2022年度
四川省眉山市彭山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融工作局單位決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間:2023年 10 月 23 日
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(注:請(qǐng)單位根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
承擔(dān)全區(qū)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和管理工作。組織擬定全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的地方性規(guī)范性文件,負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)范性文件和重大政策的執(zhí)行工作。負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、清產(chǎn)核資、出租、調(diào)劑、處置等工作。深化國(guó)有企業(yè)改革,加強(qiáng)“三重一大”事項(xiàng)監(jiān)管,負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)黨建工作。負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)控制。指導(dǎo)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)董事會(huì)建設(shè)。完善企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核制度及激勵(lì)和約束制度。建立和完善國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度,實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。在區(qū)政府授權(quán)范圍內(nèi),負(fù)責(zé)政府性融資工作。參與策劃、指導(dǎo)、規(guī)范我區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目、重大資產(chǎn)整合的融資工作和政府性融資項(xiàng)目的策劃和協(xié)調(diào)工作、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)統(tǒng)計(jì)、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等工作。擬定地方金融政策措施及發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。配合有關(guān)監(jiān)管部門(mén)協(xié)調(diào)服務(wù)區(qū)內(nèi)金融結(jié)構(gòu),推動(dòng)地方政府和金融結(jié)構(gòu)合作。加強(qiáng)對(duì)相關(guān)金融行業(yè)協(xié)會(huì)的工作指導(dǎo)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)監(jiān)管范圍內(nèi)的地方法人金融結(jié)構(gòu)的改革發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司的監(jiān)管。負(fù)責(zé)推動(dòng)全區(qū)企業(yè)改制、培育、掛牌上市等協(xié)調(diào)公司。會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)地方金融風(fēng)險(xiǎn)防范、化解和處置,推動(dòng)建立健全地方金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)和金融風(fēng)險(xiǎn)處置聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制。牽頭處置非法集資,協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門(mén)打擊其他非法金融活動(dòng)。推進(jìn)全區(qū)金融生態(tài)環(huán)境、金融信用體系建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
彭山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融工作局屬于行政單位,下屬事業(yè)單位1個(gè)。
第二部分2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)191,168.04萬(wàn)元。與2021年相比,收、支總計(jì)各增加166,123.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)663.3%。主要變動(dòng)原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。
(圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年本年收入合計(jì)191,168.04萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45,433.04萬(wàn)元,占23.8%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入145,665萬(wàn)元,占76.2%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入70萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年本年支出合計(jì)191,168.04萬(wàn)元,其中:基本支出284.88萬(wàn)元,占0.1%;項(xiàng)目支出190,883.17萬(wàn)元,占99.9%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款收、支總計(jì)191,168.04萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加166,123.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)663.3%。主要變動(dòng)原因是政府性基金預(yù)算增加。
(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45,433.04萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的23.8%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加45,015.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)10,778.5%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目增加。
(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45,433.04萬(wàn)元,主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出7.45萬(wàn)元,占0%;外交支出0萬(wàn)元,占0%;國(guó)防支出0萬(wàn)元,占0%;公共安全支出0萬(wàn)元,占0%;教育支出0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出51.98萬(wàn)元,占0.1%;衛(wèi)生健康支出9.2萬(wàn)元,占0%;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出45,001萬(wàn)元,占99%;農(nóng)林水支出15.82萬(wàn)元,占0%;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等支出297.15萬(wàn)元,占0.7%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,占0%;金融支出29.27萬(wàn)元,占0.1%;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,占0%;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障支出21.18萬(wàn)元,占0%;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元,占0%;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元,占0%;抗疫特別國(guó)債安排的支出0萬(wàn)元,占0%。
(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為45,433.04萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為7.45萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出:支出決算為29.29萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
3.衛(wèi)生健康支出:支出決算為9.2萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
4. 農(nóng)林水支出支出:支出決算為15.82萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
5. 資源勘探工業(yè)信息等支出:支出決算為297.15萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
6. 金融支出:支出決算為29.27萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
7.住房保障支出: 支出決算為21.18萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出284.88萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)248.27萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)36.61萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.8萬(wàn)元,完成預(yù)算80%;較上年減少-0.18萬(wàn)元,下降-18.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待人數(shù)減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.8萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算與2021年持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2021年持平。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元,完成預(yù)算80%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2021年減少-0.18萬(wàn)元,下降-18.4%。主要原因是公務(wù)接待減少。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.8萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次,140人次,共計(jì)支出0.8萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.8萬(wàn)元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次20次,公務(wù)接待人數(shù)190人(不包括陪同人員)。
外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年政府性基金預(yù)算撥款支出145,665萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出70萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年,四川省眉山市彭山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融工作局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.61萬(wàn)元,比2021年減少-5.34萬(wàn)元,下降-12.7%。主要原因是人員減少。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2022年,四川省眉山市彭山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融工作局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于…(具體工作)。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,四川省眉山市彭山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融工作局共有車輛0輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。其中:其他用車主要是用于……。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在2022年度預(yù)算編制階段,組織對(duì)國(guó)有資產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)等14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)14個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取14項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,組織對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是...(收入類型)等。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
10.外交支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
11.公共安全支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
12.教育支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
13.科學(xué)技術(shù)支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
14.文化體育與傳媒支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
16.衛(wèi)生健康支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
17.節(jié)能環(huán)保支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
19.農(nóng)林水支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
20.交通運(yùn)輸支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
21.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
23.金融支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
24.自然資源海洋氣象等支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
25.住房保障支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
26.糧油物資儲(chǔ)備支出(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。
27.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2022年度)
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
主辦單位:眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位:各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級(jí)各部門(mén)
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