2022年度
四川省眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護中心單位決算
目錄
公開時間:2023年10月23日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 單位概況
(一)負責(zé)龔家堰水庫建設(shè)運行服務(wù)工作;
(二)負責(zé)龔家堰水庫運行安全及水域污染防治服務(wù)工作,龔家堰水庫的日常檢查、維護和防汛工作;
(三)負責(zé)龔家堰水庫水量調(diào)度工作。完成區(qū)水利局交辦的其他任務(wù)。
四川省眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護中心2023年納入部門預(yù)算匯編的獨立預(yù)算單位共1個,其中事業(yè)單位1個。2022年末龔家堰水庫維護中心在職職工15人,其中:事業(yè)人員15人。
2022年度收、支總計1,537.52萬元。與2021年相比,收、支總計各增加320.83萬元,增長26.4%。主要變動原因是基本及項目支出增加。
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(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)
2022年本年收入合計1,537.52萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入562.95萬元,占36.6%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入974.56萬元,占63.4%。
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(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
2022年本年支出合計1,537.52萬元,其中:基本支出443.39萬元,占28.8%;項目支出1,094.12萬元,占71.2%。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
2022年財政撥款收、支總計1,537.52萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加320.83萬元,增長26.4%。主要變動原因是基本及項目支出增加。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出562.95萬元,占本年支出合計的36.6%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加168.9萬元,增長42.9%。主要變動原因是基本及項目支出增加。

(圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
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2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出562.95萬元,主要用于以下方面: 社會保障和就業(yè)支出 27.2萬元,占4.8%; 衛(wèi)生健康支出 12.33萬元,占2.2%; 農(nóng)林水支出 498.61萬元,占88.6%; 住房保障支出 24.81萬元,占4.4%。
(圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為562.95萬元,完成預(yù)算100%。其中:
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為18.13萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為9.07萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為8.91萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為3.43萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)機關(guān)服務(wù)(項):支出決算為8.0萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):支出決算為114.34萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運行(項):支出決算為174.48萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.農(nóng)林水支出(類)水利(款)機關(guān)服務(wù)(項):支出決算為21.12萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項):支出決算為131.09萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):支出決算為6.5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):支出決算為43.08萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為24.81萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出443.39萬元,其中:
人員經(jīng)費396.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金等。
公用經(jīng)費46.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修(護)費、公務(wù)接待費、專用燃料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等。
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.8萬元,完成預(yù)算100%;較上年增加0.8萬元,增長100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
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2022年 “ 三公 ” 經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0.8萬元,占100%。具體情況如下:
(圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2021年一致。我中心無因公出國(境)經(jīng)費。
開支內(nèi)容包括:無開支內(nèi)容(團組名稱、出訪地點、取得成效)等。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定和公車制度改革相關(guān)規(guī)定加強車輛管理,切實控制公務(wù)用車運行維護費。
其中:公務(wù)用車購置費支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0.8萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2021年增加0.8萬元,增長100%。主要原因是迎接上級檢查增加三公經(jīng)費支出。其中:
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.8萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待5批次,150人次,共計支出0.8萬元,具體內(nèi)容包括迎接上級檢查等。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出974.56萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年,四川省眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,與2021年決算數(shù)持平。
(二)政府采購支出情況
2022年,四川省眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,四川省眉山市彭山區(qū)龔家堰水庫維護中心共有車輛1輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在2022年度預(yù)算編制階段,沒有編列項目預(yù)算收入,也沒有項目預(yù)算支出,所以年終決算也沒有項目支出,故對0個項目開展了預(yù)算事前績效評估,對0個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取0個項目開展績效監(jiān)控,組織對0個項目開展績效自評。
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
6.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)機關(guān)服務(wù)(項):反映為行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨設(shè)置了項級科目的,在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的,在“其他”項級科目中反映。
7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
8.農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.農(nóng)林水支出(類)水利(款)機關(guān)服務(wù)(項):反映為行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨設(shè)置了項級科目的,在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的,在“其他”項級科目中反映。
10.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項):反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
11.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出,以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
12.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
主辦單位:眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位:各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門
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