目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
1、負責全區市場綜合監督管理工作。研究擬訂全區市場監督管理工作的措施和管理辦法并組織實施。組織實施質量強區、食品安全、標準化和知識產權戰略,擬訂并組織實施全區質量提升、食品安全等規劃,規范和維護市場秩序,營造誠實守信、公平競爭的市場環境。
2、負責全區市場主體統一登記注冊。負責全區各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊、行政許可、備案和監督管理工作。推進市場主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關信息,加強信用監管,推動市場主體信用體系建設。
3、負責組織和指導全區市場監督管理綜合執法工作。加強全區市場監管綜合執法隊伍整合和建設,推動實行統一的市場監管。規范市場監督管理行政執法行為。
4、負責監督管理全區市場秩序。依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務的行為。組織指導查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為。協助上級單位反壟斷執法工作。負責知識產權保護工作和廣告活動監督管理。組織指導查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。
5、負責全區宏觀質量管理。推進質量強區和品牌發展戰略,協助國家、省、市開展對重大產品質量事故的調查工作。貫徹實施缺陷產品、問題食品和藥品等產品召回制度。
6、負責全區產品質量安全監督管理。實施產品質量監督抽查和風險監控工作,組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度。負責工業產品生產許可證證后管理。
7、負責全區特種設備安全監督管理。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐產品環境保護標準的執行情況。
8、負責全區食品安全監督管理綜合協調。統籌指導全區食品安全工作。負責食品安全應急體系建設,組織指導重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。
9、負責全區食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,防范區域性、系統性食品安全風險。推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制,健全食品安全追溯體系。指導督促食品生產經營企業的安全生產工作,指導開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查、處置和風險預警、風險交流工作。
10、負責統一管理全區計量工作。推行法定計量單位,執行國家計量制度,管理計量器具及量值傳遞和量值溯源工作。規范、監督商品量和計量行為。
11、負責統一管理全區標準化工作。指導地方標準、團體標準、企業標準制定工作。依法對標準制定和實施情況開展監督。
12、負責統一管理全區檢驗檢測工作。規范檢驗檢測市場,指導協調檢驗檢測行業發展。
13、負責統一監督管理全區認證認可工作。
14、負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳。
15、負責促進全區民營經濟發展。督促、檢查各成員單位貫徹執行國家、省、市、區促進民營經濟發展政策、措施的情況。督促、考核各鄉鎮(街道)、區級相關單位完成民營經濟發展各項目標任務情況。
16、負責藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫療器械、化妝品經營和使用環節監督管理及檢查工作。貫徹執行國家藥品、醫療器械、化妝品安全監督管理的法律、法規和規章。依法承擔監督實施藥品、醫療器械、化妝品標準和分類管理制度,配合有關單位實施國家基本藥物制度。依法承擔實施藥品、醫療器械經營質量管理規范,監督實施化妝品經營、使用衛生標準和技術規范。組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。組織指導依法查處藥品、醫療器械和化妝品經營、使用環節違法行為。指導和督促藥品、醫療器械問題產品召回和處置工作。
17、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
18、承擔區食品安全委員會、區民營經濟發展領導小組、區保護消費者權益委員會及其辦公室的日常工作。
19、完成區委和區政府交辦的其他任務
眉山市彭山區市場監督管理局系一級預算單位,其中行政單位1個,6個事業單位未獨立核算。其下屬6個事業單位,分別為:彭山區市場監管綜合質量服務中心(參公單位);彭山區食品藥品檢驗檢測中心;彭山區計量檢定測試所;彭山區產品質量檢驗所;彭山區保護消費者權益中心;彭山區民營經濟發展中心。
眉山市彭山區市場監督管理局2022年調入4人,調出2人,退休4人。年末實有人數101人,其中行政人員65人(含工勤7人),事業人員36人(其中:參照公務員法管理事業人員12人),比上年末減少5人。
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2808.72萬元。與2021年相比,收、支總計各增加2.43元,增加0.1%。主要變動原因是人員經費和項目經費增加。
收、支決算總計變動情況圖

二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計2,701.49萬元,合計2,701.49萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2,701.49萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
收入決算結構圖

三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計2,755.82萬元,其中:基本支出2,269.03萬元,占82.3%;項目支出486.79萬元,占17.7%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計2,808.72萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加2.43萬元,增長0.1%。主要變動原因是人員經費和項目經費增加。
財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預算財政撥款支出2,755.82萬元,占本年支出合計的100%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加103.16萬元,增長3.9%。主要變動原因是人員經費和項目經費增加。
一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出2,755.82萬元,主要用于以下方面: 一般公共服務支出2,650.61萬元,占96.2%;社會保障和就業支出73.64萬元,占2.7%;衛生健康支出8.21萬元,占0.3%;農林水支出4.93萬元,占0.2%;住房保障支出18.43萬元,占0.7%。
一般公共預算財政撥款支出決算結構

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預算支出決算數為2,755.82萬元,完成預算100%。其中:
1.一般公共服務(類)知識產權事務(款)其他知識產權事務(項): 支出決算為40萬元,完成預算100%。
2. 一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為52.74萬元,完成預算100%。
3. 一般公共服務(類)其他共產黨事務(款) 行政運行(項): 支出決算為0.24萬元,完成預算100%。
4.一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)行政運行(項): 支出決算為2111.07萬元,完成預算100%。
5. 一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為54.33萬元,完成預算100%。
6. 一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)市場秩序執法(項): 支出決算為136.91萬元,完成預算100%。
7.一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)藥品事務(項): 支出決算為4.89萬元,完成預算100%。
8. 一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)食品安全監管(項): 支出決算為88.14萬元,完成預算100%。
9. 一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)其他市場監督管理事務(項): 支出決算為162.29萬元,完成預算100%。
10. 社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項): 支出決算為5.66萬元,完成預算100%。
11. 社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位職業年金繳費(項): 支出決算為0.24萬元,完成預算100%。
12. 社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 支出決算為19.08萬元,完成預算100%。
13. 社會保障和就業(類)退役安置(款)其他退役安置(項): 支出決算為28.3萬元,完成預算100%。
14. 社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業(項): 支出決算為20.36萬元,完成預算100%。
15.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為8.12萬元,完成預算100%。
16.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為0.09萬元,完成預算100%。
17.農林水(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款) 其他鞏固脫貧銜接鄉村振興(項):支出決算為4.93萬元,完成預算100%。
18. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):支出決算為18.43萬元,完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出2,269.03萬元,其中:
人員經費1,833.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費435.49萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算為54.97萬元,完成預算100%;較上年增加33.97萬元,增長161.8%。決算數與預算數持平。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算50.97萬元,占92.7%;公務接待費支出決算4萬元,占7.3%。具體情況如下:
“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算100%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2021年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出50.97萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加33.17萬元,增長186.3%。主要原因是2022年新購置公務用車3輛。
其中:公務用車購置費支出35.97萬元。全年按規定更新購置公務用車3輛,其中:轎車3輛、金額35.97萬元。截至2022年12月底,單位共有公務用車11輛,其中:執法執勤用車10輛,其他用車1輛。
公務用車運行維護費支出15萬元。主要用于特種設備安全檢查、執法辦案等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出4萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年增加0.8萬元,增加25%。主要原因是接待標準提高。
國內公務接待支出4萬元,主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等。國內公務接待48批次,283人次(不包括陪同人員),共計支出4萬元,具體內容包括:市場監管工作調研、行政執法案件交流、特種設備安全檢查、了解助企紓困宣傳情況、檢查指導燃氣安全工作等。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2022年,四川省眉山市彭山區市場監督管理局機關運行經費支出435.49萬元,比2021年增加43.12萬元,增長11%主要原因是經費增加。
(二)政府采購支出情況
2022年,四川省眉山市彭山區市場監督管理局政府采購支出總額88.29萬元,其中:政府采購貨物支出44.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出44萬元。主要用于辦公設備購置、食品藥品及工業產品抽檢工作。授予中小企業合同金額88.29萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額88.29萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日,四川省眉山市彭山區市場監督管理局共有車輛11輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車10輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。其中:其他用車主要是用于計量所開展工作。單價100萬元以上專用設備1臺(套)。
(四)預算績效管理情況
根據預算績效管理要求,本單位在2022年度預算編制階段,組織對市場監管事務專項經費項目、食品藥品及工業產品質量抽檢經費項目等2個項目開展了預算事前績效評估,對2個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取2個項目開展績效監控,組織對2個項目開展了績效自評。績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。。
5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9. 一般公共服務(類)知識產權事務(款)其他知識產權事務(項): 指單位用于獎補企業高價值專利實施及產業化項目資金。
10. 一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項): 指單位用于鳳鳴市場監管所辦公樓維修及改造。
11. 一般公共服務(類)其他共產黨事務(款) 行政運行(項): 指單位用于退休干部生活不能自理醫療照顧經費支出。
12. 一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)行政運行(項): 指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
13. 一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)一般行政管理事務(項):指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
14. 一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)市場秩序執法(項):指單位用于市場監管執法工作等支出。
15. 一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)藥品事務(項):指單位用于藥品監管工作的支出。
16. 一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)食品安全監管(項): 指單位用于食品藥品及工業產品抽檢工作的支出。
17. 一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)其他市場監督管理事務(項): 指單位開展市場監管事務未單獨設置項級科目的工作項目支出
18.社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 指單位實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
19.社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 指單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
20.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 指單位病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補助費支出。
21. 社會保障和就業(類)退役安置(款)其他退役安置(項): 指單位退役軍人公益性崗位費用支出。
22.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業(項): 指單位用繳納單位失業保險、工傷保險支出。
23.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項): 指單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
24.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項): 指單位用于繳納單位公務員醫療補助保險支出。
25. 農林水(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉村振興(項):指鄉村振興及“雙創”工作經費支出。
26.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項): 反映行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。
27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000301182-市場監管事務專項經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區市場監督管理局 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區市場監督管理局機關 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
規范和維護市場秩序,營造誠實守信、公平競爭的市場環境 |
規范和維護市場秩序,營造誠實守信、公平競爭的市場環境 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
規范和維護市場秩序,營造誠實守信、公平競爭的市場環境 |
|||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
140.00 |
136.91 |
136.91 |
100.00% |
10 |
10 |
.年中發生預算調整的(追加或調減)是財政資金不足。 |
|||
其中:財政資金 |
140.00 |
136.91 |
136.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
質量指標 |
保障機關正常運行 |
定性 |
優 |
其他 |
100% |
10 |
10 |
||
效益指標 |
社會效益指標 |
滿意 |
定性 |
良 |
其他 |
90% |
40 |
36 |
||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意 |
定性 |
良 |
其他 |
90% |
40 |
36 |
||
合計 |
100 |
82 |
||||||||
評價結論 |
良好 |
|||||||||
存在問題 |
無 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
|||||||||
項目負責人:黎文林 |
財務負責人:周亞玲 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000301187-食品藥品及工業產品質量抽檢經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區市場監督管理局 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區市場監督管理局機關 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
做好食品藥品及工業產品抽檢,保護全區人民舌尖上的安全以及工業產品安全 |
完成食品藥品及工業產品抽檢任務,確保了全區人民舌尖上的安全以及工業產品安全 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
完成食品藥品及工業產品抽檢任務,確保了全區人民舌尖上的安全以及工業產品安全 |
|||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
150.00 |
88.14 |
88.14 |
100.00% |
10 |
10 |
.年中發生預算調整的(追加或調減)是財政資金不足。 |
|||
其中:財政資金 |
150.00 |
88.14 |
88.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
安全指標 |
安全 |
≥ |
40 |
其他 |
90% |
10 |
9 |
||
效益指標 |
社會效益指標 |
安全 |
≥ |
40 |
其他 |
90% |
40 |
36 |
||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
40 |
其他 |
90% |
40 |
36 |
||
合計 |
100 |
81 |
||||||||
評價結論 |
良好 |
|||||||||
存在問題 |
無 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
|||||||||
項目負責人:王嵐 |
財務負責人:周亞玲 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
主辦單位:眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位:各鎮(街道)、區級各部門
網站維護技術聯系電話:028-37603556 違法和不良信息舉報電話:028-37603556
網站標識碼5114220003 蜀ICP備19026839號-1 川公網安備51142202000001