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    2022年度四川省眉山市彭山區(qū)交通運輸局單位決算
    發(fā)布時間:2023-10-23      發(fā)文機構(gòu):區(qū)政府辦

    2022年度

    四川省眉山市彭山區(qū)交通運輸局單位決算

    目錄

    公開時間:2023年10月23日

    第一部分 單位概況

    一、部門職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置

    第二部分 2022年度單位決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    十、其他重要事項的情況說明

    第三部分 名詞解釋

    第四部分 附件

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

    九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

    十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    (注:請單位根據(jù)實際注明頁碼)

    第一部分 單位概況

    一、主要職責(zé)

    眉山市彭山區(qū)交通運輸局是主管交通運輸行業(yè)的工作部門,擔(dān)負(fù)著全區(qū)交通運輸行業(yè),交通建設(shè)規(guī)劃、管理等工作。

    制定本區(qū)交通運輸業(yè)規(guī)范性文件草案,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責(zé)任.

    承擔(dān)道路水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任,組織制定道路水路運輸有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范監(jiān)督實施。

    承擔(dān)公路水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任,指導(dǎo)公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工程。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    眉山市彭山區(qū)交通運輸局下屬二級單位5個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位4個。

    納入眉山市彭山區(qū)交通運輸局2021年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

    1.眉山市彭山區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段

    2.眉山市彭山區(qū)交通綜合治理服務(wù)中心

    第二部分2022年度單位決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2022年度收、支總計58,460.72萬元。與2021年相比,收、支總計各減少-20,018.59萬元,下降-25.5%。主要變動原因是項目資金減少。

    (圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

    二、收入決算情況說明

    2022年本年收入合計58,460.72萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5,372.33萬元,占9.2%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入53,088.39萬元,占90.8%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

    (注:數(shù)據(jù)來源于財決01表,僅羅列本單位涉及的收入。)

    (圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

    三、支出決算情況說明

    2022年本年支出合計58,460.72萬元,其中:基本支出795.63萬元,占1.4%;項目支出57,665.1萬元,占98.6%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

    (注:數(shù)據(jù)來源于財決04表,僅羅列本單位涉及的支出。)

    (圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年財政撥款收、支總計58,460.72萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少-20,018.59萬元,下降-25.5%。主要變動原因是項目資金減少。

    (注:數(shù)據(jù)來源于財決01-1表)

    (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

    2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出5,372.33萬元,占本年支出合計的9.2%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少-8,962.65萬元,下降-62.5%。主要變動原因是一般性項目支出減少。

    (圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

    (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

    2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出5,372.33萬元,主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出2萬元,占0%;外交支出0萬元,占0%;國防支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出773.22萬元,占14.4%;社會保障和就業(yè)支出94.01萬元,占1.7%;衛(wèi)生健康支出32.7萬元,占0.6%;節(jié)能環(huán)保支出248萬元,占4.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水支出77.23萬元,占1.4%;交通運輸支出3,977.56萬元,占74%;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,占0%;金融支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出167.6萬元,占3.1%;糧油物資儲備支出0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,占0%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%;債務(wù)還本支出0萬元,占0%;債務(wù)付息支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排的支出0萬元,占0%。

    (注:數(shù)據(jù)來源于財決01-1表,僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目,至類級。)

    圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

    2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5,372.33萬元,完成預(yù)算100%。其中:

    1.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)支出(項):支出決算為2萬元,完成預(yù)算100%。

    2.文化旅游體育與旅游支出(類)文化和旅游支出(款)其他文化和旅游支出(項):支出決算為773.22萬元,完成預(yù)算100%。

    3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為48.19萬元,完成預(yù)算100%。

    社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):支出決算為22.97萬元,完成預(yù)算100%。

    社會保障和就業(yè)支出(類)死亡撫恤(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項):支出決算為14.68萬元,完成預(yù)算100%。

    社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):支出決算為8.18萬元,完成預(yù)算100%。

    4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為16.02萬元,完成預(yù)算100%。

    衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為6.27萬元,完成預(yù)算100%。

    衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):支出決算為10.41萬元,完成預(yù)算100%。

    5.節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項):支出決算為248萬元,完成預(yù)算100%。

    4.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):支出決算為77.23萬元,完成預(yù)算100%。

    5.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):支出決算為570.29萬元,完成預(yù)算100%。

    交通運輸支出(類)公路水路運輸支出(款)一般行政管理事務(wù)支出(項):支出決算為112.17萬元,完成預(yù)算100%。

    交通運輸支出(類)公路水路運輸支出(款)其他公路水路運輸支出支出(項):支出決算為1673.86萬元,完成預(yù)算100%。

    交通運輸支出(類)公路水路運輸支出(款)公路建設(shè)支出(項):支出決算為800萬元,完成預(yù)算100%。

    交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項):支出決算為426萬元,完成預(yù)算100%。

    交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項):支出決算為395.24萬元,完成預(yù)算100%。

    6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為49.05萬元,完成預(yù)算100%。

    住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老舊小區(qū)改造(項):支出決算為118.55萬元,完成預(yù)算100%。

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出795.63萬元,其中:

    人員經(jīng)費638.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

    公用經(jīng)費157.26萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購 置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    (注:數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表,僅羅列本單位實際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。)

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.6萬元,完成預(yù)算100%;較上年減少-0.12萬元,下降-7%。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0.81萬元,占50.6%;公務(wù)接待費支出決算0.79萬元,占49.4%。具體情況如下:

    (圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

    1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2021年增加0萬元,增長0%。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.81萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2021年減少0.03萬元,下降3.8%。主要原因是公車維修減少。

    其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

    公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0.81萬元。主要用于岷江大橋修建、濱江大道一段項目、尖子山航電項目等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    3.公務(wù)接待費支出0.79萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2021年減少-0.15萬元,下降-16%。主要原因是接待次數(shù)人員減少。其中:

    國內(nèi)公務(wù)接待支出0.79萬元。主要用于上級調(diào)研等產(chǎn)生的用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待4批次,80人次,共計支出0.79萬元,具體內(nèi)容包括接待青神“城鄉(xiāng)公交一體化”交流學(xué)習(xí)、“金通工程”樣板縣評定工作、彭山北客運樞紐站現(xiàn)場調(diào)研等。

    外事接待支出0萬元。外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

    八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

    2022年政府性基金預(yù)算撥款支出53,088.39萬元。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    2022年,四川省眉山市彭山區(qū)交通運輸局機關(guān)運行經(jīng)費支出157.26萬元,比2021年增加64.3萬元,增長69.2%。主要原因是人員增加、項目辦公費增加等。

    (注:數(shù)據(jù)來源于財決附03表)

    (二)政府采購支出情況

    2022年,四川省眉山市彭山區(qū)交通運輸局政府采購支出總額23,573.94萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出23,573.94萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于交通工程建設(shè),道路安全管理、交通秩序維護(hù)。授予中小企業(yè)合同金額23,823萬元,占政府采購支出總額的101.1%,其中:授予小微企業(yè)合同金額22,443.93萬元,占政府采購支出總額的95.2%。

    (注:數(shù)據(jù)來源于財決附03表)

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2022年12月31日,四川省眉山市彭山區(qū)交通運輸局共有車輛1輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

    (注:數(shù)據(jù)來源于財決附03表,按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。)

    (四)預(yù)算績效管理情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在2022年度預(yù)算編制階段,組織對彭山北綜合客運樞紐站建設(shè)項目等4個項目開展了預(yù)算事前績效評估,對4個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取4個項目開展績效監(jiān)控,組織對4個項目開展績效自評,績效自評表詳見第四部分附件。

    第三部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

    3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    9.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)支出(項)反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

    10.文化旅游體育與旅游支出(類)文化和旅游支出(款)其他文化和旅游支出(項)反映除其他用于文化旅游方面的支出。

    11.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本支出。

    12.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

    13.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(shè)(項):指新建公路支出,公路改建支出,特大型橋梁建設(shè)支出,公路客貨運站(場)建設(shè)支出。

    14.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):指除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

    15.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項)反映車輛購置稅收入用于農(nóng)村公路建設(shè)的支出。

    16、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

    17、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

    18、社會保障和就業(yè)支出(類)死亡撫恤(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項)反映規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

    19、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

    20、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

    21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費

    22、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

    23、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)老舊小區(qū)改造(項):反映老舊小區(qū)改造方面的支出。

    25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

    26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):反映土地出讓收入用于其他方面的支出。

    27.節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

    28.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)

    29.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

    30.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    31.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    32.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    33.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    34.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    35.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    第四部分 附件

    部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)

    部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)

    項目名稱

    51140322T000000318959-安全管理經(jīng)費2022

    主管部門

    眉山市彭山區(qū)交通運輸局

    實施單位 (蓋章)

    眉山市彭山區(qū)交通運輸局機關(guān)

    項目基本情況

    1.項目年度目標(biāo)完成情況

    項目年度目標(biāo)

    年度目標(biāo)完成情況

    完成交通安全管理工作

    已按職能職責(zé)完成交通安全管理工作

    2.項目實施內(nèi)容及過程概述


    預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

    年度預(yù)算數(shù)(萬元)

    年初預(yù)算

    調(diào)整后預(yù)算數(shù)

    預(yù)算執(zhí)行數(shù)

    預(yù)算執(zhí)行率

    權(quán)重

    得分

    原因

    總額

    20.00

    16.57

    16.57

    100.00%

    10


    1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù),預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因(100字以內(nèi));2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的(追加或調(diào)減),應(yīng)單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款.

    其中:財政資金

    20.00

    16.57

    16.57

    100.00%

    /

    /

    財政專戶管理資金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00%

    /

    /

    單位資金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00%

    /

    /

    其他資金





    /

    /

    績效指標(biāo)(90分)

    一級指標(biāo)

    二級指標(biāo)

    三級指標(biāo)

    指標(biāo)性質(zhì)

    指標(biāo)值

    度量單位

    完成值

    權(quán)重

    得分

    未完成原因分析

    效益指標(biāo)

    社會效益指標(biāo)

    交通安全狀況

    定性

    好壞

    90



    合計

    100

    100


    評價結(jié)論

    較好地完成交通安全管理工作

    存在問題

    改進(jìn)措施

    項目負(fù)責(zé)人:

    財務(wù)負(fù)責(zé)人:












    部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)

    項目名稱

    51140322T000000320993-成樂高速青龍互通出口至觀音水仙子段

    主管部門

    眉山市彭山區(qū)交通運輸局

    實施單位 (蓋章)

    眉山市彭山區(qū)交通運輸局機關(guān)

    項目基本情況

    1.項目年度目標(biāo)完成情況

    項目年度目標(biāo)

    年度目標(biāo)完成情況

    對改善當(dāng)?shù)鼐用癯鲂校M(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)振興戰(zhàn)略,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展有積極作用,改造后的本項目,必將成為沿線群眾出行的交通要道,對全面建成小康社會具有重要的意義。

    對照年度目標(biāo),說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況(100字以內(nèi))

    2.項目實施內(nèi)容及過程概述


    預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

    年度預(yù)算數(shù)(萬元)

    年初預(yù)算

    調(diào)整后預(yù)算數(shù)

    預(yù)算執(zhí)行數(shù)

    預(yù)算執(zhí)行率

    權(quán)重

    得分

    原因

    總額

    152.75

    152.75

    0.00

    0.00%

    10


    1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù),預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因(100字以內(nèi));2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的(追加或調(diào)減),應(yīng)單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款.

    其中:財政資金

    152.75

    152.75

    0.00

    0.00%

    /

    /

    財政專戶管理資金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00%

    /

    /

    單位資金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00%

    /

    /

    其他資金





    /

    /

    績效指標(biāo)(90分)

    一級指標(biāo)

    二級指標(biāo)

    三級指標(biāo)

    指標(biāo)性質(zhì)

    指標(biāo)值

    度量單位

    完成值

    權(quán)重

    得分

    未完成原因分析

    效益指標(biāo)

    社會效益指標(biāo)

    交通便利程度

    定性

    好壞


    90



    合計

    100

    100


    評價結(jié)論

    方便居民出行需要

    存在問題

    改進(jìn)措施

    項目負(fù)責(zé)人:

    財務(wù)負(fù)責(zé)人:












    部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)

    項目名稱

    51140322T000006326106-彭山區(qū)彭里路支線改建工程項目

    主管部門

    眉山市彭山區(qū)交通運輸局

    實施單位 (蓋章)

    眉山市彭山區(qū)交通運輸局機關(guān)

    項目基本情況

    1.項目年度目標(biāo)完成情況

    項目年度目標(biāo)

    年度目標(biāo)完成情況

    履行合同約定,加快支付項目工程進(jìn)度款

    對照年度目標(biāo),說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況(100字以內(nèi))

    2.項目實施內(nèi)容及過程概述


    預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

    年度預(yù)算數(shù)(萬元)

    年初預(yù)算

    調(diào)整后預(yù)算數(shù)

    預(yù)算執(zhí)行數(shù)

    預(yù)算執(zhí)行率

    權(quán)重

    得分

    原因

    總額

    0.00

    72.63

    72.63

    100.00%

    10


    1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù),預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因(100字以內(nèi));2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的(追加或調(diào)減),應(yīng)單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款.

    其中:財政資金

    0.00

    72.63

    72.63

    100.00%

    /

    /

    財政專戶管理資金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00%

    /

    /

    單位資金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00%

    /

    /

    其他資金





    /

    /

    績效指標(biāo)(90分)

    一級指標(biāo)

    二級指標(biāo)

    三級指標(biāo)

    指標(biāo)性質(zhì)

    指標(biāo)值

    度量單位

    完成值

    權(quán)重

    得分

    未完成原因分析











    合計

    100

    100


    評價結(jié)論

    履行合同約定,加快支付項目工程進(jìn)度款

    存在問題

    改進(jìn)措施

    項目負(fù)責(zé)人:

    財務(wù)負(fù)責(zé)人:












    部門預(yù)算項目支出績效自評表(2022年度)

    項目名稱

    51140322T000007055029-彭山區(qū)綜合停車場及公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目

    主管部門

    眉山市彭山區(qū)交通運輸局

    實施單位 (蓋章)

    眉山市彭山區(qū)交通運輸局機關(guān)

    項目基本情況

    1.項目年度目標(biāo)完成情況

    項目年度目標(biāo)

    年度目標(biāo)完成情況


    對照年度目標(biāo),說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況(100字以內(nèi))

    2.項目實施內(nèi)容及過程概述


    預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

    年度預(yù)算數(shù)(萬元)

    年初預(yù)算

    調(diào)整后預(yù)算數(shù)

    預(yù)算執(zhí)行數(shù)

    預(yù)算執(zhí)行率

    權(quán)重

    得分

    原因

    總額

    0.00

    5,950.00

    5,950.00

    100.00%

    10


    1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù),預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因(100字以內(nèi));2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的(追加或調(diào)減),應(yīng)單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款.

    其中:財政資金

    0.00

    5,950.00

    5,950.00

    100.00%

    /

    /

    財政專戶管理資金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00%

    /

    /

    單位資金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00%

    /

    /

    其他資金





    /

    /

    績效指標(biāo)(90分)

    一級指標(biāo)

    二級指標(biāo)

    三級指標(biāo)

    指標(biāo)性質(zhì)

    指標(biāo)值

    度量單位

    完成值

    權(quán)重

    得分

    未完成原因分析











    合計

    100

    100


    評價結(jié)論

    履行合同約定,加快支付項目工程進(jìn)度款

    存在問題

    改進(jìn)措施

    項目負(fù)責(zé)人:

    財務(wù)負(fù)責(zé)人:












    第五部分附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

    十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      
    附件【四川省眉山市彭山區(qū)交通運輸局(公開).xls

    主辦單位:眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室    協(xié)辦單位:各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門

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