目錄
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作...................................................3-5
二、機構設置.....................................................................5
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明........................................5
二、收入決算情況說明......................................................6
三、支出決算情況說明......................................................6-7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明..........................7
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.................8-10
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.............10
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明....................11-12
八、政府性基金預算支出決算情況說明...............................12
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明..........................12
十、其他重要事項的情況說明.........................................12-16
第三部分名詞解釋...........................................................16-19
第四部分附件
附件1.............................................................................20-24
附件2
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能:開展救援、救災的相關工作,建立紅十字應急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;開展應急救護培訓,普及應急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識,組織志愿者參與現(xiàn)場救護;參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關工作;組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作;參加國際人道主義救援工作;宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書;依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托事宜;依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關規(guī)定開展工作;協(xié)助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。
(二)2019年重點工作完成情況
1、新發(fā)展基層組織3個,發(fā)展會員和志愿者80人。
2、開展應急救護培訓共10期,培訓總人數(shù)600余人,其中505人取得《中國紅十字會救護員》證書;完成普及培訓1803人。
3、開展10次愛心志愿服務活動。
4、完成市級以上媒體報道11篇;開展紅十字青少年自救互救知識競賽;拍攝紅會公益短視頻“愛心相伴 紅十字‘救’在身邊”,參加省紅會比賽;“5.8世界紅十字日”開展主題為“愛心相伴 紅十字‘救’在身邊”的大型宣傳活動;開展造血干細胞宣傳和現(xiàn)場采集活動。
5、開展“牽手先天性疾病兒童”救助活動,為全區(qū)8名先天性疾病兒童發(fā)放救助款4.1萬元;爭取到中國紅十字基金會“小天使”救助基金3萬元和人道救助資金1萬元分別用于救助1名白血病患兒和1名大病患者;在“99公益日”發(fā)起線上募捐暨“關愛彭山抗戰(zhàn)老兵”項目,募集愛心資金6.15萬元。
6、完成紅星社區(qū)第三輪生計基金簽訂和投放工作;繼續(xù)鞏固鳳鳴街道城中社區(qū)和紅星社區(qū)、觀音鎮(zhèn)果園村和謝家鎮(zhèn)漢安村“博愛家園”項目工作,保證生計基金的安全使用;啟動應急救護基地建設項目,與區(qū)安體體驗中心整合實施。
7、開展脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作,到保勝鄉(xiāng)勝利村召開幫扶工作會2次,專題研究幫扶措施;到幫扶村講黨課1次,走訪慰問貧困戶6次,送去總價值2.06萬元的幫扶資金及慰問品;支持村級集體發(fā)展資金1萬元,實現(xiàn)貧困戶勞務收入1.90萬元。
8、開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。制定了實施方案和重點任務提示清單;開展好學習教育活動,集中學習與自學相結合,集中學習3天半;到錦江學院、格力電工、江口鎮(zhèn)永利村等地調(diào)研,廣泛征求意見建議,收集問題5個;認真檢視問題,抓好整改落實。班子檢視問題5個,個人檢視問題和對照黨章找查問題13個,制定整改措施18條;按組織領導、學習教育、調(diào)查研究、專題黨課、整改落實、圖片資料分類進行歸檔。
二、機構設置
彭山區(qū)紅十字屬參公事業(yè)單位,屬于一級預算單位。
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支各為88.22萬元。與2018年相比,收、支各增加0.64萬元,增長0.73%。主要變動原因是一般財政撥款收入增加。

圖1:收、支決算總計變動情況圖
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計88.22萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入77.43萬元,占87.8%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入10.79萬元,占12.2%.

圖2:收入決算結構圖
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計88.22萬元,其中:基本支出67.22萬元,占76.2%;項目支出21萬元,占23.8%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

圖3:支出決算結構圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支各為77.43萬元。與2018年相比,財政撥款收、支各增加3.23萬元,增長4.35%。主要變動原因是基本支出增加。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出77.43萬元,占本年支出合計的87.8%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款增加3.23萬元,增長4.35%。主要變動原因是基本支出增加。

圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出77.43萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出43.79萬元,占56.6%;社會保障和就業(yè)(類)支出27.31萬元,占35.3%;衛(wèi)生健康支出1.48萬元,占1.9%;住房保障支出4.85萬元,占6.3%。

圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數(shù)為77.43萬元,完成預算100%。其中:
1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):支出決算為22.79萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。
2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):支出決算為21萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為2.88萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。
4.社會保障和就業(yè)(類)紅十字事業(yè)(款) 行政運行(項):支出決算為24.43萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。
5.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為1.07萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。
6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):支出決算為0.41萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為4.85萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出56.43萬元,其中:
人員經(jīng)費49.14萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費7.29萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.09萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.09萬元,占100%。具體情況如下:

圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。
3.公務接待費支出0.09萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年減少0.2萬元,下降68.62%。主要原因是主要原因是2019年公務接待費次數(shù)減少。
國內(nèi)公務接待支出0.09萬元,主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待1批次,8人次(不包括陪同人員),共計支出0.09萬元,具體內(nèi)容包括:10月紅十字會接待造血干細胞活動費用0.09萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2019年,彭山區(qū)紅十字會機關運行經(jīng)費支出7.29萬元,比2018年減少19.95萬元,下降73.2%。主要原因是日常公用經(jīng)費中的差旅費、會議費等同比減少。
(二)政府采購支出情況
2019年,彭山區(qū)紅十字會政府采購支出總額1.31萬元,其中:政府采購貨物支出1.31萬元。主要用于購置電腦兩臺共計0.89萬元、打印機一臺0.42萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,彭山區(qū)紅十字會共有車輛0輛。
(四)預算績效管理情況。
根據(jù)預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對應急救護培訓、紅十字青少年活動、脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作等項目開展了預算事前績效評估,對8個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取2個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對2個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看:按照國家政策法規(guī)規(guī)定和本部門實際,建立健全財務基礎制度和約束機制依法有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,在完成部門職能目標中合理分配人、財、物,使之達到較高的工作效率和水平。本部門還自行組織了2個項目支出績效評價,從評價情況來看:在評價工作中,積極提供資料、主動配合工作,共同推進績效評價有序開展、取得實效。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映應急救護培訓、紅十字青少年活動、脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作等8個項目績效目標實際完成情況。
(1)應急救護培訓項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)4萬元,執(zhí)行數(shù)為4萬元,完成預算的100%。通過項目實施,開展應急救護培訓共10期,培訓總人數(shù)600余人,其中505人取得《中國紅十字會救護員》證書;完成普及培訓1803人。發(fā)現(xiàn)的主要問題:救護培訓有待進一步普及,培訓的實效有待進一步提高,我們存在重培訓,輕后續(xù)管理的問題,救護員在應急救護中作用發(fā)揮不明顯。下一步改進措施:項目啟動時間提前,對每季度要完成的培訓任務數(shù)進行分解,預算編制進一步細化。
(2)紅十字青少年活動項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預算的100%。通過項目實施,完成市級以上媒體報道11篇;開展紅十字青少年自救互救知識競賽,共200名學生參與;在四川大學錦江學院開展“12.1”世界艾滋病日宣傳活動,發(fā)放資料300余份。發(fā)現(xiàn)的主要問題:無。下一步改進措施:無。
(3)脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,到保勝鄉(xiāng)勝利村召開幫扶工作會2次,專題研究幫扶措施;到幫扶村講黨課1次,走訪慰問貧困戶6次,送去總價值20615元的幫扶資金及慰問品;支持村級集體發(fā)展資金1萬元,實現(xiàn)貧困戶勞務收入1.90萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題:無。下一步改進措施:無
(4)“三獻”項目配套工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)1萬元,執(zhí)行數(shù)為1萬元,完成預算的100%。通過項目實施,開展“牽手先天性疾病兒童”救助活動,為全區(qū)8名先天性疾病兒童發(fā)放救助款4.1萬元;爭取到中國紅十字基金會“小天使”救助基金3萬元和人道救助資金1萬元分別用于救助1名白血病患兒和1名大病患者;在“99公益日”發(fā)起線上募捐暨“關愛彭山抗戰(zhàn)老兵”項目,募集愛心資金6.15萬元;發(fā)現(xiàn)的主要問題:人道救助的開展因費用有限,開展的場次不夠、覆蓋面不廣,不能更廣泛惠及全區(qū)弱勢人群。下一步改進措施:無。
項目績效目標完成情況表 (2019 年度) |
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項目名稱 |
應急救護培訓 |
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預算單位 |
區(qū)紅十字會 |
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預算執(zhí)行情況(萬元) |
預算數(shù): |
4萬元 |
執(zhí)行數(shù): |
4 |
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其中-財政撥款: |
4萬元 |
其中-財政撥款: |
4 |
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其它資金: |
其它資金: |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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救護員培訓600人,應急救護普及培訓和健康教育1200人。 |
救護員培訓600人,其中505人取得《中國紅十字會救護員》證書,應急救護普及培訓和健康教育1803人。 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數(shù)量指標 |
救護員培訓600人,應急救護普及和健康教育培訓1200人 |
600人、1803人 |
600人、1803人 |
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項目完成指標 |
質量指標 |
圍繞中心,服務群眾,各項工作有序開展 |
100% |
100% |
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項目完成指標 |
時效指標 |
完成工作任務及時率100%,解決問題及時程度100%。 |
100% |
100% |
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項目完成指標 |
成本指標 |
日常經(jīng)費較上年節(jié)約 |
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效益指標 |
可持續(xù)影響 指標 |
秉承“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神,全面履行職責,充分發(fā)揮紅十字會在政府人道領域的助手作用。 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
讓黨委、政府放心,讓群眾放心。 |
100% |
100% |
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2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《區(qū)紅十字會部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。
因本部門所有項目的工作經(jīng)費金額都較小,所以未組織對應急救護培訓項目、紅十字青少年活動項目、脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作等項目開展了績效評價。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入(無)。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入(無)。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是由理事成員單位及基層紅會轉來的工作經(jīng)費和市紅會下?lián)艿娜说狼笾鸬取?/p>
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金(無)。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指人員的津貼補貼和績效工資。
10.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指項目經(jīng)費中的印刷費、培訓費等。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指職工的基本養(yǎng)老保險單位部分。
12.社會保障和就業(yè)(類)紅十字事業(yè)(款)行政運行(項):指職工的基本工資和績效工資。
13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指職工的醫(yī)療保險單位部分。
14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指公務員醫(yī)療補助。
15.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指職工的住房公積金單位部分。
16.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
19.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
彭山區(qū)紅十字會部門2019年部門整體支出績效評價報告
(報告范圍包括機關和下屬單位)
一、部門(單位)概況
(一)機構組成:
區(qū)紅十字會為區(qū)人民政府主管的一級預算參公事業(yè)單位。
(二)機構職能:
開展救援、救災的相關工作,建立紅十字應急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助;開展應急救護培訓,普及應急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識,組織志愿者參與現(xiàn)場救護;參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關工作;組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作;參加國際人道主義救援工作;宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書;依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則,完成人民政府委托事宜;依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關規(guī)定開展工作;協(xié)助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。
(三)人員概況:參公事業(yè)編制3人,2019年末實有參公占編人數(shù)為2人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況:
2019年本年收入合計88.22 萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入77.43萬元,占87.77%;其他收入10.79萬元,占12.23%。
(二)部門財政資金支出情況:
2019年本年支出合計88.22萬元,其中:基本支出67.22萬元,占76.20%;項目支出21.0萬元,占23.8%
三、部門整體預算績效管理情況
(一)部門預算管理。
績效總目標:按照國家政策法規(guī)規(guī)定和本部門實際,建立健全財務基礎制度和約束機制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,在完成部門職能目標中合理分配人、財、物,使之達到較高的工作效率和水平。
通過加強預算收支的管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,理順內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。
(二)結果應用情況:
為強化部門整體支出,加強國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,提升財務管理,建立節(jié)約型機關,2019年區(qū)紅十字會在強化業(yè)務管理、財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。
1.在原有相對健全的財務管理制度基礎上,適時地、針對性的進行了相關制度的增補,制度的建立更為完善。
2.重視制度的學習和宣講工作,并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化,將厲行節(jié)約反對浪費教育作為機關作風建設的重要內(nèi)容,極大強化了機關厲行節(jié)約管理意識。
3.建立了經(jīng)費支出定期匯報機制,除按照財政要求對部門預算、“三公”經(jīng)費進行例行公示外,根據(jù)經(jīng)費支出情況,定期進行經(jīng)費支出財務統(tǒng)計和分析,并及時向主要領導和績效評價領導小組進行匯報,對經(jīng)費支出的管理狀況提出建設性的意見,使各項經(jīng)費管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。
4.嚴格執(zhí)行了國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規(guī)定,政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務全部按要求實施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。
5.加強了會計核算工作。根據(jù)新印發(fā)的《行政單位會計制度》,進行了全面系統(tǒng)的學習,貫徹落實上級有關精神,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,取得了良好效果。2019年度在接待工作中節(jié)約開支從嚴把關,同比上年經(jīng)費降低。
四、評價結論及建議
(一)評價結論:
1.本年預算安排控制較好,財政供養(yǎng)人員控制率100%, “三公”經(jīng)費預算總額未突破上年。
2.預算執(zhí)行方面,支出總額控制在預算總額以內(nèi);本年無轉移資金支付,不存在截留或滯留專項資金情況。
(二)存在問題:
1、救護培訓有待進一步普及,培訓的實效有待進一步提高,我們存在重培訓,輕后續(xù)管理的問題,救護員在應急救護中作用發(fā)揮不明顯。
2、紅十字會“三救三獻”和人道救助的開展因費用有限,開展的場次不夠、覆蓋面不廣,不能更廣泛惠及全區(qū)弱勢人群。
3、在編制部門年度預算時,雖然根據(jù)本單位職能職責和年度工作計劃,但由于工作的突發(fā)性,仍然有一些無法預計和列入年初預算的項目支出,需要在年度中間進行預算追加和調(diào)整。
(三)改進建議:
1.適當增加紅十字事業(yè)經(jīng)費投入。特別是增加項目經(jīng)費預算,盡可能減少基本支出擠占項目支出的空間,提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,確保紅十字會能獨立自主開展工作。
2.單位內(nèi)部進一步建立健全財務管理制度。加強財務管理,嚴格財務審核、列報支付、財務核算,抓好“三公”經(jīng)費控制,提高資金使用效能。
3.認真展開績效管理。加強核心業(yè)務開展進度的跟蹤,開展績效評價,確保績效目標的完成,推進我區(qū)紅十字事業(yè)更高質量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表
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