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公開時間:2022年10月26日
第一部分部門概況……4
一、基本職能及主要工作……4
二、機構設置……4
第二部分度部門決算情況說明……5
一、收入支出決算總體情況說明……5
二、收入決算情況說明……5
三、支出決算情況說明……6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……7
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……7
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……9
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明……10
八、政府性基金預算支出決算情況說明……11
九、國有資本經營預算支出決算情況說明……11
十、其他重要事項的情況說明 ……11
第三部分名詞解釋…17
第四部分附件……19
附件1…19
附件2…22
第五部分附表……26
一、收入支出決算總表……26
二、收入決算表……26
三、支出決算表……26
四、財政撥款收入支出決算總表……26
五、財政撥款支出決算明細表……26
六、一般公共預算財政撥款支出決算表……26
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表……26
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表……26
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表……26
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表……26
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表……26
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表……26
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表……26
第一部分部門概況
是負責全區勞務開發暨農民工工作,為我區經濟建設服務;負責研究制度并解決勞務開發暨農民工工作的有關問題的工作部門,擔負著做好農村勞動力轉移輸出的工作,農村勞動力調查工作。協助做好城鄉居民人均支配收入統計調查等工作。
1、城鎮居民可支配收入調查工作
2、農民工服務保障工作
農勞中心是一級預算單位,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,事業單位1個。
2021年度收、支總計55.36萬元。與2020年相比,收、支總計各增加2.55萬元,增加4.83%。主要變動原因是人員調資和保險費增加。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)
2021年本年收入合計55.36萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入55.36萬元,占100%。

(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)
2021年本年支出合計55.36萬元,其中:基本支出31.88萬元,占57.59%;項目支出23.48萬元,占42.41%。

(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)
2021年財政撥款收、支總計55.36萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加2.55萬元,增加4.83%。主要變動原因是主要變動原因是人員調資和保險費增加。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)
2021年一般公共預算財政撥款支出55.36萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款增加2.55萬元,增加4.83%。主要變動原因是主要變動原因是人員調資和保險費增加。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)
2021年一般公共預算財政撥款支出55.36萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出25.07萬元,占47.47%;社會保障和就業支出(類)支出23.86萬元,占45.18%;衛生健康支出1.88萬元,占3.56%;住房保障支出2萬元,占3.79%;

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)
2021年般公共預算支出決算數為55.36萬元,完成預算100%。其中:
1.社會保障和就業(類)人力資源和社會保障管理事務/ 行政事業單位離退休(款)行政運行/一般行政管理事務/綜合業務管理/勞動保障監察/社會保險業務管理事務/ 其他人力資源和社會保障管理事務支出/ 歸口管理的行政單位離退休/機關事業單位基本養老保險繳費支出/ 機關事業單位職業年金繳費支出(項):支出決算為49.58萬元,完成預算100%。
3.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療/ 公務員醫療補助/(項):支出決算為2.04萬元,完成預算100%。
4.住房保障支出(類):支出決算為3.74萬元,完成預算100%。
2021年一般公共預算財政撥款基本支出31.88萬元,其中:
人員經費26.01萬元,主要包括:基本工資17.37萬元、津貼補貼0萬元、獎金、伙食補助費、績效工資0萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2.81萬元、職業年金繳費、職工基本醫療保險1.42萬元、其他社會保障繳費0.05萬元、其他工資福利支、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、公務員醫療費補助0.62萬元、獎勵金、住房公積金3.74萬元等。
日常公用經費5.86萬元,主要包括:辦公費1.68萬元、印刷費0.02萬元、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費2.13萬元、取暖費、物業管理費、差旅費3.86萬元、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費0.29萬元、培訓費、公務接待費、勞務費15.56萬元、委托業務費、工會經費、福利費0.3萬元、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出4.5萬元、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數小于預算數的主要原因是當年沒有產生公務接待。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,金額0元。截至2021年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元,完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年減少0萬元。
國內公務接待支出0萬元,主要用于執行公務、開展業務活動開支。國內公務接0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元,具體內容包括:無。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算撥款支出0萬元。
2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2021年,農勞中心運行經費支出0萬元,比2020年增減少9.31萬元,原因是農勞中心是事業單位,機關運行經費填報口徑統一為行政單位,不包括事業單位,予以更正。
2021年,農勞中心政府采購支出總額1.01元,其中:政府采購貨物支出1.01萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備購置。授予中小企業合同金額1.01萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
截至2021年12月31日,農勞中心共有車輛0輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛0其他用車主要是用于0單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求,本部門在年初預算編制階段,組織對城鎮居民可支配收入調查項目、農民工服務保障項目開展了預算事前績效評估,對2個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取2個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對2個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看所有項目進度完成良好,在年度都達到了完滿度。本部門還自行組織了2個項目支出績效評價,從評價情況來看,經費進度穩定良好。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2021年度部門決算中反映城鎮居民可支配收入調查項目、農民工服務保障項目等2個項目績效目標實際完成情況。(本單位部門項目績效目標個數在3個以上的,選取3個項目進行公開,目標個數在3個以下的,全部進行公開,公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表)。
(1)城鎮居民可支配收入調查項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數17萬元,執行數為16萬元,完成預算的94.12%。通過項目實施,保障城鄉居民可支配收入調查工作的順利進行,發現的主要問題:無。下一步改進措施:無。
(2)農民工服務保障項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數8萬元,執行數為7.48萬元,完成預算的93.5%。通過項目實施,保障關于農民工的維權工作和一些基本政策的宣傳,發現的主要問題:宣傳力度不夠。下一步改進措施:加強宣傳力度。
項目績效目標完成情況表 (2021 年度) |
|||||
項目名稱 |
城鎮居民可支配收入調查項目 |
||||
預算單位 |
農勞中心 |
||||
預算執行情況(萬元) |
預算數: |
17 |
執行數: |
16 |
|
其中-財政撥款: |
17 |
其中-財政撥款: |
16 |
||
其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
||
年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
|||
全部經費完全支付 |
完成支付94.12% |
||||
績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 |
完成工作 |
全部支付成功 |
全年完成工作100% |
實際完成支付94.12% |
|
效益指標 |
社會效益 |
圓滿完成各項工作 |
單位工作人員85%認可 |
90% |
|
滿意度指標 |
調查戶滿意度 |
調查戶滿意度達85%以上 |
90% |
||
項目績效目標完成情況表 (2021 年度) |
|||||
項目名稱 |
農民工服務保障項目 |
||||
預算單位 |
農勞中心 |
||||
預算執行情況(萬元) |
預算數: |
8 |
執行數: |
7 |
|
其中-財政撥款: |
8 |
其中-財政撥款: |
7 |
||
其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
||
年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
|||
全部工作完成并支付 |
完成支付93.5% |
||||
績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 |
完成工作 |
全部支付成功 |
全年完成工作100% |
實際完成支付93.5% |
|
效益指標 |
社會效益 |
圓滿完成各項工作 |
單位工作人員85%認可 |
90% |
|
滿意度指標 |
農民工滿意度 |
農民工滿意度達85%以上 |
90% |
||
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評,《眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心部門2021年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.社會保障和就業(類):指政府在社會保障與就業方面的支出。
3.衛生健康支出(類):指政府衛生健康方面的支出。
4.住房保障支出(類):指政府用于住房方面的支出。
5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
7.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1
眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心
2021年部門整體支出績效評價報告
一、部門(單位)概況
(一)機構組成。
眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心,是眉山市彭山區人力資源和社會保障局一個下屬事業單位。
(二)機構職能。
眉山市彭山區勞務開發暨農民工服務中心是主管負責全區勞務開發和服務農民工工作的工作部門,擔負著做好農村勞動力轉移輸出的工作,農村勞動力調查等工作,協助做好 城鄉居民人均可支配收入統計調查工作。
(三)人員情況。
2021年末勞務開發暨農民工服務中心在職職工3人,其中:事業人員3人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況
2021年一般公共服務預算財政撥款收入55.36萬元,其中社會保障和就業支出49.58萬元,衛生健康支出2.04萬元,住房保障支出3.74萬元。
(二)部門財政資金支出情況
2021年一般公共服務預算財政撥款支出55.36萬元:基本支出31.88萬元,其中人員經費26.01萬元,公用經費5.86萬元;項目支出23.48萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
(一)部門預算管理。
1、按照2021年部門預算編審要求,根據我中心職能職責,結合中長期規劃和年度工作計劃,明確了年度主要工作
任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果,制定了部門績效目標。
2、按照預算績效運行管理要求,認真開展績效管理工作,對預算執行、支出控制、預算完成各階段完成情況進行動態跟蹤監控,為有效使用財政資金,我中心根據本單位實際工作開展情況,盤活資金,提高財政資金使用效益,保障了本單位各項工作順利開展。
(二)專項預算管理
2021年,本部門無專項預算。
(三)結果應用情況
我中心對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評,自評得分84分。績效評價自查開展覆蓋我中心全部支出,將評價結果作為預算安排的重要依據,參照項目年度預算執行情況,保障重點支出,調整支出結構,優化財政資金配置,不斷強化績效理念,推動我部門整體績效管理水平不斷提升。
四、評價結論及建議
(一)評價結論。
2021年我部門整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展。項目支出保障各項工作的開展和正常運行,較好的達到了預期績效目標。
(二)存在問題
績效目標設定有待更科學更合理。
(三)改進建議
針對存在的問題,我們將進一步科學設定績效目標,加
強預算執行管理。一是改進部門收支預算編制,提高預算編制質量;三是提早規劃,提前實施,確保各項目及時實施,提高財政資金的使用效益。
附件2
2021年專項預算項目支出績效自評報告
(城鎮居民可支配收入調查工作經費項目)
一、項目概況
(一)項目基本情況。
城鎮居民可支配收入調查工作經費項目是區農勞中心的一個運行類項目,主要用于城鎮居民可支配收入記賬戶慰問等支出等。
(二)項目績效目標。
2021年城鎮居民可支配收入調查工作經費項目預算資金17萬元,資金支付率94.12%,最大程度保障了城鎮居民可支配收入調查工作的開展。
(三)項目自評步驟及方法。
城鎮居民可支配收入調查工作經費項目績效自評是根據《2021年專項預算項目支出績效評價指標體系》設定完善每項專項預算項目支出特性指標和個性指標進行自評打分。城鎮居民可支配收入調查工作經費項目績效評價通過通用、共性、特性和個性四個層次開展績效評價。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。
我局2021年城鎮居民可支配收入調查工作經費項目資金申報17萬元,財政批復17萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況。
1.資金計劃。
根據2021年預算批復,城鎮居民可支配收入調查工作經費為17萬元。
2.資金到位。
截止2021年底,城鎮居民可支配收入調查工作經費項目資金全部下達,與年初資金計劃相符,資金到位率100%。
3.資金使用。
截止2021年底,該項目資金支出17萬元,資金支付率94.12%,資金使用安全、規范、及時、高效,資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法,與預算相符。
(三)項目財務管理情況。
我單位財務管理制度健全,會計核算及賬務處理正確。該項目嚴格執行財務管理制度,支出及時,會計核算合理規范。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
財政根據我單位年初預算下達該項目指標,我參照上年項目,向財政申請該項目資金計劃,財政收到申請批復后,將資金轉入我局零余額資金賬戶,資金到位率100%。
(二)項目管理情況。
城鎮居民可支配收入調查工作經費項目根據年初預算批復進行管理。
(三)項目監管情況。
城鎮居民可支配收入調查工作經費項目采取專項資金專款專用,專項資金項目實施過程中,保障資金的安全、規范、及時、高效使用。
四、項目績效情況
(一)項目完成情況。
城鎮居民可支配收入調查工作經費項目資金及時到位,截止2021年底,項目完成年初指標值的94.12%。
(二)項目效益情況。
城鎮居民可支配收入調查工作經費項目完成情況良好,確保城鎮居民可支配收入調查工作順利開展。
五、評價結論及建議
(一)評價結論。
城鎮居民可支配收入調查工作經費項目資金及時到位,區級配套率100%,最大程度保障了城鎮居民可支配收入調查工作順利開展,完成年初項目目標。綜合評價打分90分。
(二)存在的問題。
無。
(三)相關建議
無。
城鎮居民可支配收入調查工作經費項目績效自評得分表
一級指標 |
二級指標 |
評分方法 |
分值 |
評價情況 |
得分 |
|
通用指標(40分) |
項目決策 |
程序嚴密 |
分級評分法 |
2 |
完善 |
2 |
規劃合理 |
分級評分法 |
3 |
合理 |
3 |
||
制度完備 |
缺錯項扣分法 |
3 |
無缺(錯),制度完備 |
3 |
||
項目實施 |
分配合理 |
是否評分法 |
4 |
是 |
4 |
|
使用合規 |
缺錯項扣分法 |
3 |
無缺(錯),使用合規 |
3 |
||
執行有效 |
缺錯項扣分法 |
2 |
無缺(錯),執行有效 |
2 |
||
完成結果 |
預算完成 |
比率分值法 |
3 |
配套到位率100% |
3 |
|
資金結余 |
比率分值法 |
10 |
結余率為4.88% |
9 |
||
目標完成 |
比率分值法 |
4 |
完成率94.12% |
3 |
||
完成及時 |
比率分值法 |
4 |
及時率100% |
4 |
||
違規記錄 |
分級評分法 |
2 |
合規 |
2 |
||
共性指標(20分) |
項目效果 |
區域平衡性 |
分級評分法 |
10 |
均衡 |
10 |
對象公平性 |
分級評分法 |
10 |
公平 |
10 |
||
社會滿意度 |
比率分值法 |
10 |
社會滿意度≧95% |
8 |
||
特性指標(30分) |
基礎管理 |
服務質量提升 |
分級評分法 |
15 |
較好 |
12 |
社會效益 |
記賬戶記賬良好 |
分級評分法 |
15 |
較好 |
12 |
|
個性指標(10分) |
可持續影響指標 |
記賬戶記賬良好 |
分級評分法 |
10 |
成效明顯 |
10 |
合計 |
90 |
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
主辦單位:眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位:各鎮(街道)、區級各部門
網站維護技術聯系電話:028-37603556 違法和不良信息舉報電話:028-37603556
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