2022年度
四川省眉山市彭山區經濟合作和外事工作局單位決算
目錄
公開時間:2023年10月25日
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
(注:請單位根據實際注明頁碼)
第一部分 單位概況
一、主要職責
推進投資促進、博覽等有關領域的經濟合作;統籌指導全區投資促進工作;負責港澳臺地區及外商投資促進和管理工作;參與推進全區與國(境)內外相關區域合作;負責全區涉及投資促進的專業展會及經濟合作推介會;審核、申報在彭舉辦的國際性會議,協調全區因公出國管理和因公出國的任務審核、申報等。
二、機構設置
區經濟合作和外事工作局下屬二級單位2個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。
納入區經濟合作和外事工作局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.區投資促進服務中心
2.區臺商服務中心
第二部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計797.03萬元。與2021年相比,收、支總計各增加/減少-5,021.21萬元,增長/下降-86.3%。主要變動原因是減少引進市屬國企投資彭山區重大項目獎補款預算項目。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計797.03萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入623.15萬元,占78.2%;政府性基金預算財政撥款收入173.88萬元,占21.8%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(注:數據來源于財決01表,僅羅列本單位涉及的收入。)
(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計797.03萬元,其中:基本支出424.48萬元,占53.3%;項目支出372.55萬元,占46.7%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(注:數據來源于財決04表,僅羅列本單位涉及的支出。)
(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計797.03萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加/減少-5,021.21萬元,增長/下降-86.3%。主要變動原因是減少引進市屬國企投資彭山區重大項目獎補款預算項目。

(注:數據來源于財決01-1表)
(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年一般公共預算財政撥款支出623.15萬元,占本年支出合計的78.2%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加/減少-12.04萬元,增長/下降-1.9%。主要變動原因是按照相關文件精神,壓減經費支出。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年一般公共預算財政撥款支出623.15萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出562.18萬元,占90.2%;外交支出0萬元,占0%;國防支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出37.27萬元,占6%;衛生健康支出15.23萬元,占2.4%;節能環保支出0萬元,占0%;城鄉社區支出0萬元,占0%;農林水支出2.87萬元,占0.5%;交通運輸支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等支出0萬元,占0%;商業服務業等支出0萬元,占0%;金融支出0萬元,占0%;援助其他地區支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出5.59萬元,占0.9%;糧油物資儲備支出0萬元,占0%;國有資本經營預算支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;債務付息支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排的支出0萬元,占0%。
(注:數據來源于財決01-1表,僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目,至類級。)

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預算支出決算數為623.15萬元,完成預算100%。其中:
1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):支出決算345.46萬元,完成預算100%。
2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算195.8萬元,完成預算100%。
3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):支出決算20.92萬元,完成預算100%。
4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為21.39萬元,完成預算100%。
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本職業年金繳費支出(項):支出決算為15.40萬元,完成預算100%。
6.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):支出決算為0.48萬元,完成預算100%。
7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療 (項):支出決算為9.15萬元,完成預算100%。
8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為1.85萬元,完成預算100%。
9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為4.23萬元,完成預算100%。
10.農林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)其他鞏固(項):支出決算為2.87萬元,完成預算100%。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為5.59萬元,完成預算100%。
(注:數據來源于財決01-1表和財決08表,僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目,至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數<項級>和全年預算數<項級>比較,與預算數持平可以不寫原因。)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出424.48萬元,其中:
人員經費351.77萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費72.71萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
(注:數據來源于財決07表和財決08-1表,僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。)
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算為28.16萬元,完成預算100%;較上年增加/減少-40.5萬元,增長/下降-59%。決算數小于預算數(或與預算數持平)的主要原因是按照相關文件精神壓減“三公”經費支出。
(注:上述“預算”口徑為全年預算數,包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。)
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算28.16萬元,占100%。具體情況如下:
(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0個,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2021年增加/減少0萬元,增長/下降-100%。主要原因是……。
開支內容包括:…(團組名稱、出訪地點、取得成效)等。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加/減少0萬元,增長/下降-100%。
其中:公務用車購置費支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,小型載客汽車0輛、金額0萬元,大中型載客汽車0輛、金額0萬元,其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…(具體工作)等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出28.16萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年增加/減少-40.5萬元,增長/下降-59%。主要原因是主要原因是按照相關文件精神壓減“三公”經費支出。其中:
國內公務接待支出28.16萬元。主要用于開展招商引資業務工作開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待708批次,1,409人次,共計支出28.16萬元,具體內容包括接待招商引資項目蒞彭考察企業。
外事接待支出0萬元,主要用于接待…(具體項目)。外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算撥款支出173.88萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2022年,四川省眉山市彭山區經濟合作和外事工作局機關運行經費支出72.71萬元,比2021年增加/減少12.29萬元,增長/下降20.4%(或與2021年決算數持平)。主要原因是……
(注:數據來源于財決附03表)
(二)政府采購支出情況
2022年,四川省眉山市彭山區經濟合作和外事工作局政府采購支出總額3.49萬元,其中:政府采購貨物支出3.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…(具體工作)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(注:數據來源于財決附03表)
(三)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日,四川省眉山市彭山區經濟合作和外事工作局共有車輛0輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。其中:其他用車主要是用于……。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
(注:數據來源于財決附03表,按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。)
(四)預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求,本單位在2022年度預算編制階段,組織對XXX項目(項目名稱)等XX個項目開展了預算事前績效評估,對XX個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取XX個項目開展績效監控,組織對XX個項目開展績效自評,績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指部門用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
11. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指部門項目支出。
12.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
13.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指部門用于繳納單位基本醫療保險支出。
15.農林水(類)鞏固脫貧銜接鄉村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出(項):指部門用于鞏固脫貧攻堅成果經費支出。
16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。
17.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
18.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
19.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
20.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
部門預算項目支出績效自評表(2022年度)
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
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項目名稱 |
51140322T000000349613-對外合作專項經費 |
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主管部門 |
眉山市彭山區經濟合作和外事工作局 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區經濟合作和外事工作局機關 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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該項目經費用于保障招商引資活動、推介會、招商引資宣傳片拍攝等經濟合作項目工作正常開展。全年市下“1+3”工業簽約項目簽約目標15個,簽約金額目標190億元,外資到賬目標3000萬美元。 |
全年新簽約“1+3”工業項目24個;簽約總金額221.86億元,;外資到資3500萬美元并完成FDI入賬登記,超額完成全年3000萬美元目標。圓滿并超額完成各項目標績效任務。 |
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2.項目實施內容及過程概述 |
2022年度,我局貫徹區委、區政府決策部署,將招商引資作為“一號工程”,赴上海、廣東、浙江、江蘇多地促進項目。全年度,區委、區政府主要領導帶隊“走出去”對接項目42次,參與省市專題產業推介會2次,促進項目56次。主要對接了中自環保科技股份有限公司、江蘇天奈科技股份有限公司、煙臺德邦科技股份有限公司等,推動了成都中自環保(眉山)碳谷產業基地項目、天奈科技鋰電材料眉山生產基地項目、中創新航(眉山)20GWH動力電池及儲能系統眉山基地等項目簽約落地。全年新簽約“1+3”工業項目24個,市下目標任務完成率達160%;簽約總金額221.86億元,市下目標任務完成率達116.77%;簽約“三強”投資或10億元以上重大項目7個,市下目標任務完成率達233.33%;我區上報招商引資到位資金148.75億元,完成市下目標任務的148.75%;外資到資3500萬美元并完成FDI入賬登記,超額完成全年3000萬美元目標。 |
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預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
300.00 |
227.64 |
195.80 |
86.01% |
10 |
8.6 |
1.預算執行率未達90%,是受疫情影響,外出考察和企業來彭考察減少,項目經費如公務接待費、會議費、出差差旅費支出減少。 |
|||
其中:財政資金 |
300.00 |
227.64 |
195.80 |
86.01% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
數量指標 |
舉辦推介會。 |
≥ |
2 |
場 |
2 |
30 |
30 |
||
新簽約項目個數。 |
≥ |
10 |
個 |
24 |
30 |
30 |
||||
效益指標 |
經濟效益指標 |
外資到位資金。 |
≥ |
2500 |
萬美元 |
3500 |
30 |
30 |
||
合計 |
100 |
98.6 |
||||||||
評價結論 |
2022年圓滿完成原定目標績效任務,各項指標均達到并超過目標值,績效評價優秀。 |
|||||||||
存在問題 |
存在預算執行進度慢,項目實施進度偏慢,預算執行率偏低。 |
|||||||||
改進措施 |
1.強化績效理念,深入推進評價工作。2.強化事前準備,提升評價質量。3.全力開展項目推進,高效完成全年目標。 |
|||||||||
項目負責人: |
財務負責人: |
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部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
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項目名稱 |
51140322T000004706842-鄉村振興及“雙創”專項經費 |
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主管部門 |
眉山市彭山區經濟合作和外事工作局 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區經濟合作和外事工作局機關 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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用于保障鄉村振興工作及雙創工作正常開展。 |
各項工作正常開展,全年順利開展幫扶聯系工作,聯系包保社區片區,完成環境衛生等各項文明衛生建設。 |
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2.項目實施內容及過程概述 |
2022年區經濟合作和外事局脫貧攻堅聯系村為黃豐鎮共和村,雙創包保社區為城中社區12網格和13網格。脫貧攻堅及雙創鞏固工作項目資金主要是用于鄉村振興及“雙創”項目工作開支,覆蓋幫扶聯系村貧困戶及困難群眾,聯系包保社區片區,環境衛生等各項文明衛生建設。 |
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預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
5.00 |
2.87 |
2.87 |
100.00% |
10 |
10 |
年中發生預算調整是財政局發文統一調整預算數。 |
|||
其中:財政資金 |
5.00 |
2.87 |
2.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
質量指標 |
鞏固雙創成果。 |
定性 |
好壞 |
其他 |
好 |
30 |
30 |
||
開展鄉村振興工作. |
定性 |
好壞 |
其他 |
好 |
20 |
20 |
||||
效益指標 |
社會效益指標 |
通過鄉村振興工作開展,實現鄉村振興目標任務。 |
定性 |
好壞 |
其他 |
好 |
20 |
20 |
||
通過雙創工作‘,提升人居環境,提高群眾文明程度。’ |
定性 |
好壞 |
其他 |
好 |
20 |
20 |
||||
合計 |
100 |
100 |
||||||||
評價結論 |
2022年,推進鄉村及雙創工作,提高轄區群眾生活質量,提升區域文明衛生程度,圓滿完成原定目標績效任務,各項指標均達到并超過合格要求線。 |
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存在問題 |
預算執行進度慢,存在部分資金預算申報不準確,項目實施進度偏慢,報賬不及時的現象。 |
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改進措施 |
1.強化績效理念,深入推進評價工作。2.強化事前準備,提升評價質量。3.強化結果應用,鞏固評價成效。 |
|||||||||
項目負責人: |
財務負責人: |
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部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
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項目名稱 |
51140322T000007267893-2021年度重大外資制造業項目到資獎勵 |
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主管部門 |
眉山市彭山區經濟合作和外事工作局 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市彭山區經濟合作和外事工作局機關 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
該項目經費用于兌現雅保項目2021年度到位資金獎勵 |
該經費已按時兌現。 |
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2.項目實施內容及過程概述 |
按照上級文件要求,我局及時為外資企業申報項目到資獎勵,并按程序撥付。 |
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預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
0.00 |
173.88 |
173.88 |
100.00% |
10 |
10 |
該項目為上級財政獎勵資金,沒有年初預算。 |
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其中:財政資金 |
0.00 |
173.88 |
173.88 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
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績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
時效指標 |
撥付及時率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
產出指標 |
數量指標 |
完成資金支付173.88萬元 |
= |
173.88 |
萬元 |
173.88 |
30 |
30 |
||
效益指標 |
經濟效益指標 |
外資到位資金 |
= |
3000 |
萬美元 |
3000 |
20 |
20 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
滿意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
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合計 |
100 |
100 |
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評價結論 |
圓滿完成目標績效任務,各項指標均達到并超過合格要求線。 |
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存在問題 |
預算執行進度慢,項目實施進度偏慢,報賬不及時的現象。 |
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改進措施 |
1.強化績效理念,深入推進評價工作。2.強化事前準備,提升評價質量。3.強化結果應用,鞏固評價成效。 |
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項目負責人: |
財務負責人: |
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1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標信息、預算及執行情況,用于預算單位查詢導出開展項目自評。 |
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2、取數口徑:部門項目績效目標表信息,包括年初預算、追加預算、結轉預算和調整預算的績效目標(以項目的最終績效目標為準)。 |
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適用地區:全省范圍 |
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適用用戶:部門用戶、單位用戶 |
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第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
主辦單位:眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位:各鎮(街道)、區級各部門
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