2022年度四川省
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局
單位決算
目錄
公開時間:2023年10月23日
第一部分單位概況......................................................1
一、部門職責........................................................1
二、機構設置........................................................3
第二部分2022年度單位決算情況說明......................................4
一、收入支出決算總體情況說明........................................4
二、收入決算情況說明................................................4
三、支出決算情況說明................................................5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明................................6
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............................7
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........................9
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明...........................11
八、政府性基金預算支出決算情況說明.................................13
九、國有資本經營預算支出決算情況說明...............................13
十、其他重要事項的情況說明........................................13
第三部分名詞解釋.....................................................16
第四部分附件.........................................................18
第五部分附表.........................................................64
一、收入支出決算總表...............................................64
二、收入決算表.....................................................64
三、支出決算表.....................................................64
四、財政撥款收入支出決算總表.......................................64
五、財政撥款支出決算明細表.........................................64
六、一般公共預算財政撥款支出決算表.................................64
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.............................64
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.........................64
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表.............................64
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表...........................64
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表.......................64
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表...........................64
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表...............................64
(注:請單位根據(jù)實際注明頁碼)
第一部分單位概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂全區(qū)醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,研究擬訂醫(yī)療保障(醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等)政策,并組織實施和監(jiān)督檢查。
(二)編制全區(qū)醫(yī)療保障基金預決算草案,組織擬訂醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,監(jiān)督強化全區(qū)醫(yī)療保障基金運行管理。
(三)組織擬訂醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調整機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。
(四)貫徹落實國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)療保障和支付標準。組織實施醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
(五)負責擬訂全區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的采購、配送、使用等相關政策并監(jiān)督實施;負責組織醫(yī)療機構藥品、醫(yī)用耗材的集中采購,對藥品、醫(yī)用耗材采購工作進行監(jiān)督管理,受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報。
(六)推進醫(yī)療保障基金支付方式改革,執(zhí)行全區(qū)定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法,負責全區(qū)定點醫(yī)療機構管理。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
(七)負責全區(qū)醫(yī)療保障經辦管理和公共服務體系建設。完善和組織實施異地就醫(yī)管理和費用結算制度。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)保經辦服務工作。開展醫(yī)療保障領域合作交流。
(八)負責實施全區(qū)醫(yī)療保障信息化建設,組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應用。
(九)負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。
(十)承擔城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險待遇審核支付及醫(yī)療保險關系轉移接續(xù)。承擔城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險待遇審核支付。承擔城鎮(zhèn)職工生育保險待遇審核支付。按相關規(guī)定對需要救助的群體實施醫(yī)療救助。監(jiān)督指導商業(yè)補充保險、大病保險的待遇支付。
(十一)完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。
二、機構設置
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局為區(qū)政府直屬機構,下設參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,即彭山區(qū)醫(yī)療保險中心,與局機關統(tǒng)一納入決算編制范圍。
截止2022年末,我單位公務員7人,參公人員9人,參公工勤4人,事業(yè)3人,共計23人。比上年末減少1人,減少1人為開除1人。
第二部分2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支各總計2,525.32萬元。與2021年相比,收、支總計各增加1,479.04萬元,增長141.4%。主要變動原因是2021年財政對基本醫(yī)療保險基金的補助資金1039.42萬元列入了社保基金決算,不在單位決算報表中體現(xiàn),2022年財政對基本醫(yī)療保險基金的補助資金1804.26萬元在本單位決算報表中體現(xiàn)。故2022年度收、支總計金額增長較多。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計2,525.32萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2,458.23萬元,占97.3%;政府性基金預算財政撥款收入67.09萬元,占2.7%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決01表,僅羅列本單位涉及的收入。)

(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計2,525.32萬元,其中:基本支出462.1萬元,占18.3%;項目支出2,063.22萬元,占81.7%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決04表,僅羅列本單位涉及的支出。)

(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計2,525.32萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加1,479.04萬元,增長141.4%。主要變動原因是2021年財政對基本醫(yī)療保險基金的補助資1039.42萬元列入了社保基金決算,不在單位決算報表中體現(xiàn),2022年財政對基本醫(yī)療保險基金的補助資金1804.26萬元在本單位決算報表中體現(xiàn)。故2022年度收、支總計金額增長較多。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決01-1表)

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年一般公共預算財政撥款支出2,458.23萬元,占本年支出合計的97.3%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1,465.06萬元,增長147.5%。主要變動原因是2021年財政對基本醫(yī)療保險基金的補助資金1039.42萬元列入了社保基金決算,不在單位決算報表中體現(xiàn),2022年財政對基本醫(yī)療保險基金的補助資金1804.26萬元在本單位決算報表中體現(xiàn)。故2022年度收、支總計金額增長較多。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年一般公共預算財政撥款支出2,458.23萬元,主要用于以下方面: 一般公共服務支出0.02萬元,占0%;外交支出0萬元,占0%;國防支出0萬元,占0%;公共安全支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出225.94萬元,占9.2%;衛(wèi)生健康支出2,194.83萬元,占89.3%;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,占0%;農林水支出2.39萬元,占0.1%;交通運輸支出0萬元,占0%;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,占0%;商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,占0%;金融支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等支出0萬元,占0%;住房保障支出35.05萬元,占1.4%;糧油物資儲備支出0萬元,占0%;國有資本經營預算支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;債務付息支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排的支出0萬元,占0%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決01-1表,僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目,至類級。)

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年一般公共預算支出決算數(shù)為2,458.23萬元,完成預算100%。其中:
1.一般公共服務支出:支出決算為0.02萬元,完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出:支出決算為225.94萬元,完成預算100%。
3.衛(wèi)生健康支出:支出決算為2194.83萬元,完成預算100%。
4.農林水支出:支出決算為2.39萬元,完成預算100%。
5.住房保障支出:支出決算為35.05萬元,完成預算100%,。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決01-1表和財決08表,僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目,至項級。上述“預算”口徑為全年預算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和全年預算數(shù)<項級>比較,與預算數(shù)持平可以不寫原因。)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出462.1萬元,其中:
人員經費381.89萬元,主要包括:基本工資98.45萬元、津貼補貼55.15萬元、獎金99.29萬元、伙食補助費0萬元、績效工資7.64萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.4萬元、職業(yè)年金繳費11.06萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13.24萬元、公務員醫(yī)療補助繳費5.55萬元、其他社會保障繳費0.49萬元、其他工資福利支出30.54萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、獎勵金0.03萬元、住房公積金35.05萬元、其他對個人和家庭的補助支出0萬元等。
公用經費80.21萬元,主要包括:辦公費17.77萬元、印刷費1.08萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費3.36萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費11.7萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.25萬元、公務接待費0.46萬元、勞務費13.89萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經費12.9萬元、福利費1.54萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費1.2萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出13.73萬元、辦公設備購置2.33萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決07表和財決08-1表,僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。)
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0.46萬元,完成預算23%;較上年增加0.31萬元,增長206.7%。決算數(shù)小于預算數(shù)(或與預算數(shù)持平)的主要原因是我單位嚴格按照中央八項規(guī)定,厲行節(jié)約,縮減三公經費開支。
(注:上述“預算”口徑為全年預算數(shù),包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。)
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.46萬元,占100%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)
1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0個,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2021年相比沒有變化。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2021年相比沒有變化。
其中:公務用車購置費支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,小型載客汽車0輛、金額0萬元,大中型載客汽車0輛、金額0萬元,其他車型0輛、金額0萬元。截至2022年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車0輛、其他車型0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.46萬元,完成預算23%。公務接待費支出決算比2021年增加0.31萬元,增長206.7%。主要原因是2022年比2021年國內公務接待次數(shù)增多,主要是因為村衛(wèi)生室納入醫(yī)保定點,前期調研和市上及其他區(qū)縣之間學習交流變多。其中:
國內公務接待支出0.46萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的用餐費。國內公務接待5批次,35人次,共計支出0.46萬元,具體內容包括衛(wèi)生室納入定點調研工作,公務接待支出0.17萬元,市局赴彭調研工作,公務接待支出0.05萬元,青神赴彭檢查工作,公務接待支出0.03萬元,四川天府新區(qū)眉山管理委員會社會事務局赴彭學習調研工作,公務接待支出0.18萬元,資陽市雁江區(qū)醫(yī)療保障局赴彭調查卓友賢外傷事件,公務接待支出0.03萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算撥款支出67.09萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2022年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2022年,四川省眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局機關運行經費支出80.21萬元,比2021年增加6.95萬元,增長9.5%。主要原因是隨著我單位機關業(yè)務范圍和職能的擴大,機關需要更多的資源來支持和滿足業(yè)務需求,比如我單位2022年開展了新的調研項目、和各區(qū)縣之間的學習交流次數(shù)增加,公務接待增加,村衛(wèi)生室納入醫(yī)保定點,為村衛(wèi)生室配備硬件設施,還有辦公設備更新等都需要額外的運行經費支持。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決附03表)
(二)政府采購支出情況
2022年,四川省眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決附03表)
(三)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日,四川省眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局共有車輛0輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
(注:數(shù)據(jù)來源于財決附03表,按單位決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。)
(四)預算績效管理情況。
根據(jù)預算績效管理要求,本單位在2022年度預算編制階段,組織對財政代繳重殘及計生特別扶助項目、建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目、上級醫(yī)療救助4個項目開展了預算事前績效評估,對4個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取4個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對4個項目開展了績效自評。同時,本部門對2022年部門整體和行政事業(yè)性國有資產綜合管理開展績效自評,《2022年眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局部門整體績效評價報告》及相關項目績效自評見附件(第四部分)。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務支出:指單位提供公共服務方面的開支。
10.社會保障和就業(yè)支出:指人力資源和社會保障管理事務,行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出,財政代繳社會保險費支出。
11.衛(wèi)生健康支出:指行政事業(yè)單位醫(yī)療,財政對基本醫(yī)療保險基金的補助,醫(yī)療救助支出。
12.農林水支出:指扶貧、社會發(fā)展類支出。
13.住房保障支出:指住房改革支出(住房公積金)。
14.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
16.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局
2022年區(qū)級部門整體績效評價報告
(報告范圍包括機關和下屬單位)
一、部門(單位)基本情況
(一)機構組成。
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局為區(qū)政府直屬機構,下設參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,即彭山區(qū)醫(yī)療保險中心,與局機關統(tǒng)一納入決算編制范圍。
(二)機構職能和人員概況。
我單位主管全區(qū)醫(yī)療保險及醫(yī)療救助,藥品和醫(yī)療服務價格管理的工作部門,擔負著城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險征收、報賬審核、待遇撥付等工作。負責參保人員醫(yī)療費的審核和結算。開展商業(yè)補充醫(yī)療保險,審查認定有關機構承辦補充保險業(yè)務的資格。審核定點醫(yī)療機構和定點藥店資格,并進行指導和管理。負責全區(qū)離休干部的醫(yī)療保險管理工作。
截止2022年末,我單位公務員7人,參公人員9人,參公工勤4人,事業(yè)3人,共計23人。
(三)年度主要工作任務。
確保我區(qū)常住人口參保率達到98%以上,困難群體參保率100%。加強各定點醫(yī)療醫(yī)藥機構醫(yī)保電子憑證推廣使用,實現(xiàn)全區(qū)所有定點醫(yī)療機構100%接入醫(yī)保電子憑證。加強醫(yī)保政策培訓、提升政務服務能力、優(yōu)化經辦人員配置、簡化申報資料和程序,切實提高醫(yī)保服務能力和水平。推行政務服務“好差評”、暢通投訴舉報渠道、落實首問責任和一次性告知等制度,切實加強醫(yī)保系統(tǒng)作風建設和作風整頓,樹牢以人民為中心的發(fā)展思想,打造干凈、擔當、作為的醫(yī)保干部隊伍。全力推進“村衛(wèi)生室納入醫(yī)保定點”范圍和“兩病”門診用藥保障民生項目實施,打通醫(yī)保服務“最后一公里”。確保醫(yī)療救助政策落實率和符合條件困難群眾資助參保率兩個100%,所有定點醫(yī)療機構開通醫(yī)療救助直接結算,做到應保盡保、應救盡救、即時結報。加強定點零售藥店的日常規(guī)范醫(yī)保刷卡檢查和對定點醫(yī)院的日常稽核工作,嚴厲打擊騙取醫(yī)保基金的行為。積極穩(wěn)妥開展藥品帶量采購,完成藥品用量統(tǒng)計和藥品帶采使用任務。
(四)部門整體支出績效目標。
按照地方財政績效目標要求認真落實績效工作,切實做好2022年預算項目績效目標編報工作,選取了部分重點項目編制支出績效目標,按照績效目標要求對單位整體績效和項目績效工作開展事前、事中、事后評價和總結工作,通過建機制、強管理、嚴審核、提質量,不斷強化績效目標管理,硬化績效目標約束,有效推進了各項指標任務的落實,通過查缺補漏,增強財務報告編制的科學性、合理性、規(guī)范性,努力提高財政資金的使用績效,截止年底全年績效目標完成,執(zhí)行情況良好,取得了預期效果。
二、部門資金收支情況
(一)部門總體收支情況。
1.部門總體收入情況
2022年度部門收入年初預算安排2525.32萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2458.23萬元,政府性基金預算財政撥款收入67.09萬元。
2.部門總體支出情況
2022年彭山區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預算財政撥款支出總額2525.32萬元,其中基本支出462.1萬元,占總支出的18.3%,項目支出2063.22萬元,占總支出的81.7%。按功能分類,一般公共服務支出0.02萬元,占總支出的0.00%;社會保障和就業(yè)支出225.94萬元,占總支出的8.95%;衛(wèi)生健康支出2194.83萬元,占總支出的86.91%;農林水支出2.39萬元,占總支出0.09%;住房保障支出35.05萬元,占總支出的1.39%;其他支出67.09萬元,占總支出的2.66%。
3.部門總體結轉結余情況
2022年彭山區(qū)醫(yī)療保障局部門總體無年末結轉和結余情況。
(二)部門財政撥款收支情況。
1.部門財政撥款收入情況
2022年度部門收入年初預算安排2525.32萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2458.23萬元,政府性基金預算財政撥款收入67.09萬元。
2.部門財政撥款支出情況
2022年彭山區(qū)醫(yī)療保障局一般公共預算財政撥款支出總額2525.32萬元,其中基本支出462.1萬元,占總支出的18.3%,項目支出2063.22萬元,占總支出的81.7%。按功能分類,一般公共服務支出0.02萬元,占總支出的0.00%;社會保障和就業(yè)支出225.94萬元,占總支出的8.95%;衛(wèi)生健康支出2194.83萬元,占總支出的86.91%;農林水支出2.39萬元,占總支出0.09%;住房保障支出35.05萬元,占總支出的1.39%;其他支出67.09萬元,占總支出的2.66%。
3.部門財政撥款結轉結余情況
2022年彭山區(qū)醫(yī)療保障局部門財政撥款資金無年末結轉和結余情況。
三、部門整體績效分析(根據(jù)適用指標體系進行調整,涉及有專項資金預算項目的部門,專項資金預算項目自評報告根據(jù)要求另行單獨報送)
(一)部門預算項目績效分析。
1.人員類項目績效分析
2022年度我單位人員類項目績效目標制定完善,部門績效目標科學合理、規(guī)范完整、細化量化與預算安排相匹配、目標實現(xiàn)程度與預期目標偏離度小、支出控制年初預算數(shù)與決算數(shù)偏差度小于10%、績效運行監(jiān)控遇到問題及時處置、部門預算在6、9、11月執(zhí)行進度分別達到序時進度的要求、預算完成資金結余率小于10%、無違規(guī)記錄等情況。
2.運轉類項目績效分析
2022年度我單位運轉類項目績效目標制定完善,部門績效目標科學合理、規(guī)范完整、細化量化與預算安排相匹配、目標實現(xiàn)程度與預期目標偏離度小、支出控制年初預算數(shù)與決算數(shù)偏差度小于10%、績效運行監(jiān)控遇到問題及時處置、部門預算在6、9、11月執(zhí)行進度分別達到序時進度的要求、預算完成資金結余率小于10%、無違規(guī)記錄等情況。
3.特定目標類項目績效分析
2022年度我單位特定類項目績效目標制定完善,部門績效目標科學合理、規(guī)范完整、細化量化與預算安排相匹配、目標實現(xiàn)程度與預期目標偏離度小、支出控制年初預算數(shù)與決算數(shù)偏差度小于10%、績效運行監(jiān)控遇到問題及時處置、部門預算在6、9、11月執(zhí)行進度因為我單位職能特殊性,每年的參保起止為上年10月,參保時間跨度較大,城鄉(xiāng)居民保險配套經費項目資金支付一般在年底進行,造成執(zhí)行進度慢,達不到序時進度、預算完成資金結余率小于10%、無違規(guī)記錄等情況。
(二)部門整體履職績效分析。圍繞部門整體績效目標完成情況和部門履職情況進行績效分析。
一是按照2022年部門預算編審要求,根據(jù)我單位職能職責,結合中長期規(guī)劃和年度工作計劃,明確了年度主要工作任務及年度內履職所要達到的總體產出和效果,認真填報了整體支出績效目標。
二是按照預算績效運行管理要求,認真開展績效管理工作,對預算編制、預算執(zhí)行、完成結果各階段完成情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控,為有效提高財政資金的使用,根據(jù)本單位實際情況開展預算管理工作,盤活資金,保障各項工作順利開展,期間無任何違規(guī)現(xiàn)象,年末預算執(zhí)行進度達100%。
(三)結果應用情況。
績效評價自查開展覆蓋我局全部支出,將評價結果作為預算安排的重要依據(jù),參照項目年度預算執(zhí)行情況,保障重點支出,調整支出結構,優(yōu)化財政資金配置,不斷強化績效理念,推動我單位部門整體績效管理水平不斷提升。這一年來,本單位在規(guī)定的時間內向財政部門反饋績效結果報告,按要求將相關績效信息隨同決算公開,對提出的問題進行整改,將績效結果應用于完善政策、改進管理、預算掛鉤等方面。
(四)自評質量。
根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系為參照標準,部門整體支出自評準確率達90%。
四、評價結論及建議
(一)評價結論。
我單位對2022年部門整體支出績效評價工作認真進行了自查自評,以《2023年區(qū)級部門整體支出績效評價指標體系》為參照標準,我單位部門預算項目績效管理指標得分50分,專項預算項目績效管理得分28.8分,績效結果運用指標得分10分,自評質量得分6分,最終本部門自評得分94.8分(自評滿分100分)。我單位部門整體支出績效評價自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,達到預期績效目標。
(二)存在問題。
一是由于我單位職能特殊性,每年的參保起止為上年10月,參保時間跨度較大,造成資金支付一般在年底進行,城鄉(xiāng)居民保險配套經費以及建檔立卡脫貧人口參加醫(yī)保財政補助項目經費在預算執(zhí)行進度上略微緩慢,績效目標設定有待更科學更合理。二是績效結果運用不完全,在績效管理結果應用于完善政策、改進管理等方面亟待提高。
(三)改進建議。
針對存在的問題,我們將進一步科學設定績效目標,加強預算執(zhí)行管理。一是改進部門收支預算編制,夯實預算基礎工作,提高預算編制質量;二是認真研究政策,加強項目績效目標審核,力求科學合理;三是提早規(guī)劃,提前實施,確保各項順利實施,提高財政資金的使用效益;四是及時進行績效目標和自評公開,對績效管理過程中提出的問題,及時整改。
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局部門整體
自評得分表
績效指標 |
分值 |
評價情況 |
得分 |
|
部門預算項目績效管理(50分) |
目標制定 |
15 |
要素完整、細化量化并集體決策 |
15 |
目標實現(xiàn) |
10 |
實際實現(xiàn)程度與預期目標偏離度100% |
10 |
|
支出控制 |
5 |
預決算偏差程度在10%以內 |
5 |
|
及時處置 |
5 |
績效監(jiān)控調整取消額與結余注銷額均為0 |
5 |
|
執(zhí)行進度 |
5 |
實際支出進度分別達到序時進度 |
5 |
|
預算完成 |
5 |
年終預算執(zhí)行進度達到100% |
5 |
|
資金結余率 |
5 |
部門預算項目資金結余率 |
5 |
|
違規(guī)記錄 |
5 |
無違規(guī) |
5 |
|
專項預算項目績效管理(30分) |
專項項目自評并打分 |
30 |
4個項目均形成自評報告,平均分為96分。 |
28.8 |
績效結果運用(10分) |
預算掛鉤 |
4 |
內部績效結果與預算掛鉤 |
4 |
自評公開 |
2 |
按規(guī)定向社會公開 |
2 |
|
問題整改 |
2 |
根據(jù)績效管理結果整改問題、完善政策、改進管理情況 |
2 |
|
應用反饋 |
2 |
按要求及時向財政部門反饋結果運用情況 |
2 |
|
自評質量(10分) |
自評質量 |
10 |
自評準確率達90%。 |
6 |
合計 |
94.8 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局
2022年財政代繳重殘及計生特別扶助專項資金預算項目績效自評報告
一、項目概況
(一)項目基本情況。
該項目經費專門用于重度殘疾人和計劃生育特別扶助對象購買城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險,大大解決了特殊人群的醫(yī)療負擔。
(二)項目績效目標。
財政代繳重殘及計生特別扶助項目資金及時到位,使民生項目落到實處,讓全區(qū)特殊人群群眾滿意,保障了全區(qū)特殊人群群眾的健康。
(三)項目自評步驟及方法。
財政代繳重殘及計生特別扶助項目績效自評是根據(jù)《2023年專項預算項目支出績效評價指標體系》設定完善每項專項預算項目支出特性指標和個性指標進行自評打分。建檔立卡貧困人口參加醫(yī)保財政補助項目績效評價績效評價通過通用、共性、特性和個性四個層次和產業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎設施三個大類指標體系來開展績效評價。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。
我區(qū)2022年財政代繳重殘及計生特別扶助項目年初預算150萬,資金申報125.31萬元,財政批復125.31萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1.資金計劃。2022年年初預算為150萬元,年初預算與實際支出差異主要考慮特殊人群人數(shù)為動態(tài)人口數(shù),為全方位解決特殊人群參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險,故提高了此項目預算經費。
2.資金到位。財政代繳重殘及計生特別扶助項目資金全部下達,與年初資金計劃相符,資金到位率100%。
3.資金使用。
截止2022年底,按照每人350元的標準為民政計生特別扶助對象879人購買2023年基本醫(yī)療保險支付30.77萬元,為重度殘疾2650人購買基本醫(yī)療保險支付92.75萬元,按照每人320元的標準追加民政計生特別扶助對象4人購買2022年度基本醫(yī)療保險支付0.13萬元,為重度殘疾52人購買基本醫(yī)療保險支付1.66萬元,共支付125.31萬元。資金使用安全、規(guī)范、及時、高效,資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法。
(三)項目財務管理情況。
我單位針對該項目建立了專門的經辦流程和內控監(jiān)管制度,我單位財務管理制度健全,會計核算及賬務處理正確。該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度,支出及時,會計核算合理規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
財政根據(jù)我單位年初預算下達該項目指標,我單位根據(jù)建檔立卡貧困人口的人數(shù)和標準核算出資金后,向財政申請該項目資金計劃,財政收到申請批復后,將資金轉入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶,資金到位率100%。
(二)項目管理情況。
項目資金及時轉入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶,用于特殊人群參加醫(yī)保財政補助支付。
(三)項目監(jiān)管情況。
財政代繳重殘及計生特別扶助項目采取專項資金專款專用,專項資金項目實施過程中,保障資金的安全、規(guī)范、及時、高效使用。
四、項目績效情況
(一)項目完成情況。
財政代繳重殘及計生特別扶助項目資金及時到位,共支付125.31萬元,績效指標中數(shù)量指標-困難群眾醫(yī)保覆蓋率100%,質量指標-代繳準確率100%,時效指標-資金在規(guī)定時間內下達率100%。截止2022年底,項目完成年初指標值。
(二)項目效益情況。
財政代繳重殘及計生特別扶助項目績效指標中經濟效益指標-保障困難群眾醫(yī)療費用100%,可持續(xù)影響指標-可持續(xù)影響力95%,服務對象滿意度指標-群眾服務滿意度100%。
五、評價結論及建議
(一)評價結論。
財政代繳重殘及計生特別扶助項目資金及時到位,使民生項目落到實處,讓全區(qū)特殊群眾滿意,保障了全區(qū)特殊群眾的健康,完成年初項目目標。綜合評價打分95分。
(二)存在的問題。
因城鄉(xiāng)居民人員參保起止時間為上年10月到次年9月,參保時間跨度較大,我單位一般于上年年末購買下一年貧困人口的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險,當年再補充購買當年動態(tài)調整貧困人口的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險,造成了資金使用時間的錯位。
(三)相關建議。
無。
財政代繳重殘及計生特別扶助專項資金預算項目
自評得分表
一級指標 |
二級指標 |
評分方法 |
分值 |
評價情況 |
得分 |
|
通用指標(40分) |
項目決策 |
程序嚴密 |
分級評分法 |
2 |
完善 |
2 |
規(guī)劃合理 |
分級評分法 |
3 |
合理 |
3 |
||
制度完備 |
缺錯項扣分法 |
3 |
無缺(錯),制度完備 |
3 |
||
項目實施 |
分配合理 |
是否評分法 |
4 |
是 |
4 |
|
使用合規(guī) |
缺錯項扣分法 |
3 |
無缺(錯),使用合規(guī) |
3 |
||
執(zhí)行有效 |
缺錯項扣分法 |
2 |
無缺(錯),執(zhí)行有效 |
2 |
||
完成結果 |
預算完成 |
比率分值法 |
3 |
配套到位率100% |
3 |
|
資金結余 |
比率分值法 |
10 |
結余率為0 |
10 |
||
目標完成 |
比率分值法 |
4 |
完成率100% |
4 |
||
完成及時 |
比率分值法 |
4 |
及時率100% |
4 |
||
違規(guī)記錄 |
分級評分法 |
2 |
合規(guī) |
2 |
||
共性指標(20分) |
項目效果 |
區(qū)域平衡性 |
分級評分法 |
10 |
均衡 |
10 |
社會滿意度 |
比率分值法 |
10 |
社會滿意度≧95% |
10 |
||
特性指標(30分) |
基礎管理 |
服務質量提升 |
分級評分法 |
15 |
較好 |
13 |
社會效益 |
健康狀況改善 |
分級評分法 |
15 |
較好 |
13 |
|
個性指標(10分) |
可持續(xù)影響指標 |
對健全醫(yī)療保障制度體系的作用 |
分級評分法 |
10 |
成效明顯 |
9 |
合計 |
95 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局
2022年建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底專項資金預算項目績效自評報告
一、項目概況
(一)項目基本情況。
建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目是一項民生工程項目,旨在解決建檔立卡脫貧人口因病致貧、因病返貧,助力脫貧攻堅。該項目資金經建檔立卡脫貧人員住院后,按照基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助的順序報銷以后,剩余應該其個人的支出部分予以兜底。
(二)項目績效目標。
該筆項目資金將全區(qū)建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用通過一般報銷后財政再進行兜底,實行醫(yī)保費用財政兜底全覆蓋,極大的減輕了建檔立卡脫貧戶的醫(yī)療費用,大力解決了建檔立卡脫貧人口因病致貧、因病返貧情況發(fā)生,最大保證了建檔立卡脫貧人員的合法權益。
(三)項目自評步驟及方法。
建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目績效自評是根據(jù)《2023年區(qū)級專項資金預算項目績效評價指標體系》設定完善每項專項預算項目支出進行自評打分。建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目績效評價通過通用、共性、特性和個性四個層次進行分類打分和產業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎設施三個大類指標體系來開展績效評價。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。
我區(qū)2022年建檔立卡貧困人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目資金年初預算150萬元,申報76.71萬元,預算執(zhí)行76.71萬元,財政批復76.71萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1.資金計劃。2022年我單位建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底年初區(qū)級預算150萬元。
2.資金到位。截止2022年底,建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目資金全部下達,資金到位率100%。
3.資金使用。2022年我單位建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底實際兜底支出76.71萬元。預算資金使用率約達51.14%。使用率較低主要是由于政策原因,只有脫貧監(jiān)測戶才享受兜底政策,截止2022年底,監(jiān)測戶只有303人,以前年度約7000人享受政策,故我區(qū)建檔立卡脫貧人口2022年度醫(yī)療費用支出減少。
(三)項目財務管理情況。
我單位針對該項目建立了專門的經辦流程和內控監(jiān)管制度,我單位財務管理制度健全,會計核算及賬務處理正確。該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度,支出及時,會計核算合理規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
財政根據(jù)我單位年初預算下達該項目指標,我單位根據(jù)建檔立卡脫貧人口的人數(shù)和標準核算出資金后,向財政申請該項目資金計劃,財政收到申請批復后,將資金轉入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶,資金到位率100%。
(二)項目管理情況。
項目資金及時轉入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶,用于建檔立卡脫貧人口城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇兜底支付。
(三)項目監(jiān)管情況。
建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目采取專項資金專款專用,專項資金項目實施過程中,保障資金的安全、規(guī)范、及時、高效使用。
四、項目績效情況
(一)項目完成情況。
建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目資金及時到位,共支付76.71萬元,績效指標中質量指標-補貼發(fā)放準確率100%,時效指標-資金在規(guī)定時間內下達率100%。截止2022年底,項目完成年初指標值。
(二)項目效益情況。
建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目績效指標中經濟效益指標-保障脫貧戶醫(yī)療費用報銷100%,服務對象滿意度指標-群眾服務滿意度100%。
五、評價結論及建議
(一)評價結論。
建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目資金及時到位,最大程度保障了參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險群眾享受財政補助待遇,完成年初項目目標。綜合評價打分95分。
(二)存在的問題。
無。
(三)相關建議。
無。
建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底專項資金預算項目自評得分表
一級指標 |
二級指標 |
評分方法 |
分值 |
評價情況 |
得分 |
|
通用指標(40分) |
項目決策 |
程序嚴密 |
分級評分法 |
2 |
完善 |
2 |
規(guī)劃合理 |
分級評分法 |
3 |
合理 |
3 |
||
制度完備 |
缺錯項扣分法 |
3 |
無缺(錯),制度完備 |
3 |
||
項目實施 |
分配合理 |
是否評分法 |
4 |
是 |
4 |
|
使用合規(guī) |
缺錯項扣分法 |
3 |
無缺(錯),使用合規(guī) |
3 |
||
執(zhí)行有效 |
缺錯項扣分法 |
2 |
無缺(錯),執(zhí)行有效 |
2 |
||
完成結果 |
預算完成 |
比率分值法 |
3 |
配套到位率100% |
3 |
|
資金結余 |
比率分值法 |
10 |
結余率為0 |
5 |
||
目標完成 |
比率分值法 |
4 |
完成率100% |
4 |
||
完成及時 |
比率分值法 |
4 |
及時率100% |
4 |
||
違規(guī)記錄 |
分級評分法 |
2 |
合規(guī) |
2 |
||
共性指標(20分) |
項目效果 |
區(qū)域平衡性 |
分級評分法 |
10 |
均衡 |
10 |
社會滿意度 |
比率分值法 |
10 |
社會滿意度≧95% |
10 |
||
特性指標(30分) |
基礎管理 |
服務質量提升 |
分級評分法 |
15 |
較好 |
15 |
社會效益 |
健康狀況改善 |
分級評分法 |
15 |
較好 |
15 |
|
個性指標(10分) |
可持續(xù)影響指標 |
對健全醫(yī)療保障制度體系的作用 |
分級評分法 |
10 |
成效明顯 |
10 |
合計 |
95 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局
2022年區(qū)級城鄉(xiāng)居民配套專項資金預算項目績效自評報告
一、項目概況
(一)項目基本情況。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目是一項涉及面廣的民生工程項目,按照《城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理辦法》規(guī)定:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金構成包含政府補助資金,政府補助資金由中央、省、市、區(qū)縣的財政補助構成,區(qū)級配套資金按照全區(qū)的參保人數(shù)全面配套,保障所有參加醫(yī)保的群眾享受財政補助待遇。
(二)項目績效目標。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目資金及時到位,區(qū)級配套率100%,最大程度保障了參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險群眾享受財政補助待遇。
(三)項目自評步驟及方法。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目績效自評是根據(jù)《2023年區(qū)級專項資金預算項目績效評價指標體系》設定完善每項專項預算項目支出進行自評打分。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目績效評價通過通用、共性、特性和個性四個層次進行分類打分和產業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎設施三個大類指標體系來開展績效評價。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。
我區(qū)2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)級配套項目資金年初預算800萬元,資金申報733.33萬元,財政批復733.33萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1.資金計劃。
根據(jù)《省財政廳省醫(yī)療保障局關于2022年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助分擔標準的通知》(川財社【2022】99號)文件要求,2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準提高到610元/年/人,其中中央財政負擔488元/年/人,省財政負擔67.30元/年/人,市、縣(區(qū))共同負擔54.70元/年/人(其中市級財政負擔30%,區(qū)級財政負擔70%為38.29元/人/年)。按照補助標準,我區(qū)2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)級財政補助為733.33萬元。
2.資金到位。
截止2022年底,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目資金全部下達,與年初資金計劃相符,資金到位率100%。
3.資金使用。
截止2022年底,該項目資金支出733.33萬元,資金支付率100%,資金使用安全、規(guī)范、及時、高效,資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,與預算相符。
(三)項目財務管理情況。
我單位針對該項目建立了專門的經辦流程和內控監(jiān)管制度,我單位財務管理制度健全,會計核算及賬務處理正確。該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度,支出及時,會計核算合理規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
財政根據(jù)我單位年初預算下達該項目指標,我單位按照我區(qū)2022年6月城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保人數(shù)(除開省屬高校生),根據(jù)財政廳 省醫(yī)療保障局關于2022年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助分擔標準的通知(川財社【2022】99號)文件要求,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險各級財政補助 610元/人,其中:中央財政補助488元/人,省級67.3元/人,市級16.41元/人,區(qū)級38.29元/人,核算出資金后,向財政申請該項目資金計劃,財政收到申請批復后,將資金轉入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶,資金到位率100%。
(二)項目管理情況。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目根據(jù)《省財政廳省醫(yī)療保障局關于2022年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助分擔標準的通知》(川財社【2022】99號)文件進行管理。
(三)項目監(jiān)管情況。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目采取專項資金專款專用,專項資金項目實施過程中,保障資金的安全、規(guī)范、及時、高效使用。
四、項目績效情況
(一)項目完成情況。
2022年我區(qū)6月業(yè)務統(tǒng)計報表鎖定參保人數(shù)為274242人(其中彭山區(qū)194772人,天新區(qū)79470人)。按照補助標準,我區(qū)2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)級財政補助應為 745.78萬元(194772人*38.29元)。另2021年省醫(yī)保局去除重復參保后,我區(qū)最終審定人數(shù)為248059人,但我區(qū)2021年已按251497人進行了補助,多補助3438人,多補助金額為12.44萬元。該多補助部份在2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)級補助中扣除,扣除后為733.33萬元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目資金及時到位,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目績效指標中經濟效益指標-保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保區(qū)級配套率100%,質量指標-補貼發(fā)放準確率100%,時效指標-資金在規(guī)定時間內下達率100%,服務對象滿意度指標-群眾服務滿意度100%。截止2022年底,項目完成年初指標值。
(二)項目效益情況。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目績效指標中經濟效益指標-保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保區(qū)級配套率100%,社會效益指標-保障全區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保配套率100%,可持續(xù)效益指標-項目發(fā)放可持續(xù)性100%,服務對象滿意度指標-群眾服務滿意度100%。
五、評價結論及建議
(一)評價結論。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目資金及時到位,區(qū)級配套率100%,最大程度保障了參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險群眾享受財政補助待遇,完成年初項目目標。綜合評價打分99分。
(二)存在的問題。
在項目實施過程中,存在居民會重復參保問題。原因可能為居民對政策了解還不太透徹,在不同地方出現(xiàn)重復參保。針對存在的問題,我單位及時對接業(yè)務統(tǒng)計報表,保證人數(shù)準確性,區(qū)級配套資金及時到位,按照全區(qū)的參保人數(shù)全面配套,保障所有參加醫(yī)療保險的群眾享受財政補助待遇。
(三)相關建議。
無。
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套專項資金預算項目
自評得分表
一級指標 |
二級指標 |
評分方法 |
分值 |
評價情況 |
得分 |
|
通用指標(40分) |
項目決策 |
程序嚴密 |
分級評分法 |
2 |
完善 |
2 |
規(guī)劃合理 |
分級評分法 |
3 |
合理 |
3 |
||
制度完備 |
缺錯項扣分法 |
3 |
無缺(錯),制度完備 |
3 |
||
項目實施 |
分配合理 |
是否評分法 |
4 |
是 |
4 |
|
使用合規(guī) |
缺錯項扣分法 |
3 |
無缺(錯),使用合規(guī) |
3 |
||
執(zhí)行有效 |
缺錯項扣分法 |
2 |
無缺(錯),執(zhí)行有效 |
2 |
||
完成結果 |
預算完成 |
比率分值法 |
3 |
配套到位率100% |
3 |
|
資金結余 |
比率分值法 |
10 |
結余率為0 |
10 |
||
目標完成 |
比率分值法 |
4 |
完成率100% |
4 |
||
完成及時 |
比率分值法 |
4 |
及時率100% |
4 |
||
違規(guī)記錄 |
分級評分法 |
2 |
合規(guī) |
2 |
||
共性指標(20分) |
項目效果 |
區(qū)域平衡性 |
分級評分法 |
10 |
均衡 |
10 |
社會滿意度 |
比率分值法 |
10 |
社會滿意度≧95% |
9 |
||
特性指標(30分) |
基礎管理 |
服務質量提升 |
分級評分法 |
15 |
較好 |
15 |
社會效益 |
健康狀況改善 |
分級評分法 |
15 |
較好 |
15 |
|
個性指標(10分) |
可持續(xù)影響指標 |
對健全醫(yī)療保障制度體系的作用 |
分級評分法 |
10 |
成效明顯 |
10 |
合計 |
99 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局
2022年上級醫(yī)療救助專項資金預算項目績效自評報告
一、項目概況
(一)項目基本情況。
上級醫(yī)療救助項目經費極大程度地保障了我區(qū)困難群眾以及脫貧戶基本醫(yī)療權益,在助力脫貧攻堅、防止因病返貧等方面發(fā)揮重要作用。按照四川省醫(yī)療救助工作規(guī)程要求,結合實際,全力保障我區(qū)困難群眾醫(yī)療。
(二)項目績效目標。
該項經費是一項涉及面廣的民生工程項目,為了保障我區(qū)困難群眾以及脫貧戶基本醫(yī)療權益的基本性制度安排,在助力脫貧攻堅、防止因病致貧、因病返貧等方面發(fā)揮重要作用,將符合條件的困難群眾100%納入醫(yī)療救助報銷范圍。
(三)項目自評步驟及方法。
上級醫(yī)療救助項目績效自評是根據(jù)《2023年區(qū)級專項資金預算項目績效評價指標體系》設定完善每項專項預算項目支出進行自評打分。上級醫(yī)療救助項目績效評價通過通用、共性、特性和個性四個層次進行分類打分和產業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎設施三個大類指標體系來開展績效評價。
二、項目資金申報及使用情況
(一)項目資金申報及批復情況。
我區(qū)2022年上級醫(yī)療救助項目資金申報931.93萬元,財政批復931.93萬元。
(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1.資金計劃。我區(qū)2022年醫(yī)療救助項目資金來源包括中央財政資金(本級)610.46萬元,彩票公益資金(中央)41.4萬元,省級資金(本級)254.38萬元,彩票公益資金(省級)25.69萬元,共計931.93萬元。
2.資金到位。截止2022年底,上級醫(yī)療救助資金全部下達,資金到位率100%。
3.資金使用。截止2022年底,該項目資金支出950.43萬元,實際支出大于資金計劃是因為上年結余資金在今年支出,資金使用安全、規(guī)范、及時、高效,資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,與預算相符。
(三)項目財務管理情況。
我單位針對該項目建立了專門的經辦流程和內控監(jiān)管制度,我單位財務管理制度健全,會計核算及賬務處理正確。該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度,支出及時,會計核算合理規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
財政根據(jù)我單位年初預算下達該項目指標,我單位根據(jù)參與醫(yī)療救助對象的人數(shù)和標準核算出資金后,向財政申請該項目資金計劃,財政收到申請批復后,將資金轉入我區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金專戶,資金到位率100%。
(二)項目管理情況。
為進一步健全城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助制度,完善城鄉(xiāng)新型社會救助體系,切實幫助我市城鄉(xiāng)困難群眾解決醫(yī)療困難,根據(jù)國家、省有關規(guī)定,我單位根據(jù)《眉山市城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助暫行辦法》實施該項目。
(三)項目監(jiān)管情況。
醫(yī)療救助資金的籌集、管理和使用情況,應按季度向社會公布,醫(yī)療救助對象和救助金額等情況應每季度在村(居)委會張榜公布,接受社會監(jiān)督。醫(yī)療救助項目采取專項資金專款專用,專項資金項目實施過程中,保障資金的安全、規(guī)范、及時、高效使用。
四、項目績效情況
(一)項目完成情況。
2022年我區(qū)資助參保人數(shù)共12710人次,住院救助人次5757次,門診救助人次10764人次。2022年資助參保支出:165.64萬元,住院救助支出:630.48萬元,門診救助支出:154.31萬元,共支出:950.43萬元(包含上年結余資金18.32萬元和其他收入1.04萬元),實際支出大于資金計劃是因為上年結余資金在今年支出。
(二)項目效益情況。
醫(yī)療救助項目項目績效指標中數(shù)量指標-符合救助條件的對象按規(guī)定納入醫(yī)療救助范圍100%進行救助,質量指標-符合資助條件的農村低收入人口資助參保政策覆蓋率100%,時效指標-資金在規(guī)定時間下達率100%,成本指標-配套標準執(zhí)行率100%,經濟效益指標-困難群眾納入醫(yī)療救助報銷率100%,可持續(xù)效益指標-對健全醫(yī)療保障體系作用效果明顯,服務對象滿意度指標-群眾服務滿意度100%。
五、評價結論及建議
(一)評價結論。
醫(yī)療救助項目資金及時到位,保障了我區(qū)困難群眾以及脫貧戶基本醫(yī)療權益,符合條件的困難群眾100%納入醫(yī)療救助報銷范圍,完成年初項目目標。綜合評價打分95分。
(二)存在的問題。
無。
(三)相關建議。
無。
上級醫(yī)療救助專項資金預算項目自評得分表
一級指標 |
二級指標 |
評分方法 |
分值 |
評價情況 |
得分 |
|
通用指標(40分) |
項目決策 |
程序嚴密 |
分級評分法 |
2 |
完善 |
2 |
規(guī)劃合理 |
分級評分法 |
3 |
合理 |
3 |
||
制度完備 |
缺錯項扣分法 |
3 |
無缺(錯),制度完備 |
3 |
||
項目實施 |
分配合理 |
是否評分法 |
4 |
是 |
4 |
|
使用合規(guī) |
缺錯項扣分法 |
3 |
無缺(錯),使用合規(guī) |
3 |
||
執(zhí)行有效 |
缺錯項扣分法 |
2 |
無缺(錯),執(zhí)行有效 |
2 |
||
完成結果 |
預算完成 |
比率分值法 |
3 |
配套到位率100% |
3 |
|
資金結余 |
比率分值法 |
10 |
結余率為0 |
10 |
||
目標完成 |
比率分值法 |
4 |
完成率100% |
4 |
||
完成及時 |
比率分值法 |
4 |
及時率100% |
4 |
||
違規(guī)記錄 |
分級評分法 |
2 |
合規(guī) |
2 |
||
共性指標(20分) |
項目效果 |
區(qū)域平衡性 |
分級評分法 |
10 |
均衡 |
10 |
社會滿意度 |
比率分值法 |
10 |
社會滿意度≧95% |
10 |
||
特性指標(30分) |
基礎管理 |
服務質量提升 |
分級評分法 |
15 |
較好 |
13 |
社會效益 |
健康狀況改善 |
分級評分法 |
15 |
較好 |
13 |
|
個性指標(10分) |
可持續(xù)影響指標 |
對健全醫(yī)療保障制度體系的作用 |
分級評分法 |
10 |
成效明顯 |
9 |
合計 |
95 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局2022年度行政事業(yè)性國有資產綜合管理績效自評報告
一、部門(單位)概況
(一)機構組成
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局為區(qū)政府直屬機構,下設參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,即彭山區(qū)醫(yī)療保險中心,與局機關統(tǒng)一納入決算編制范圍。
(二)人員概況
截止2022年末,我單位公務員7人,參公人員9人,參公工勤4人,事業(yè)3人,共計23人。
二、行政事業(yè)單位國有資產基本情況
(一)資產總體情況
截至2022 年 12月31日,我單位資產總額(賬面凈值,下同) 46.14 萬元,較上年增長 10.94%。負債總額 20.18萬元 ,較上年減少5.96%。凈資產 25.97萬元 ,較上年增長 28.95%。
(二)固定資產構成情況
土地、房屋及構筑物0 萬元;占固定資產的 0% ;設備 28.31 萬元,占 62.27 %;文物和陳列品 0 萬元,占 0 % ;圖書檔案 0 萬元,占 0% ;家具、用具 17.15萬元,占 37.73 % ;特種動植物 0萬元,占 0 % 。
三、資產績效情況
資產采購:根據(jù)依法履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要,結合資產存量、資產配置標準、績效目標和財政承受能力配置資產。屬于政府采購范圍的嚴格按照政府采購辦法進行采購。
資產使用:加強對本單位國有資產的管理,明確管理責任,規(guī)范使用流程,加強產權保護,推進相關資產安全有效使用。資產使用率較高,能保障單位日常運轉。
資產處置:根據(jù)履行職能、事業(yè)發(fā)展需要和資產使用狀況,經集體決策和履行審批程序,依據(jù)處置事項批復等相關文件及時處置行政事業(yè)性國有資產。
四、評價結論及建議
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局通過行政事業(yè)性國有資產綜合管理績效自評,績效目標完成良好,各項工作任務有序推進。自評得分98分。
五、對管理中存在問題的整改措施
進一步加強各種資產管理,細化明確職責,定期開展現(xiàn)有資產進行盤點工作確保國有資產不流失。
六、加強資產管理工作的建議
一是資產管理部門定期加強業(yè)務培訓。
二是資產的購置或報廢處置進一步簡化。
行政事業(yè)性國有資產綜合管理績效自評得分表
評價項目 |
評分標準 |
評價情況 |
得分 |
資產管理崗位 |
設立專人管理 |
設立了專人管理 |
10 |
每年定期開展盤點次數(shù) |
不少于1次 |
1次 |
10 |
固定資產盤盈盈虧數(shù) |
等于0 |
等于0 |
10 |
固定資產閑置數(shù) |
不超過資產總數(shù)的5% |
未超過 |
10 |
固定資產計提折舊 |
計提 |
已計提 |
10 |
固定資產及時建立卡片 |
不超過一個月 |
不超過一個月 |
10 |
資產采購合格率 |
100% |
100% |
10 |
資產處置合格率 |
100% |
100% |
10 |
使用條形碼管理 |
全部 |
個別未使用 |
8 |
資產賬與財務賬一致 |
一致 |
一致 |
10 |
合計 |
98 |
部門預算項目支出績效自評表(2022年度)
報表編號:510000_0013zp |
||||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000313588-城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險工作經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局 |
實施單位(蓋章) |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
該項經費用于城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險參保對象權益確認,政策宣傳,待遇享受等具體工作的落實所需經費,保障了全區(qū)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保障工作的正常開展,保障了城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險待遇享受。 |
2022年度城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險工作經費全年完成度100%,年度目標完成情況較好。保障了城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險工作的有序開展,保障了城鎮(zhèn)職工的醫(yī)療保險待遇享受。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
該項目經費在實施過程中主要用于城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險權益確認,政策宣傳,待遇享受等具體工作的落實所需經費。具體用于宣傳資料的印刷費,下鄉(xiāng)檢查藥店、診所、醫(yī)院所需差旅費,召開醫(yī)保宣傳的會議費,聘請勞務人員的勞務費和其他商品服務支出等。 |
|||||||||
預算執(zhí)行情況(10分) |
年度預算數(shù)(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù),預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發(fā)生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中:財政資金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
質量指標 |
資金發(fā)放準確率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
時效指標 |
資金到位及時率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合計 |
100 |
100 |
||||||||
評價結論 |
結合本單位實際工作開展,自評得分100分,保障了城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險工作的有序開展,保障了城鎮(zhèn)職工的醫(yī)療保險待遇享受。 |
|||||||||
存在問題 |
無 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
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項目負責人:潘茜 |
財務負責人:吳敏 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000313628-城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局 |
實施單位(蓋章) |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
該項經費用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保對象權益確認,政策宣傳,待遇享受等具體工作的落實所需經費,保障了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作的有序開展,保障了城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保險待遇享受。 |
2022年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作經費全年完成度100%,年度目標完成情況較好。保障了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作的有序開展,保障了城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保險待遇享受。 |
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2.項目實施內容及過程概述 |
該項經費用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保對象權益確認,政策宣傳,待遇享受等具體工作的落實所需經費。具體用于宣傳資料的印刷費,下鄉(xiāng)檢查藥店、診所、醫(yī)院所需差旅費,召開醫(yī)保宣傳的會議費,聘請勞務人員的勞務費和其他商品服務支出等。 |
|||||||||
預算執(zhí)行情況(10分) |
年度預算數(shù)(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
15.00 |
15.00 |
14.89 |
99.25% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù),預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發(fā)生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中:財政資金 |
15.00 |
15.00 |
14.89 |
99.25% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
質量指標 |
資金發(fā)放準確率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
時效指標 |
資金到位及時率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合計 |
100 |
100 |
||||||||
評價結論 |
結合本單位實際工作開展,自評得分100分,保障了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作的有序開展,保障了城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保險待遇享受。 |
|||||||||
存在問題 |
無 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
|||||||||
項目負責人:潘茜 |
財務負責人:吳敏 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000341737-鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局 |
實施單位(蓋章) |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
該項經費用于保障鄉(xiāng)村振興工作以及雙創(chuàng)工作順利開展所需的工作經費。 |
2022年度鄉(xiāng)村振興及“雙創(chuàng)”專項經費完成度100%,年度目標完成較好。順利開展了鄉(xiāng)村振興工作及雙創(chuàng)工作。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
該項經費用于保障鄉(xiāng)村振興工作以及雙創(chuàng)工作順利開展所需的工作經費。主要用于下鄉(xiāng)慰問脫貧戶購買慰問品支出和雙創(chuàng)工作支付社區(qū)工作人員勞務費。 |
|||||||||
預算執(zhí)行情況(10分) |
年度預算數(shù)(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
5.00 |
2.39 |
2.39 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù),預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發(fā)生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中:財政資金 |
5.00 |
2.39 |
2.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
質量指標 |
資金發(fā)放準確率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
時效指標 |
資金在規(guī)定時間內下達率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||
滿意度指標 |
幫扶對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合計 |
100 |
100 |
||||||||
評價結論 |
結合本單位實際工作開展,自評得分100分,保障了鄉(xiāng)村振興工作以及雙創(chuàng)工作的順利開展。 |
|||||||||
存在問題 |
無 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
|||||||||
項目負責人:潘茜 |
財務負責人:吳敏 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000341922-醫(yī)保基金監(jiān)管及第三方審計經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局 |
實施單位(蓋章) |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
保障了醫(yī)保基金監(jiān)管工作的順利開展 |
2022年度醫(yī)保基金監(jiān)管及第三方審計經費完成度100%,年度目標完成情況較好,保障了醫(yī)保基金監(jiān)管工作的順利開展。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
該項目經費在實施過程中主要用于醫(yī)保基金監(jiān)管工作。 |
|||||||||
預算執(zhí)行情況(10分) |
年度預算數(shù)(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù),預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發(fā)生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中:財政資金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
質量指標 |
資金發(fā)放準確率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
時效指標 |
資金到位及時率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合計 |
100 |
100 |
||||||||
評價結論 |
結合本單位實際工作開展,自評得分100分,保障了醫(yī)保基金監(jiān)管工作的順利開展。 |
|||||||||
存在問題 |
無 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
|||||||||
項目負責人:潘茜 |
財務負責人:吳敏 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000341983-城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局 |
實施單位(蓋章) |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目是一項涉及面廣的民生工程項目,按照《城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險管理辦法》規(guī)定:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金構成包含政府補助資金,政府補助資金由中央、省、市、區(qū)縣的財政補助構成,區(qū)級配套資金按照全區(qū)的參保人數(shù)全面配套,保障所有參加醫(yī)療保險的群眾享受財政補助待遇。 |
2022年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套經費按照全區(qū)的參保人數(shù)全面配套,區(qū)級配套率100%,保障所有參加醫(yī)療保險的群眾享受財政補助待遇。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
根據(jù)《省財政廳省醫(yī)療保障局關于2022年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助分擔標準的通知》(川財社【2022】99號)文件要求,2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準提高到610元/年/人,其中中央財政負擔488元/年/人,省財政負擔67.30元/年/人,市、縣(區(qū))共同負擔54.70元/年/人(其中市級財政負擔30%,區(qū)級財政負擔70%為38.29元/人/年)。按照補助標準,我區(qū)2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)級財政補助應為 7457820元(194772人*38.29元)。另2021年省醫(yī)保局去除重復參保后,我區(qū)最終審定人數(shù)為248059人,但我區(qū)2021年已按251497人進行了補助,多補助3438人,多補助金額為124421元。該多補助部份在2022年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險區(qū)級補助中扣除,扣除后為7333399元。 |
|||||||||
預算執(zhí)行情況(10分) |
年度預算數(shù)(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
800.00 |
800.00 |
733.34 |
91.67% |
10 |
9 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù),預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發(fā)生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中:財政資金 |
800.00 |
800.00 |
733.34 |
91.67% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
質量指標 |
補貼發(fā)放準確率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
時效指標 |
資金在規(guī)定時間內下達率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指標 |
經濟效益指標 |
保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保區(qū)級配套率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾服務滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
合計 |
100 |
99 |
||||||||
評價結論 |
結合本單位實際工作開展,自評得分99分,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套項目資金及時到位,區(qū)級配套率100%,最大程度保障了參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險群眾享受財政補助待遇,完成年初項目目標。 |
|||||||||
存在問題 |
在項目實施過程中,存在居民會重復參保問題。 |
|||||||||
改進措施 |
針對存在的問題,我單位及時對接業(yè)務統(tǒng)計報表,保證人數(shù)準確性,區(qū)級配套資金及時到位,按照全區(qū)的參保人數(shù)全面配套,保障所有參加醫(yī)療保險的群眾享受財政補助待遇。 |
|||||||||
項目負責人:潘茜 |
財務負責人:吳敏 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000393081-建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局 |
實施單位(蓋章) |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
最大程度地保障了我區(qū)建檔立卡脫貧戶的醫(yī)療權益,實行醫(yī)保費用財政兜底全覆蓋。 |
2022年度建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底最大程度地保障了我區(qū)建檔立卡脫貧戶的醫(yī)療權益,實行醫(yī)保費用財政兜底全覆蓋。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
該項目經費在實施過程中主要用于保障我區(qū)建檔立卡脫貧戶的醫(yī)療權益,實行醫(yī)保費用財政兜底全覆蓋。 |
|||||||||
預算執(zhí)行情況(10分) |
年度預算數(shù)(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
150.00 |
150.00 |
76.71 |
51.14% |
10 |
5 |
2022年建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用支出減少。 |
|||
其中:財政資金 |
150.00 |
150.00 |
76.71 |
51.14% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
質量指標 |
補貼發(fā)放準確率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
時效指標 |
資金在規(guī)定時間內下達率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指標 |
經濟效益指標 |
保障脫貧戶醫(yī)療費用報銷 |
≥ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾服務滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
合計 |
100 |
95 |
||||||||
評價結論 |
結合本單位實際工作開展,自評得分95分,建檔立卡脫貧人口醫(yī)療費用區(qū)級財政兜底項目資金及時到位,最大程度保障了參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險群眾享受財政補助待遇,完成年初項目目標。 |
|||||||||
存在問題 |
無 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
|||||||||
項目負責人:潘茜 |
財務負責人:吳敏 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000004923493-財政代繳重殘及計生特別扶助 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局 |
實施單位(蓋章) |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
財政代繳重殘及計生特別扶助經費極大程度地保障了我區(qū)重殘及計生特別扶助困難群眾基本醫(yī)療權益,在助力脫貧攻堅、防止因病返貧等方面發(fā)揮重要作用。 |
2022年度財政代繳重殘及計生特別扶助經費極大程度地保障了我區(qū)重殘及計生特別扶助困難群眾基本醫(yī)療權益,在助力脫貧攻堅、防止因病返貧等方面發(fā)揮重要作用。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
該項目經費在實施過程中主要用于保障我區(qū)重殘及計生特別扶助困難群眾基本醫(yī)療權益,購買城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險。截止2022年底,按照每人350元的標準為民政計生特別扶助對象883人購買基本醫(yī)療保險支付32.43萬元,為重度殘疾2702人購買基本醫(yī)療保險支付92.88萬元,共支付125.31萬元。 |
|||||||||
預算執(zhí)行情況(10分) |
年度預算數(shù)(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
150.00 |
125.31 |
125.31 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù),預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發(fā)生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中:財政資金 |
150.00 |
125.31 |
125.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
數(shù)量指標 |
困難群眾醫(yī)保覆蓋率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
質量指標 |
補貼發(fā)放準確率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
時效指標 |
資金在規(guī)定時間內下達率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾服務滿意率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
合計 |
100 |
100 |
||||||||
評價結論 |
結合本單位實際工作開展,自評得分100分,保障了我區(qū)重殘及計生特別扶助困難群眾基本醫(yī)療權益,在助力脫貧攻堅、防止因病返貧等方面發(fā)揮重要作用。 |
|||||||||
存在問題 |
因城鄉(xiāng)居民人員參保起止時間為上年10月到次年9月,參保時間跨度較大,我單位一般于上年年末購買下一年貧困人口的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險,當年再補充購買當年動態(tài)調整貧困人口的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險,造成了資金使用時間的錯位。 |
|||||||||
改進措施 |
針對存在的問題,我們將進一步科學設定績效目標,加強預算執(zhí)行管理。一是改進部門收支預算編制,夯實預算基礎工作,提高預算編制質量;二是認真研究政策,加強項目績效目標審核,力求科學合理;三是提早規(guī)劃,提前實施,確保各項順利實施,提高財政資金的使用效益;四是及時進行績效目標和自評公開,對績效管理過程中提出的問題,及時整改。 |
|||||||||
項目負責人:潘茜 |
財務負責人:吳敏 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000005969227-上級醫(yī)療救助專項資金 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局 |
實施單位(蓋章) |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
該項經費是一項涉及面廣的民生工程項目,為了保障我區(qū)困難群眾以及脫貧戶基本醫(yī)療權益的基本性制度安排,在助力脫貧攻堅、防止因病致貧、因病返貧等方面發(fā)揮重要作用,將符合條件的困難群眾100%納入醫(yī)療救助報銷范圍。 |
2022年度上級醫(yī)療救助專項資金在保障我區(qū)困難群眾以及脫貧戶基本醫(yī)療權益的基本性制度安排,助力脫貧攻堅、防止因病致貧、因病返貧等方面發(fā)揮重要作用,將符合條件的困難群眾100%納入醫(yī)療救助報銷范圍。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
該項目經費在實施過程中主要用于將符合條件的困難群眾100%納入醫(yī)療救助報銷范圍。2022年我區(qū)資助參保人數(shù)共12710人次,住院救助人次5757次,門診救助人次10764人次。2022年資助參保支出:165.64萬元,住院救助支出:630.48萬元,門診救助支出:154.31萬元,共支出:950.43萬元,實際支出大于資金計劃是因為上年結余資金在今年支出。 |
|||||||||
預算執(zhí)行情況(10分) |
年度預算數(shù)(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
0.00 |
931.93 |
931.93 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù),預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發(fā)生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中:財政資金 |
0.00 |
931.93 |
931.93 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾服務滿意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
90 |
90 |
||
合計 |
100 |
100 |
||||||||
評價結論 |
結合本單位實際工作開展,自評得分100分,醫(yī)療救助項目資金及時到位,保障了我區(qū)困難群眾以及脫貧戶基本醫(yī)療權益,符合條件的困難群眾100%納入醫(yī)療救助報銷范圍,完成年初項目目標。 |
|||||||||
存在問題 |
無 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
|||||||||
項目負責人:潘茜 |
財務負責人:吳敏 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000006137817-新冠疫情防控儲備物資采購資金 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局 |
實施單位(蓋章) |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局機關戶 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
為有效應對全區(qū)疫情防控工作,按照區(qū)新冠疫情防控相關預案和區(qū)疫情防控指揮部安排采購新冠疫情防控儲備物資。 |
2022年度新冠疫情防控儲備物資采購資金經費完成度100%,有效應對了全區(qū)疫情防控工作。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
根據(jù)疫情防控需要,儲備疫情防控物資,該經費主要用于購買防護服、口罩、試劑盒等疫情防控物資和倉儲管理費用。 |
|||||||||
預算執(zhí)行情況(10分) |
年度預算數(shù)(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
0.00 |
46.15 |
46.15 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù),預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發(fā)生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中:財政資金 |
0.00 |
46.15 |
46.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾服務滿意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
90 |
90 |
||
合計 |
100 |
100 |
||||||||
評價結論 |
結合本單位實際工作情況,自評得分100分,有效的應對了全區(qū)疫情防控工作。 |
|||||||||
存在問題 |
無 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
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項目負責人:潘茜 |
財務負責人:吳敏 |
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部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
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項目名稱 |
51140322T000006353669-醫(yī)療服務與保障能力提升上級補助資金 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局 |
實施單位(蓋章) |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局機關戶 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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該項目資金用于支出醫(yī)保信息化、基金監(jiān)管和支付方式改革等方面工作。 |
2022年醫(yī)療服務與保障能力提升上級補助資金經費完成度100%,有效的提升了我單位醫(yī)保服務能力和保障能力。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
該項目經費在實施過程中主要用于醫(yī)保信息化、基金監(jiān)管和支付方式改革等方面工作,具體用于購買電腦、打印機、執(zhí)法記錄儀等設備。 |
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預算執(zhí)行情況(10分) |
年度預算數(shù)(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
0.00 |
20.00 |
19.81 |
99.03% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù),預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發(fā)生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中:財政資金 |
0.00 |
20.00 |
19.81 |
99.03% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾服務滿意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
90 |
90 |
||
合計 |
100 |
100 |
||||||||
評價結論 |
結合本單位實際工作情況,自評得分100分,有效的提升了本單位醫(yī)療服務與保障能力,對醫(yī)保信息化、基金監(jiān)管和支付方式改革等方面工作作出了重要作用。 |
|||||||||
存在問題 |
無 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
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項目負責人:潘茜 |
財務負責人:吳敏 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000006734996-定點村衛(wèi)生室配備硬件設施 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局 |
實施單位(蓋章) |
眉山市彭山區(qū)醫(yī)療保障局機關戶 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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市委、市政府已將“53個村衛(wèi)生室納入醫(yī)保定點”項目確定為2023年眉山市20件民生實事。我區(qū)任務數(shù)為11個。 |
我區(qū)按市醫(yī)保局要求“符合條件的村衛(wèi)生室應納盡納”,我區(qū)任務數(shù)為11個,實際完成21個。該項工作成效突出,獲得了市醫(yī)保局高度肯定,區(qū)醫(yī)保局被評為“村衛(wèi)生室納入醫(yī)保定點工作先進集體”。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
該項目經費在實施過程中主要用于定點村衛(wèi)生室配備硬件設施和支付一年的網絡運行費用。 |
|||||||||
預算執(zhí)行情況(10分) |
年度預算數(shù)(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
0.00 |
18.53 |
18.53 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù),預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因(100字以內);2.年中發(fā)生預算調整的(追加或調減),應單獨說明理由;3.其他資金包括:社會投入資金、銀行貸款. |
|||
其中:財政資金 |
0.00 |
18.53 |
18.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾服務滿意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
90 |
90 |
||
合計 |
100 |
100 |
||||||||
評價結論 |
結合本單位實際工作情況,自評得分100分,我區(qū)任務數(shù)為11個,實際完成21個。該項工作成效突出,獲得了市醫(yī)保局高度肯定,區(qū)醫(yī)保局被評為“村衛(wèi)生室納入醫(yī)保定點工作先進集體”。 |
|||||||||
存在問題 |
無 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
|||||||||
項目負責人:潘茜 |
財務負責人:吳敏 |
|||||||||
1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標信息、預算及執(zhí)行情況,用于預算單位查詢導出開展項目自評。 |
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2、取數(shù)口徑:部門項目績效目標表信息,包括年初預算、追加預算、結轉預算和調整預算的績效目標(以項目的最終績效目標為準)。 |
||||||||||
適用地區(qū):全省范圍 |
||||||||||
適用用戶:部門用戶、單位用戶 |
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第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
主辦單位:眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位:各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門
網站維護技術聯(lián)系電話:028-37603556 違法和不良信息舉報電話:028-37603556
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