2021年度
目錄
公開時間:2022年10月26日
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作………………………………4
二、機構設置………………………………………6
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明…………………………7
二、收入決算情況說明…………………………………7
三、支出決算情況說明…………………………………8
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………9
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………10
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……………12
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明…………………13
八、政府性基金預算支出決算情況說明………………………15
九、國有資本經營預算支出決算情況說明……………………15
十、其他重要事項的情況說明 ……………………………15
第三部分名詞解釋…………………………………………17
第四部分附件……………………………………………20
第五部分附表……………………………………………29
一、收入支出決算總表……………………………………29
二、收入決算表………………………………………29
三、支出決算表………………………………………29
四、財政撥款收入支出決算總表……………………………29
五、財政撥款支出決算明細表………………………………29
六、一般公共預算財政撥款支出決算表………………………29
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表……………………29
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表……………………29
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表……………………29
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表…………30
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表………………30
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表………30
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表……………30
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表………………30
第一部分部門概況
就業促進、就業扶助、創業扶持、失業保障。加強對企業用工、勞動者求職的指導和服務,通過培訓提升各階段求職者職業能力;為就業困難群體、大學生、貧困戶等提供公益性崗位、求職補貼、見習補貼等就業扶助;通過擔保貸款、創業大賽、孵化園、創業補貼等平臺鼓勵創新創業;為參保企業及員工提供失業保險金、技能提升補貼等失業保障。
1、落實“政策+服務”穩就業工作機制。一是失業保險兌現到位。失業保險基金征繳1765.2萬元,參保人員3.04萬人,發放失業保險金、代繳醫療保險等共計427.9萬元;發放失業補助金285人,23.66萬元;穩崗補貼企業112家,161萬元;技能提升補貼200人,28萬元。二是為1562人高校畢業生發放一次性求職創業補貼234.3萬元,引導61名大學生及失業青年進行見習就業,落實見習補貼28.3萬元。三是發揮政府兜底作用,安置公益性崗位223人,其中農村脫貧戶62人,發放補貼354.9萬元。四是開展4050靈活就業社保補貼,引導203名就業困難人員積極自主就業,發放補貼122萬元。五是兌現吸納穩定就業企業補貼7.7萬元,鼓勵企業吸納貧困勞動力、畢業年度大學生穩定就業。
2、建立“社區+大數據”就業服務體系。一是優化完善社區基層便民服務網絡。以全區社區辦公場地陸續實施親民便民改造為契機,充分貫徹就業優先理念,落實開放式、面對面服務理念,完善就業創業服務窗口,落實窗口服務人員,累計落實就業基層網點服務人員51人。二是依托數據平臺廣泛開展就業服務。各社區網點以勞動力調查數據為基礎,依托居民便民服務微信群等線上線下途徑,有針對性推廣彭山就業微信公眾號、四川e就業等線上求職招聘平臺,宣傳區就業中心每月9日招聘會等現場招聘求職平臺,推送相關招聘信息。2021年,通過區、街道(鎮)、社區(村)三級聯動推送就業信息2.7萬余條,組織開展線上線下招聘會26場,累計提供崗位3萬余個,達成就業意向1.2萬余人。
3、構建“校區+產業”技能培訓模式。一是校企合作培養產業人才。通過學校與企業的“雙師指導”,提升學生的專業技能和職業素養。先后助力四川大學錦江學院與省內30余家企業簽訂校企合作協議,組織部分學生進入企業實習,定向就業10余人。二是校校聯合提升技能儲備。引導四川大學錦江學院與眉山工程技師學院、三人行培訓學校合作,組織學生參加技能提升和創業培訓,讓實踐教學更貼近工作實際,提前儲備崗位技能。2021年共計組織大學生開展技能提升和創業培訓1377人。三是訂單模式培訓在職職工。鼓勵職業院校和培訓機構結合企業需求,采取訂單式、委托式培訓模式,組織1439名企業職工參加職業培訓,實現了培訓需求與培訓資源的有效對接,進一步增強培訓的針對性、實用性和有效性。
4、搭建“園區+創業”就業促進平臺。一是建好孵化園引領創業。發揮彭山區創業孵化園在創業方面的引領作用,通過創業大賽、青年創客訓練營等形式營造良好的創業氛圍,園區累計孵化服務企業115家,存活78家,帶動就業創業近800人。二是開展創業導師進園區。邀請省創業指導專家對參加四川省第三屆“天府杯”創業大賽項目進行一對一輔導。三是創業政策進校園。舉辦職業規劃講座,為大學生提供全方位的創業就業服務指導,其中接受創業指導大學生346人次,參加創業活動大學生358人次,累計幫助432名大學生開展創新創業。四是用好創業政策。繼續落實創業擔保貸款貼息政策,為符合條件的大學生等創業者和企業提供創業擔保貸款139筆,發放貸款1620萬元,為18名大學生兌現創業補貼。五是廣泛開展創業培訓。開展創業培訓300余人,為有創業意愿的參訓者提供給了有效創業指導。
下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
無納入2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位
2021年度收、支總計2078.24萬元。與2020年相比,收、支總計各減少90.28萬元,下降4.16%。主要變動原因是項目資金較去年減少。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)
2021年本年收入合計2078.24萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2078.24萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)
2021年本年支出合計2078.24萬元,其中:基本支出163.78萬元,占7.88%;項目支出1914.46萬元,占92.12%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)
2021年財政撥款收、支總計2078.24萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少90.28萬元,下降4.16%。主要變動原因是項目資金較去年減少。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)
2021年一般公共預算財政撥款支出2078.24萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.28萬元,下降4.16%。主要變動原因是項目資金較去年減少。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)
2021年一般公共預算財政撥款支出2078.24萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出4.33萬元,占0.21%;社會保障和就業(類)支出2045.97萬元,占98.45%;衛生健康支出(類)8.63萬元,占0.41%;農林水支出(類)3.12,占0.15%;住房保障(類)支出16.19萬元,占0.78%。

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)
2021年一般公共預算支出決算數為2078.24,完成預算100%。其中:
1.一般公共服務(類)組織事務(款) 一般行政管理事務(項):支出決算為4.33萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。
2.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項):支出決算為51.84萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。
3.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項):支出決算為117.16萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。
4.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為11.75萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。
5.社會保障和就業(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項):支出決算為1865萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。
6.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):支出決算為0.22萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。
7.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為5.39萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。
8.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為3.24萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。
9農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):支出決算為3.12萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為16.19萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。
2021年一般公共預算財政撥款基本支出163.78萬元,其中:
人員經費126.11萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、對個人和家庭的補助支出等。
公用經費37.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.64萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.64萬元,占100%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)
1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2020年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2020年持平。
其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.64萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年增加0.18萬元,增長39.13%。主要原因是公務接待的次數和人數較2020年增加。其中:
國內公務接待支出0.64萬元,主要用于接待前來調研和檢查工作的人員用餐費。國內公務接待5批次,44人次(不包括陪同人員),共計支出0.64萬元,具體內容包括:餐費0.64萬元。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
2021年,機關運行經費支出37.68萬元,比2020年減少22.93萬元,下降60.85%。主要原因是厲行節約,縮減了開支。
2021年,就業服務中心政府采購支出總額0.62萬元,其中:政府采購貨物支出0.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于日常辦公(具體工作)。授予中小企業合同金額0.62萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0.62萬元,占政府采購支出總額的100%。
截至2021年12月31日,就業服務中心共有車輛0輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理情況
根據預算績效管理要求,本部門在2021年度預算編制階段,組織對就業創業補助項目、藏區“9+3”畢業生就業促進工作經費、創新創業工作經費、就業失業登記及企業用工監測經費、眉府發【2020】16號文件區財政補貼資金、全市創業成果展經費、雙“十佳”評選表彰及經費、引鳳還巢看望慰問外出創業企業家經費、脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費開展了預算事前績效評估,對9個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取9個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對1個項目開展了績效自評。同時,本部門對2021年部門整體開展績效自評,《2021年眉山市彭山區就業服務中心整體績效評價報告》見附件(第四部分)。
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款):指人力資源和社會保障管理事務支出。
10.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
11.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
12.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項):指其他用于促進就業的補助支出。
13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位(包括實現公務員管理的失業單位)基本醫療保險繳費經費支出。
14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指公務員醫療補助經費支出。
15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
16.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
18.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
19.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
20.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件
2021年眉山市彭山區就業服務中心
整體績效評價報告
一、部門(單位)概況
(一)機構組成。
眉山市彭山區就業服務中心是眉山市彭山區人力資源和社會保障局下屬的參照公務員法管理的事業單位。
(二)機構職能。
就業促進、就業扶助、創業扶持、失業保障。加強對企業用工、勞動者求職的指導和服務,通過培訓提升各階段求職者職業能力;為就業困難群體、大學生、貧困戶等提供公益性崗位、求職補貼、見習補貼等就業扶助;通過擔保貸款、創業大賽、孵化園、創業補貼等平臺鼓勵創新創業;為參保企業及員工提供失業保險金、技能提升補貼等失業保障。
(三)人員概況。2021年,部門編制數13,年末實有11人,全部參公。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。
2021年本年收入合計2078.24萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2078.24萬元。
(二)部門財政資金支出情況。
2021年本年支出合計2078.24萬元,其中:基本支出163.78萬元、項目支出1914.46萬元。
三、部門整體預算績效管理情況(涉及有專項預算的部門,專項預算項目自評報告作為附件報送;特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送)
(一)部門預算項目績效管理。
按照2021年部門預算編審要求,根據我中心職能職責,結合中長期規劃和年度工作計劃,明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果,制定了部門績效目標。人員類各經費落實到位,運轉類經費保障機關正常運行,特定目標類: 創新創業工作經費、 就業失業登記及企業用工監測經費、 眉府發【2020】16號文件區財政補貼資金、脫貧攻堅及“雙創”鞏固經費執行進度與時間進度一致,年初制定的目標全面完成,無違規記錄。
(二)結果應用情況。
我中心對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評,自評得分95.8分。績效評價自查開展覆蓋我中心全部支出,將評價結果作為預算安排的重要依據,參照項目年度預算執行情況,保障重點支出,調整支出結構,優化財政資金配置,不斷強化績效理念,推動我部門整體績效管理水平不斷提升。
(三)自評質量
整體支出自評準確。
四、評價結論及建議
(一)評價結論。
2021年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,達到預期績效目標。
(二)存在問題。
無。
(三)改進建議。
無。
附件
2021年專項預算項目支出績效自評報告
一、項目概況
(一)項目基本情況。
1.貫徹落實好各項就業創業政策,規范中央和省級就業創業補助資金管理,提高資金使用績效。
2.項目立項、資金申報依據就業創業政策。
3.資金管理辦法依照《財政廳 人力資源社會保障廳關于印發中央和省級就業創業補助資金管理辦法的通知》川財社【2019】38號文件執行。
4.資金分配的原則及考慮因素。主要考慮基礎因素、努力程度、重點工作等相關因素,并賦予相應權重。每年分配選擇的因素和權重,可根據年度就業創業形勢和工作重點適當調整。
(1)基礎因素。主要考慮常住人口數、登記失業人數、就業困難人數、市場主體數等。
(2)努力程度。主要考慮自身投入、促進性支出占比等。
(3)重點工作。主要考慮黨中央、國務院和省委、省政府確定的促進就業創業的階段性重點工作。
(二)項目績效目標。
1.項目主要內容。
(1)對個人的補貼。包括職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、創業補貼、求職補貼等。
(2)對單位(機構)的補助。包括職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、崗位補貼、就業見習補貼、高技能人才培養補助、就業創業服務補助等。
2.項目應實現的具體績效目標:做好“穩就業、保就業”工作,堅決貫徹落實區委區政府各項決策部署,統籌推進各項就業重點工作,多措并舉拓寬就業渠道,確保就業形勢持續穩定向好。
3.評價申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
(三)項目自評步驟及方法。
按照前期準備、自評、報告撰寫三個階段,組織實施項目績效評價工作。在收集項目文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上,深入到部分項目點,實地查看項目申報、實施及運行情況,收集相關數據資料,通過匯總整理,結合績效自評報告,定量和定性分析形成評價結論,經過復核和交換意見后,形成績效評價報告。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。
2021年年初預算1548萬元。
2021年1月市上下達中央和省級就業創業補助資金(第一批)2019萬元,資金到位及時。2021年7月市上下達中央和省級就業創業補助資金(第三批)-158萬元,全年共收到中省資金1861萬元,市財政下達4萬元就業創業補助資金,區級配套4萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1.資金計劃。該項目資金全部為上級下達的中省資金。
2.資金到位。全年共收到各級資金2035.74萬元。2021年1月市上下達中央和省級就業創業補助資金(第一批)2019萬元,資金到位及時。2021年7月市上下達中央和省級就業創業補助資金(第三批)-158萬元,全年共收到中央和省級資金1861萬元,區級配套資金4萬元,市級資金4萬元,其他資金166.74萬元。資金預算下達比例為129.49%,資金到位及時。
3.資金使用。匯總統計截止評價時點該項目支出就業創業補助資金2004.52萬元,資金開支范圍為公益性崗位補貼、社會保險補貼、創業補貼、見習補貼、求職創業補貼、職業培訓補貼及公共就業服務能力建設補助等。資金使用安全合規,;資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等合規合法、與預算相符。
(三)項目財務管理情況。
我中心嚴格按照川財社【2019】38號《財政廳 人力資源社會保障廳關于印發中央和省級就業創業補助資金管理辦法的通知》要求,規范資金使用,嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
項目由業務部門提交相關資料,經辦人初審、分管領導、局領導及人社局相關股室審核,再報送至財政局審核及劃撥資金。截止2021年12月底,資金全部發放到位,資金支出率為100%。各類補貼資金發放的準確率為100%。資金在規定時間下達率為100%。
(二)項目管理情況。
嚴格按照《財政廳 人力資源社會保障廳關于印發中央和省級就業創業補助資金管理辦法的通知》川財社【2019】38號要求執行。
(三)項目監管情況。項目主管部門嚴格業務和資金支付環節的監管,業務上嚴格審核,資金撥付前由中心主任和人社局局長審批簽字。
四、項目績效情況
(一)項目完成情況。
全年享受公益性崗位補貼人數270人,享受社保補貼人數610人,享受求職補貼人數1618人,享受見習補貼人數38人,各類補貼發放準確率為100%,資金在規定時間內下達率為100%。
(二)項目效益情況。
1、經濟效益。失業人員再就業人數達到1057人,城鎮新增就業人數達到4021人,就業困難人員就業人數483人,年末城鎮登記失業率為3.04%,助推了經濟的發展。
2、社會效益。全年沒有因就業問題而發生重大群體性事件。
五、評價結論及建議
(一)評價結論。
圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價,評價得分99.5。
(二)存在的問題。
無。
(三)相關建議。
無。
2021年100萬元以上(含)特定目標類部門預算項目績效目標自評 |
||||||
主管部門及代碼 |
眉山市彭山區人力資源和社會保障局 |
實施單位 |
眉山市彭山區就業服務中心 |
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項目預算 執行情況 (萬元) |
預算數: |
1548 |
執行數: |
2004.52 |
||
其中: 財政撥款 |
1518 |
其中: 財政撥款 |
1869 |
|||
其他資金 |
30 |
其他資金 |
135.52 |
|||
年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實際完成情況 |
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全年要完成城鎮新增就業人3800人,城鎮失業人員再就業660人、就業困難人員再就業300人,城鎮登記失業率控制在4.3%以下。 |
扎實推進“穩就業、保就業”工作,高質量完成全年指標任務,城鎮新增就業人4021人,城鎮失業人員再就業1057人、就業困難人員再就業483人,城鎮登記失業率控制在3.04%。 |
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年度績效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實際完成指標值 |
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完成 指標 |
數量指標 |
享受公益性崗位補貼人員數量 |
270人 |
270人 |
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質量指標 |
就業見習補貼發放準確率 |
≥98% |
100% |
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時效指標 |
資金在規定時間內下達率 |
≥98% |
100% |
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效益 指標 |
經濟效益 指標 |
城鎮新增就業人數 |
3800 |
4021 |
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社會效益 指標 |
因就業問題發生重大群體性事件數量 |
0 |
0 |
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滿意 度指標 |
滿意度 指標 |
就業扶持政策經辦服務滿意度 |
≥90% |
98% |
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附表:
一、收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
主辦單位:眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位:各鎮(街道)、區級各部門
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