財政資金 |
128.00 |
128.00 |
74.40 |
58.13% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指標 |
經濟效益指標 |
促進當代余外界的溝通交流,改善投資環境,吸引潛在的投資環境 |
定性 |
高中低 |
30 |
|||||
社會效益指標 |
優化營商環境,便利企業和群眾辦事 |
定性 |
優良中低差 |
60 |
||||||
合計 |
100 |
|||||||||
評價結論 |
||||||||||
存在問題 |
||||||||||
改進措施 |
||||||||||
項目負責人: |
財務負責人: |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000004917890-法治廣場LED大屏維護經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區融媒體中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區融媒體中心 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
維護維修好LED大屏,正常發揮LED的宣傳作用。 |
對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內) |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
||||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
10.00 |
10.00 |
9.90 |
99.03% |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中:財政資金 |
10.00 |
10.00 |
9.90 |
99.03% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
質量指標 |
維護維護好LED大屏 |
定性 |
優良中低差 |
50 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
傳播正能量,更好的服務群眾 |
定性 |
優良中低差 |
40 |
|||||
合計 |
100 |
|||||||||
評價結論 |
||||||||||
存在問題 |
||||||||||
改進措施 |
||||||||||
項目負責人: |
財務負責人: |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000006814543-黨風廉政建設經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區融媒體中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區融媒體中心 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內) |
||||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
||||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
0.00 |
10.50 |
10.50 |
100.00% |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中:財政資金 |
0.00 |
10.50 |
10.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合計 |
100 |
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評價結論 |
||||||||||
存在問題 |
||||||||||
改進措施 |
||||||||||
項目負責人: |
財務負責人: |
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部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000007222909-黨建新風宣傳經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區融媒體中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區融媒體中心 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內) |
||||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
||||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
0.00 |
6.81 |
6.81 |
100.00% |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中:財政資金 |
0.00 |
6.81 |
6.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合計 |
100 |
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評價結論 |
||||||||||
存在問題 |
||||||||||
改進措施 |
||||||||||
項目負責人: |
財務負責人: |
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部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
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項目名稱 |
51140323T000008427000-彭山城市宣傳片首付款 |
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主管部門 |
眉山市彭山區融媒體中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區融媒體中心 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
對照年度目標,說明相關任務目標的完成情況(100字以內) |
||||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
||||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
0.00 |
14.30 |
14.30 |
100.00% |
10 |
1.預算執行率=預算執行數/調整后預算數,預算執行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
||||
其中:財政資金 |
0.00 |
14.30 |
14.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合計 |
100 |
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評價結論 |
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存在問題 |
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改進措施 |
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項目負責人: |
財務負責人: |
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眉山市彭山區融媒體中心
預算項目支出績效自評報告
(“不老彭山”微信公眾號)
“不老彭山”微信公眾號市區委、區政府唯一官方微信公眾號,是全區最權威的官方微信公眾平臺。此項目投入資金7萬元。
“不老彭山”微信公眾號由我中心新媒體中心負責實施,在區委宣傳部的指導下,以提供即時新聞資訊和本地化服務為兩大核心競爭力,持續致力于區重要會議、活動,經濟社會發展、民生事業改善、疫情防控知識等內容開展宣傳。公眾號還設置了黨史學習專欄、監督一點通、區長信箱、便民服務等欄目。
(一)項目決策情況
“不老彭山”微信公眾號由我中心新媒體中心負責實施,主要決策是區委、區政府重要精神的解讀,政策法律法規和公共信息的發布;對內對外新聞宣傳。
(二)項目管理情況
嚴格按照項目的發票支出,新媒體中心根據此項目的具體情況進行初步預算,提交審核,由中心分管主任簽字確認后,最后由中心主任簽字后,交財務申請報賬。
(三)項目產出情況
2022年發布圖文、視頻483條,平臺注冊粉絲24100余人。
(四)項目效益情況
方便市民學習知識,反映訴求。及時了解全區經濟、社會動態;公眾號關注度不斷提高,影響力、組織力不斷增強。
(五)本項目自評得分97分。
項目支出績效自評報告
(電視臺成本費用)
電視臺成本費用主要用于電視欄目《平安彭山》、了《樂享彭山》、《健康你我TA》和廣播電視大樓以及攝錄設備的維護、維修,購買電視節目源等成本費用。全年投入資金45萬元。
發展是建設和諧社會的基礎,穩定是建設和諧社會的保證,平安創建市建設和諧社會社會的需要。為積極營造平安創建氛圍,推進社會進步,我臺在整合節目資源的基礎上,創辦了電視法制欄目《平安彭山》?!镀桨才砩健窓谀康淖谥迹浩占胺?、弘揚法制精神?!镀桨才砩健啡旯膊コ?2期。該欄目全年投入資金約10萬元。
為發掘彭山本土文化,發現本地美食美景,多視角多層次關注彭山經濟文化發展,讓更多的彭山人參與到節目中來,讓更多外地人通過節目認識彭山,開辦了《樂享彭山》欄目,全年共播出12期,全年投入資金約10萬元。
我中心還開辦了健康服務類欄目《健康你我TA》,每期節目都有一個健康主題,通過醫生的講解示范、外景采訪、情景劇等形式,給觀眾簡單、易學實用的健康養生方法,傳達給觀眾一種積極向上的健康理念,真正做到健康彭山,滿足大家對健康的訴求及探索。該欄目全年播出12期,全年投入資金約10萬元。
廣播電視大樓和攝錄設備,電視播出設備的維護維修費約9萬元。
購買電視節目源費用6萬元。
各股室根據實際情況進行初步預算,提交審核,經中心班子會議通過后確認實施;實施過程由責任股室自行進行協調監督;項目完成后,經考評小組驗收合格后,經中心分管領導簽字確認簽字后,再經中心主任簽字確認向財務申請報賬。
結合項目組織實施的管理辦法,重點圍繞以下內容進行評介。
(一)項目決策情況
各股室根據實際工作情況進行項目申報,提交審核,經中心班子會議通過確認后實施。
(二)項目管理情況
各股室按照實際情況進行初步預算,提交審核,,經班子會議通過確認后實施,實施過程有責任股室自行進行協調監督,項目完成后,經考評小組驗收合格后,經中心分管領導確認簽字后,再經中心主任簽字確認簽字向財務申請報賬。
(三)項目產出情況
2022年電視臺成本費用項目全部完成,項目實施率100%。
(四)項目效益情況。
通過項目的實施,讓電視觀眾更加懂法、知法;讓更多的觀眾關注彭山的經濟的經濟發展,讓更多的外地人了解彭山;讓更多的觀眾懂得健康知識,真正做到健康彭山,滿足大家對健康的訴求及探索。
(五)本項目自評得分97分。
主辦單位:眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位:各鎮(街道)、區級各部門
網站維護技術聯系電話:028-37603556 違法和不良信息舉報電話:028-37603556
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