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    2021年度眉山市彭山區(qū)應急管理局部門決算
    發(fā)布時間:2022-10-26      發(fā)文機構(gòu):彭山區(qū)人民政府

    2021年度

    眉山市彭山區(qū)應急管理局部門決算

    目 錄

    2021年度眉山市彭山區(qū)應急管理局

    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    二、機構(gòu)設置

    第二部分2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    九、 國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

    十、 其他重要事項的情況說明

    第三部分 名詞解釋

    第四部分 附件

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

    十四、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    (一)主要職能。

    (1)負責應急管理工作,組織和指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減 災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

    (2)擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定,組織編制應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃。

    (3)負責組織、指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,牽頭組織編制綜合應急防災減災預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,負責應急預案銜接工作,組織開展預案演練并落實,推動應急避難設施建設。

    (4)牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng),負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

    (5)負責組織、指導、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔全區(qū)應對較大及以上災害指揮部作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,負責組織較大及以上災害應急處置工作。

    (6)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,提請銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

    (7)按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、防汛抗旱、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設,依法依規(guī)統(tǒng)籌指導各地及社會應急救援力量和應急保障能力建設。

    (8)按照國家相關(guān)政策、省委、省政府、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)規(guī)定負責消防工作,組織和指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

    (9)負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,承擔自然災害綜合風險評估工作,指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作。

    (10)負責組織、協(xié)調(diào)災害救助工作,組織和指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配上級下?lián)芗皡^(qū)級救災款物并監(jiān)督使用。

    (11)依法承擔區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任,指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、園區(qū)管委會安全生產(chǎn)工作。組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

    (12)按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助上級部門做好中央和省屬在彭工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

    (13)承擔非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理責任。

    (14)依法組織、指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

    (15)開展應急管理和安全生產(chǎn)方面的交流和合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

    (16)制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實

    施,會同區(qū)發(fā)展改革局(區(qū)糧食和物資儲備局)等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

    (17)負責應急管理,安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組 織和指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。

    (18)負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。承擔區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項。

    (19)承擔防汛抗旱、減災、抗震救災、森林防火指揮部的相關(guān)職責。

    (20)完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。

    (二)2021年重點工作及特色工作。

    認真貫徹落實習近平總書記在中央政治局第十九次集體學習時就我國應急管理體系和能力建設的重要講話精神,以《關(guān)于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見》為準繩,確保不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故,確保不突破上級下達的安全生產(chǎn)事故控制指標,確保完成上級下達的重大事故整治任務。

    1.強化隱患排查治理,防范化解重大風險。縱深推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動集中攻堅,以非煤礦山、煙花爆竹、?;⒔ㄖさ?、道路交通、城市消防、森林火災、大型商場等24個重點行業(yè)領域為重點,深入開展隱患排查治理,按照“五落實”要求動態(tài)更新問題和制度“兩個清單”,限期整改、閉環(huán)管理,共排查出一般隱患問題2553個,完成整改問題2396個,157處限期整改中。同時加強公共隱患治理,上半年共投入資金391.4萬元用于80處公共安全隱患治理。

    2.狠抓行刑銜接,強化執(zhí)法監(jiān)察。以“一整治一減少三提升”為目標,扎實開展“創(chuàng)安2021”監(jiān)管執(zhí)法專項行動。全年監(jiān)察執(zhí)法生產(chǎn)經(jīng)營單位35家,完成率146%;立案查處安全生產(chǎn)違法行為案18件,同比增加100%;暫停設備和作業(yè)場所9處,同比增加350%;實施預防性罰款處罰40.09萬元,同比增加28%。嚴格落實行刑銜接制度,向公安機關(guān)移送一起私自販賣燃油案件(左某因危險作業(yè)罪被判處管制五個月)。該案為今年3月施行《中華人民共和國刑法修正案(十一)》以來全省首個向公安機關(guān)移交涉嫌危險作業(yè)罪案,被作為全省典型案例推送至應急部。

    3.創(chuàng)新服務機制,提升監(jiān)管效能。一是推行“管家服務”。從企業(yè)引進、建設、生產(chǎn)全過程參與、全時段服務,對新建企業(yè)“三同時”辦理手續(xù)和換辦證企業(yè)主動上門服務,實現(xiàn)企業(yè)“零跑路”,全力優(yōu)化營商環(huán)境,建立企業(yè)“一企一檔”,實行風險分級管控機制,靶向施策,2021年服務指導建成安全生產(chǎn)標準化三級企業(yè)4家。二是實行“專家會診”。針對風險較高領域的企業(yè)面臨的“痛點、重點、難點”問題,以“點對點”的方式,持續(xù)推進專家“會診”和風險研判,累計協(xié)助、指導企業(yè)解決現(xiàn)實困難和問題46處,為企業(yè)分析和發(fā)現(xiàn)風險點位24處,提出相關(guān)防范措施31條。三是創(chuàng)新“聯(lián)合執(zhí)法”。開展多部門聯(lián)合監(jiān)管,由彭山經(jīng)開區(qū)、應急、經(jīng)信等部門組建聯(lián)合執(zhí)法隊伍,采取“日常監(jiān)管+專項執(zhí)法”的模式開展聯(lián)合執(zhí)法。開展聯(lián)合檢查3次,發(fā)現(xiàn)隱患和問題146處全部整改完成,整改率100%。

    二、機構(gòu)設置

    眉山市彭山區(qū)應急管理局單位2021年納入部門決算的獨立預算單位共1個,彭山區(qū)應急管理局是行政單位,下屬參公事業(yè)單位兩個(區(qū)應急服務中心、應急管理綜合行政執(zhí)法大隊),全額事業(yè)單位二個(區(qū)信息服務中心、區(qū)消防隊),都未獨立核算。2021年人員情況:在職在編人數(shù)41人,其中:行政9人、參公8人、機關(guān)工勤4人、事業(yè)20人。

    第二部分2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2021年單位預算收入1156.04萬元,比上年預算收入2100.7萬元,減少44.97%。2021年預算支出1156.04萬元,比上年預算支出2100.7萬元,減少44.97%,主要原因是工作業(yè)務減少造成。

    (數(shù)據(jù)以萬元為單位,可能與報表數(shù)據(jù)存在四舍五入的差異)




    (圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

    二、收入決算情況說明

    2021年單位預算收入1156.04萬元,一般公共預算財政撥款收入1092.44萬元,占總收入的比重94.5%,政府性基金預算財政撥款收入63.6萬元,占總收入的比重5.5%。




    (圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

    三、支出決算情況說明

    2021年預算支出1156.04萬,比上年預算支出2100.7萬減少44.97%,主要是業(yè)務變動??傊С鰹?156.04萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出37.62萬元,占總支出的比重3.25%;衛(wèi)生健康支出25.4萬元,占總支出的比重2.2%;住房保障支出52.42萬元,占總支出的比重4.53%;災害防治及應急管理支出888.84萬元,占總支出的比重0.39%;其他支出151.76萬元,占總支出的比重7.63%。

    (圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    財政撥款收入(一般公共預算財政撥款收入)1092.44萬,比上年2026.07萬減少44.97%。一般公共預算財政撥款支出1092.44萬,其中基本支出667.8萬,項目支出424.64萬。具體為:工資福利支出520.86萬,商品和服務支出505.87萬,資本性支出65.7萬。原因是基本支出、人員增加,項目支出減少。

    (圖4:一般公共預算財政撥款收入總體情況)(柱狀圖)

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

    2021年一般公共預算財政撥款支出1092.44萬元,比上年2100.7萬元減少1008.26萬元,降低48%。原因是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加,業(yè)務活動經(jīng)費減少。




    (圖5:一般公共預算財政撥款支出總體情況)(柱狀圖)

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2021年一般公共預算財政撥款支出1092.44萬,其中基本支出667.8萬,項目支出424.64萬。具體為:工資福利支出520.87萬,比上年增加;商品和服務支出505.87萬,比上年數(shù)減少;資本性支出65.7萬比上年數(shù)減少。原因是業(yè)務調(diào)整,人員增加、業(yè)務活動經(jīng)費減少。




    (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(柱狀圖)

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    2021年一般公共預算支出決算數(shù)為1092.44萬元,完成預算100%。其中:

    1.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出決算為36.93萬元,完成預算100%。

    2.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)支出決算0.69萬元,完成預算100%。

    3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出決算為18.35萬元,完成預算100%。

    4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務員醫(yī)療補助(項)支出決算為7.06萬元,完成預算100%。

    5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出決算為52.42萬元,完成預算100%。

    6.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款) 行政運行(項):支出決算為234.67萬元,完成預算100%。

    7.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款) 一般行政管理事務(項):支出決算為74.34萬元,完成預算100%。

    8.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)安全監(jiān)管(項):支出決算為122.96萬元,完成預算100%。

    9.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款) 應急救援(項):支出決算為30萬元完成預算100%。

    10.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)事業(yè)運行(項):支出決算為168.38萬元完成預算100%。

    11.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項):支出決算為8.11萬元,完成預算100%。

    12.災害防治及應急管理支出(類)消防事務(款)行政運行(項):支出決算為149.31萬元,完成預算100%。

    13.災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款)其他自然災害防治支出(項):支出決算為30.72萬元,完成預算100%。

    14.災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)其他自然災害救災及恢復重建支出(項):支出決算為70.35萬元完成預算100%。

    15.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):支出決算為88.17萬元,完成預算100%。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2021年一般公共預算財政撥款基本支出667.8萬元,其中:

    人員經(jīng)費520.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、公務員意義補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

    公用經(jīng)費146.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

    “三公”經(jīng)費決算支出數(shù)為7.66萬元,比上年決算支出數(shù)5.18萬元增加47.88%。其中接待費支出2.9萬元,公務用車購置及運行維護費4.76萬元。原因是工作業(yè)務增加。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.76萬元,占62.26%;公務接待費支出決算2.9萬元,占37.74%。具體情況如下:

    (圖7:三公經(jīng)費支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

    1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算100%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算為0萬元,與上年持平。

    2.公務用車購置及運行維護費支出4.76萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比上年2.62萬元增加81.92%,主要原因是業(yè)務增加。

    3.公務接待費支出2.9萬元,完成預算100%。與上年決算支出數(shù)2.56萬元增加13.19%。原因是工作業(yè)務增加,上級檢查增加。

    其中:外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

    其他國內(nèi)公務接待支出2.9萬元,主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的住宿費、用餐費等。

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    2021年政府性基金預算撥款支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

    2021年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

    2021年運行經(jīng)費支出146.93萬元,比上年增加。主要原因是人員增加,工作增加,機關(guān)運行費用增大。

    (二)政府采購支出情況。

    2021年,政府采購支出總額68.18萬元,其中:政府采購貨物支出40萬元(大中型排澇設備、移動照明燈組、大范圍強光工作燈、救生衣等)、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出28.18萬元(安全生產(chǎn)培訓)。

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2021年12月31日,共有車輛2輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    我單位圓滿完成年初預算項目設立的績效目標:深入開展隱患排查治理,按照“五落實”要求動態(tài)更新問題和制度“兩個清單”,限期整改、閉環(huán)管理,共排查出一般隱患問題2553個,完成整改問題2396個,157處限期整改中。同時加強公共隱患治理,上半年共投入資金391.4萬元用于80處公共安全隱患治理。

    全年監(jiān)察執(zhí)法生產(chǎn)經(jīng)營單位35家,完成率146%;立案查處安全生產(chǎn)違法行為案18件,同比增加100%;暫停設備和作業(yè)場所9處,同比增加350%;實施預防性罰款處罰40.09萬元,同比增加28%。

    第三部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是市委組織部轉(zhuǎn)來的培訓費結(jié)余部分。

    3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    4.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項): 指反映行政單位的基本支出。

    5.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項): 指反映其他用于群眾團體事務方面的支出。

    6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項): 指反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

    7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

    8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

    9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

    10.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    11.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    13.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    14.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    第四部分 附件

    2021年眉山市彭山區(qū)應急管理局

    部門整體績效評價報告

    一、單位概況:

    (一)機構(gòu)組成。

    眉山市彭山區(qū)應急管理局單位2021年納入部門決算的獨立預算單位共1個,彭山區(qū)應急管理局是行政單位,下屬參公事業(yè)單位兩個(區(qū)應急服務中心、安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊),全額事業(yè)單位二個(區(qū)信息服務中心、區(qū)消防隊),都未獨立核算。

    (二)機構(gòu)職能。

    (1)負責應急管理工作,組織和指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、區(qū)

    級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減 災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

    (2)擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等政策規(guī)定,組織編制應急

    體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃。

    (3)負責組織、指導應急預案體系建設,建立完善事故災

    難和自然災害分級應對制度,牽頭組織編制綜合應急防災減災預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,負責應急預案銜接工作,組織開展預案演練并落實,推動應急避難設施建設。

    (4)牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng),負責信息傳輸渠

    道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

    (5)負責組織、指導、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔全區(qū)應對較大及以上災害指揮部作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,負責組織較大及以上災害應急處置工作。

    (6)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動

    機制,推進指揮平臺對接,提請銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

    (7)按照國家相關(guān)政策和規(guī)定負責消防、森林火災撲救、

    抗洪搶險、防汛抗旱、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設,依法依規(guī)統(tǒng)籌指導各地及社會應急救援力量和應急保障能力建設。

    (8)按照國家相關(guān)政策、省委、省政府、市委、市政府和

    區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)規(guī)定負責消防工作,組織和指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

    (9)負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,承擔自然災害綜合

    風險評估工作,指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作。

    (10)負責組織、協(xié)調(diào)災害救助工作,組織和指導災情核查、

    損失評估、救災捐贈工作,管理、分配上級下?lián)芗皡^(qū)級救災款物并監(jiān)督使用。

    (11)依法承擔區(qū)政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任,指導

    協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、園區(qū)管委會安全生產(chǎn)工作。組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

    (12)按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助上級部門做好中央和省屬在彭工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

    (13)承擔非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學

    品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理責任。

    (14)依法組織、指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故

    查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

    (15)開展應急管理和安全生產(chǎn)方面的交流和合作,組織

    參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

    (16)制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實

    施,會同區(qū)發(fā)展改革局(區(qū)糧食和物資儲備局)等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

    (17)負責應急管理,安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組

    織和指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。

    (18)負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批

    服務便民化等工作。承擔區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項。

    (19)承擔防汛抗旱、減災、抗震救災、森林防火指揮部的相關(guān)職責。

    (20)完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。

    (三)人員情況

    2021年人員情況:在職在編人數(shù)41人,其中:行政9人、參公8人、機關(guān)工勤4人、事業(yè)20人。

    二、單位財政資金收支情況

    (一)單位財政資金收入情況。

    眉山市彭山區(qū)應急管理局2021年預算收入1156.04萬元,一般公共預算財政撥款收入1092.44萬元,占總收入的比重94.5%,政府性基金預算財政撥款收入63.6萬元,占總收入的比重5.5%。

    (二)單位財政資金支出情況。

    眉山市彭山區(qū)應急管理局年初人員及公用經(jīng)費預算1156.04萬元,截至年底支付1156.04萬元,預算執(zhí)行率為100%?;就瓿深A算目標。

    三、單位財政支出管理及預算調(diào)整情況

    (一)預算編制情況。

    我單位嚴格執(zhí)行全面預算管理制度,按照區(qū)財政的要求編制2021年的單位預算,預算內(nèi)容與項目實施內(nèi)容相符。

    (二)預算執(zhí)行管理情況。

    我單位嚴格執(zhí)行政府會計制度,規(guī)范會計核算,控制一般性行政經(jīng)費支出。行政經(jīng)費支出嚴格按照單位預算執(zhí)行進度進行;人員經(jīng)費按照組織、人事文件發(fā)放工資待遇;項目經(jīng)費支出嚴格按照項目進度撥付款項。

    (三)預算調(diào)整情況。

    我單位無自主調(diào)整預算項目情況。

    (四)整體績效實現(xiàn)情況。

    我單位恪盡職守、踐行履責,上半年因疫情原因活動略有延遲,基本完成預算目標,圓滿完成年初預算項目設立的績效目標:深入開展隱患排查治理,按照“五落實”要求動態(tài)更新問題和制度“兩個清單”,限期整改、閉環(huán)管理,共排查出一般隱患問題2553個,完成整改問題2396個,157處限期整改中。同時加強公共隱患治理,上半年共投入資金391.4萬元用于80處公共安全隱患治理。

    全年監(jiān)察執(zhí)法生產(chǎn)經(jīng)營單位35家,完成率146%;立案查處安全生產(chǎn)違法行為案18件,同比增加100%;暫停設備和作業(yè)場所9處,同比增加350%;實施預防性罰款處罰40.09萬元,同比增加28%。

    四、評價結(jié)論及改進措施

    (一)評價結(jié)論。

    2021年整體支出評價結(jié)果良好。

    (二)存在問題。

    一是專業(yè)知識不足,績效管理工作需改進。

    二是因為疫情原因,部分項目經(jīng)費支出進度較為緩慢。

    (三)改進措施。

    一是提升財務意識,加強財務專業(yè)知識學習,嚴謹、細致、精算。

    二是嚴格預算編制,實施預算績效管理,強化服務保障,嚴控財務風險,不斷提高財務工作的精準度和有效性。

    眉山市彭山區(qū)應急管理局

    二〇二一年十二月三十日

    附件1

    防災減災培訓部門預算項目績效目標自評


    主管部門及代碼

    166101

    實施單位

    眉山市彭山區(qū)應急管理局


    項目預算

    執(zhí)行情況

    (萬元)

    預算數(shù):

    29

    執(zhí)行數(shù):

    28.18


    其中:

    財政撥款

    29

    其中:

    財政撥款

    28.18


    其他資金


    其他資金



    年度總體目標

    完成情況

    預期目標

    目標實際完成情況


    完成非煤礦山、危險化學品企業(yè)、煙花爆竹等從業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓。

    已完成。


    年度績效指標完成情況

    一級

    指標

    二級

    指標

    三級

    指標

    預期指標值

    實際完成指標值


    完成

    指標

    數(shù)量指標





    質(zhì)量指標





    時效指標

    合同規(guī)定時間內(nèi)完成

    100%

    100%


    成本指標

    預算內(nèi)完成

    100%

    97%


    效益

    指標

    經(jīng)濟效益 指標





    社會效益 指標

    減少安全生產(chǎn)事故

    100%

    95%


    生態(tài)效益 指標





    可持續(xù)影響 指標

    提升安全生產(chǎn)意識

    100%

    95%


    滿意

    度指標

    滿意度

    指標

    人民群眾滿意

    100%

    95%









    (注:有兩個及以上100萬元以上(含)特定目標類部門預算項目的,需分別開展績效目標自評并填寫附表,若本年沒有100萬以上項目,請單位自行選擇較為重要的特定目標類或部門預算項目進行績效目標自評)

    附件2

    備災點防汛物資采購部門預算項目績效目標自評


    主管部門及代碼

    166101

    實施單位

    眉山市彭山區(qū)應急管理局


    項目預算

    執(zhí)行情況

    (萬元)

    預算數(shù):

    40

    執(zhí)行數(shù):

    40


    其中:

    財政撥款

    40

    其中:

    財政撥款

    40


    其他資金


    其他資金



    年度總體目標

    完成情況

    預期目標

    目標實際完成情況


    完成備災點防汛物資采購

    已完成。


    年度績效指標完成情況

    一級

    指標

    二級

    指標

    三級

    指標

    預期指標值

    實際完成指標值


    完成

    指標

    數(shù)量指標





    質(zhì)量指標

    設備完整好用

    100%

    100%


    時效指標

    合同規(guī)定時間內(nèi)完成

    100%

    100%


    成本指標

    預算內(nèi)完成

    100%

    100%


    效益

    指標

    經(jīng)濟效益 指標





    社會效益 指標

    減少汛期安全事故

    100%

    95%


    生態(tài)效益 指標





    可持續(xù)影響 指標

    提升安全意識

    100%

    95%


    滿意

    度指標

    滿意度

    指標

    人民群眾滿意

    100%

    95%









    (注:有兩個及以上100萬元以上(含)特定目標類部門預算項目的,需分別開展績效目標自評并填寫附表,若本年沒有100萬以上項目,請單位自行選擇較為重要的特定目標類或部門預算項目進行績效目標自評)

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

    十四、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

      
    附件【四川省眉山市彭山區(qū)應急管理局.xls

    主辦單位:眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室    協(xié)辦單位:各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門

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