2024年度
眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
部門決算
目錄
公開時(shí)間:2025年10月24日
第一部分部門概況·············································3
一、部門職責(zé)·············································3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置·············································3
第二部分2024年度部門決算情況說明····························5
一、收入支出決算總體情況說明···································5
二、收入決算情況說明········································5
三、支出決算情況說明········································6
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明·······················6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明·······················7
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明·················11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明·······················12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明··························14
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明··························14
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明·································14
第三部分名詞解釋··············································16
第四部分附件·············································19
第五部分附表·············································20
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障工作的相關(guān)方針政策和法律法規(guī),擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。
2、擬訂并組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策,建立全區(qū)統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,擬訂并組織落實(shí)創(chuàng)業(yè)、完善職業(yè)資格制度,就業(yè)援助制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度,指導(dǎo)和推薦高校畢業(yè)生就業(yè),會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策,加強(qiáng)對(duì)就業(yè)資金使用的管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬二級(jí)預(yù)算單位3個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心
2.眉山市彭山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心
3.眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心
第二部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)均為3177.62萬元。與2023年度相比,收、支總計(jì)各減少230.6萬元,下降6.77%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。

(圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)
二、收入決算情況說明
2024年度本年收入合計(jì)3177.62萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3177.62萬元,占100%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01表,僅羅列本部門涉及的收入。)

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三、支出決算情況說明
2024年度本年支出合計(jì)3177.62萬元,其中:基本支出1682.79萬元,占52.96%;項(xiàng)目支出1494.83萬元,占47.04%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決04表,僅羅列本部門涉及的支出。)

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3177.62萬元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少230.6萬元,下降6.77%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。
(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表)

(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3177.62萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少230.6萬元,下降6.77%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。

(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3177.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出59.63萬元,占1.88%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2933.92萬元,占92.33%;衛(wèi)生健康支出53.06萬元,占1.67%;農(nóng)林水支出21.82萬元,占0.69%;住房保障支出109.19萬元,占3.44%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表,僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目,至類級(jí)。)

(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3177.62萬元,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為21.82萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為6.18萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為31.63萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為860.40萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):支出決算為0.18萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為249.24萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):支出決算為352.95萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算為2.27萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為129.42萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):支出決算為77.44萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng)):支出決算為1231.38萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項(xiàng)):支出決算為7.5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為23.13萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為28.36元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為9.55萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算15.15萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
17.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng)):支出決算為21.82萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):支出決算為109.19萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決01-1表和財(cái)決08表,僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目,至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和全年預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較,與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1682.79萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1442.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出萬元、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
公用經(jīng)費(fèi)240.6萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決07表和財(cái)決08-1表,僅羅列本部門實(shí)際支出涉及的經(jīng)濟(jì)分類科目。)
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.5萬元,完成預(yù)算100%,較上年度減少2.35萬元,下降82.46%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(注:上述“預(yù)算”口徑為全年預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬元,占100%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2023年減少2.35萬元,降低82.46%。主要原因是厲行節(jié)約,壓減接待費(fèi)。其中:
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬元。主要用于公務(wù)接待用餐等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次29人次,共計(jì)支出0.5萬元,具體內(nèi)容包括核查組蒞眉開展項(xiàng)目核查工作0.36萬元,市局開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作調(diào)研0.09萬元,零工市場(chǎng)建設(shè)驗(yàn)收工作0.05萬元;
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度,眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出240.6萬元。
(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表)
(二)政府采購(gòu)支出情況
2024年度,眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門政府采購(gòu)支出總額47.88萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.88萬元用于購(gòu)買辦公設(shè)備、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出45萬元用于辦公大樓中央空調(diào)租賃采購(gòu)服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表)
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門共有車輛0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(注:數(shù)據(jù)來源于財(cái)決附03表,按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。)
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門在2024年度預(yù)算編制階段,各預(yù)算單位分別組織對(duì)各項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,各項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,開展績(jī)效監(jiān)控,并進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),績(jī)效自評(píng)表詳見人社局機(jī)關(guān)及各二級(jí)預(yù)算單位。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng)):指各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出;財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;就業(yè)管理事務(wù)(項(xiàng)):指就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出;事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位;其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):指其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出;機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng)):指按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項(xiàng)):指其他用于退役安置方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi);事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離退休待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi);公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
9.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(項(xiàng)):指其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出;
10.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):指其他用于農(nóng)林水方面的支出;
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
詳見眉山市彭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、眉山市彭山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、眉山市彭山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心、眉山市彭山區(qū)勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工服務(wù)中心等單位決算公開第四部分的部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
主辦單位:眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位:各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級(jí)各部門
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