2021年度
眉山市彭山區信訪局決算
目錄
公開時間:2022年10月25日
第一部分部門概況 3
一、基本職能及主要工作 3
二、機構設置 8
第二部分2021年度部門決算情況說明 9
一、收入支出決算總體情況說明 9
二、收入決算情況說明 9
三、支出決算情況說明 10
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 10
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 11
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 14
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 15
八、政府性基金預算支出決算情況說明 16
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 16
十、其他重要事項的情況說明 17
第三部分 名詞解釋 18
第四部分 附件 20
第五部分 附表 22
一、收入支出決算總表 23
二、收入決算表 23
三、支出決算表 23
四、財政撥款收入支出決算總表 23
五、財政撥款支出決算明細表 23
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 23
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 23
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 23
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 23
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 23
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 23
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 23
十三、國有資本經營預算支出決算表 23
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 24
第一部分 部門概況
1.貫徹執行黨和國家關于信訪工作的方針、政策、法律、法規和中央、省、市關于信訪工作的決策部署; 負責本系統、本部門依法行政工作。
2.研究制定涉及信訪工作的政策性文件,組織開展信訪問題排查化解、風險評估,提出改進和加強信訪工作的建議。
3.綜合協調、指導、考核全區信訪工作,督促檢查各鄉鎮(街道)、區級部門(單位)信訪工作。
4.負責匯集分析社情民意,綜合研判信訪事項,向區委、區政府反映信訪群眾提出的重要建議、意見和問題。
5.負責處理區內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給區委、區政府及領導同志的來信和網上留言,接待群眾來訪。
6.負責指導、處置群眾進京到省到市集體上訪、非接待場所上訪和跨地區、跨部門的重要信訪問題。
7.負責按照“屬地管理、分級負責”“誰主管、誰負責”原則,向鄉鎮(街道)和區級部門(單位)交辦、轉送信訪事項,檢查督促信訪事項的辦理。
8.負責承擔區信訪工作聯席會議、區政府信訪事項復查復核委員會及其辦公室日常工作。
9負責職責范圍內安全生產、職業健康和生態環境保護等工作。
10.完成區委和區政府交辦的其他任務。
1.區委區政府對信訪工作重視程度進一步提高。
明確了由區委書記黃秀航為主要召集人的信訪聯席會議制度。一年來,黃秀航書記親自召集召開信訪聯席會議2次,對12件重大疑難問題進行專題研究;召開全區信訪維穩工作會議2次,推動“治重化積”和安排部署重大會節期間的信訪穩定工作;召開區黨政例會19次,對區信訪局梳理的49個突出問題分別落實區領導限期解決。區黨政領導定期坐班接訪48人次,接待群眾84批235人次;召開分管領域涉穩問題分析會30余次,召開疑難案件研判會15次,推動化解了祝德華、譚玉如、共享單車投放等疑難問題30余件,有效將人員穩控在當地,將問題化解在基層。
2.信訪工作主體責任進一步壓實。
采取一桿子插到底的方式,信訪局班子成員聯系項目、聯系鄉鎮信訪工作拓展到了聯系區領導包案案件;對平時收集到的疑難問題,由區信聯辦牽頭召集相關部門召開聯席會議專題研判,同時采取帶案下訪的方式進行實地了解,重點是跟蹤、督促案件化解進度,壓實責任部門的主體責任,推動疑難案件按期化解。一年以來,區信聯辦共召集召開聯席會議35次,研判信訪問題36個,帶案下訪21次,向區委區政府提出參考建議16條;區信訪局班子成員聯系區領導包案86件,成功化解“治重化積”信訪件案件53件,區自排的“百日攻堅”案件3件。
3.風險防范工作機制進一步健全。
堅持日排查、周研判、月分析,融合信訪、市長熱線、公安等部門收集到的情況,匯總群眾反映的熱點、難點問題,梳理出階段性、涉眾型敏感信息,提前防范風險隱患,為黨委、政府當好參謀助手。今年以來,區信訪局通過每月收集群眾走訪、來信、網投反映的熱點、難點問題,對排查的73個突出問題進行了綜合研判、分析,明確責任主體推動化解,有效防范了可能引發的風險隱患,確保全區大局平安穩定。
4.信訪工作體制進一步創新。
為充分發揮鎮(街道)信訪工作的主導作用,加強組織協調,整合社會資源,統籌基層社會治理資源力量,強化源頭預防和源頭治理,形成做好信訪工作的強大合力,推動信訪問題及時就地解決,從源頭上預防和減少信訪問題,印發了《關于建立鎮(街道)信訪工作聯席會議制度的實施方案的通知》,在謝家街道辦試點建立了鎮街信訪聯席會議制度。著力將矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽,努力實現“小事不出村、大事不出鎮、矛盾不上交”。2021年,謝家街道到區級以上信訪總量與去年同期相比減少21%,無人到省級以上上訪。
5.信訪存量進一步減少。
依托中央信訪聯席會議“治重化積”的契機,在做好中央、省、市交辦信訪疑難問題交辦件的同時,梳理排查全區重點領域突出問題23件,開展“百日攻堅化積案”行動,落實區領導和責任部門包案,有效化解一批“骨頭案”、“釘子案”和遺留問題,進一步削減信訪存量、控制信訪增量,確保全區大局平安和諧。
6.信訪秩序進一步規范。
多來來,我局積極主動參加全區組織的“法制宣傳月”、“處置非法集資”、“法制文藝進萬家”和“12.4”憲法宣傳日等活動,到各鎮(街道)大力開展信訪法制宣傳,發放各類宣傳資料1000余份。同時,在區信訪群眾接待中心LED電子顯示屏滾動播放《信訪條例》和《公安部關于公安機關處置信訪活動中違法犯罪行為適用法律的指導意見》等方式,引導群眾依法有序表達利益訴求。今年共發生到區委、區政府集訪92批1565人次,與去年同期相比增加8批341人次;無人到市非訪;無人進京上訪到省非訪。信訪秩序正在逐步規范。
二、機構設置
區信訪局下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。
無納入區信訪局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位。
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計329.22萬元。與2020年相比收、支總計各增加16.51萬元,增長5.28%。主要變動原因是項目收支增加。
(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(單位:萬元)

二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計329.22萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入329.22萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%。
(圖2:收入決算結構圖)(單位:萬元)

三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計329.22萬元,其中:基本支出262.17萬元,占79.63%;項目支出67.05萬元,占20.37%。政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%。
(圖3:支出決算結構圖)(單位:萬元)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計329.22萬元。與2020年相比收、支總計增加16.51萬元,增長5.28%。主要變動原因是項目收支增加。
(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(單位:萬元)

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出329.22萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款增加16.51萬元,上漲5.28%。主要變動原因是項目收支增加。
(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(單位:萬元)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出329.22元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)274.82萬元,占83.48%;社會保障和就業支出(類)15.18萬元,占4.61%;衛生健康支出(類)10.7萬元,占3.25%;農林水支出(類)3.47元,占1.06%;住房保障支出(類)23.04萬元,占7%;其他支出(類)2萬元,占0.61%。
(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(單位:萬元)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為329.22萬元,完成預算100%。其中:
1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):支出決算為174.04萬元,完成預算100%。
2.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):支出決算為96.98萬元。完成預算100%。
3.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):支出決算為0.30萬元。完成預算100%。
4.一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):支出決算為3.5萬元。完成預算100%。
5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為14.93萬元。完成預算100%。
6.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)他社會保障和就業支出(項):支出決算為0.25萬元。完成預算100%。
7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為7.31萬元。完成預算100%。
8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):支出決算為3.40萬元。完成預算100%。
9.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):支出決算為3.47萬元。完成預算100%。
10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為23.04萬元。完成預算100%。
11.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):支出決算為2萬元。完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出262.17萬元,其中:
人員經費149.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、績效工資等。
公用經費113.04萬元,主要包括:辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.03萬元,完成預算2%,決算數小于預算數的主要原因是疫情原因減少接待。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.03萬元,占100%。具體情況如下:
(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(單位:萬元)

1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2020年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算2020年持平。
其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0.03萬元,完成預算2%。公務接待費支出決算比2020年減少0.01萬元,下降33.33%。主要原因是疫情原因減少接待。
主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待1批次,6人次(不包括陪同人員),共計支出0.03萬元,具體內容包括:接待仁壽縣信訪局人員到我區學習調研。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
其他國內公務接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年區信訪局政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年區信訪局國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2021年,區信訪局機關運行經費支出113.04萬元,比2020年增加68.76萬元,上漲155.29%。主要原因是人員經費等增加。
(二)政府采購支出情況
2021年,區信訪局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日,區信訪局共有車輛0輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求,本單位在年初預算編制階段,組織開展了預算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取1個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況自評。
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.一般公共服務檔案事務行政運行:指單位的基本支出。
3.一般公共服務檔案事務一般行政管理事務:指單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4.社會保障和就業行政事業單位離退休未歸口管理的行政單位離退休:指建國初期參加工作人員的困難補助。
5.社會保障和就業行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費:指為職工繳納的基本養老保險費。
6.社會保障和就業行政事業單位離退休機關事業單位職業年金繳費:指單位為職工實際繳納的職業年金(含職業年金補記支出)。
7.社會保障和就業撫恤死亡撫恤:指按規定開支病故離退休人員的撫恤金。
8.醫療衛生與計劃生育行政事業單位醫療行政單位醫療:指單位為職工繳納的基本醫療保險費。
9.資源勘探信息等支出安全生產監管其他安全生產監管:指單位安全生產監管費用。
10.住房保障支出住房改革支出住房公積金:指單位按規定為職工繳納的住房公積金。
11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
13.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
14.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件
眉山市彭山區信訪局
2021年部門整體支出績效評價報告
一、部門(單位)概況
(一)機構組成。
眉山市彭山區信訪局(以下簡稱“區信訪局”)為區財政一級預算單位,根據中共眉山市彭山區委辦公室 眉山市彭山區人民政府辦公室《關于印發<眉山市彭山區信訪局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(眉彭委辦〔2019〕64號),單位內設辦公室、接訪股、辦信辦案股。下屬事業單位彭山區群眾接待中心。
(二)機構職能。
區信訪局主要職能:一是研究制定涉及信訪工作的政策性文件,組織開展信訪問題排查化解、風險評估,提出改進和加強信訪工作的建議。二是負責本系統本部門依法行政工作。綜合協調、指導、考核全區信訪工作,督促檢查各鄉鎮(街道)、區級部門(單位)信訪工作。三是負責匯集分析社情民意,綜合研判信訪事項,向區委、區政府反映信訪群眾提出的重要建議、意見和問題。四是負責處理區內外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給區委、區政府及領導同志的來信和網上留言,接待來訪。五是負責指導、處置群眾進京到省到市集體上訪、非接待場所上訪和跨地區、跨部門的重要信訪問題。六是負責按照“屬地管理、分級負責”“誰主管、誰負責”原則,向鄉鎮(街道)和區級部門(單位)交辦、轉送信訪事項,檢查督促信訪事項的辦理。七是負責承擔區信訪工作聯席會議、區政府信訪事項復查復核委員會日常工作。八是負責職責范圍內安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。九是完成區委和區政府交辦的其他任務。
(三)人員概況。
區信訪局核定行政編制人員6人,機關工勤1人,事業編制人員8人
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。
2021年眉山市彭山區信訪局財政資金收入為329.22萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入329.22萬元,占財政資金收入的100%。
(二)部門財政資金支出情況。
2021年眉山市彭山區信訪局財政資金支出為329.22萬元。其中:一般公共服務支出274.82萬元;社會保障和就業支出15.18萬元;衛生健康支出10.71萬元;農林水支出3.47萬元;住房保障(類)支出23.04萬元;其他支出2萬元。
2021年眉山市彭山區信訪局財政資金支出為329.22萬元。其中:基本支出262.17萬元,占財政資金支出的79.63%;項目支出67.05萬元,占財政資金支出的20.37%。
三、部門整體預算績效管理情況(根據適用指標體系進行調整,涉及有專項預算的部門,專項預算項目自評報告根據要求另行單獨報送)
(一)部門預算項目績效管理。
眉山市彭山區信訪局嚴格按照預算編制管理制度執行,按照區政府的要求對2021年的預算進行了編制說明,內容與具體實施內容相符。
(二)結果應用情況。
眉山市彭山區信訪局經過對部門預算績效管理工作的自查自評,績效評價和全部支出的全覆蓋自查。將評價結果作為預算安排的重要依據,參照項目年度預算執行情況,保障重點支出,調整支出結構,優化財政資金配置,不斷強化績效理念。推動我單位整體績效管理水平不斷提升。
(三)自評質量
2021年我單位整體支出績效評價自查自評結果良好,達到預期績效目標。
四、評價結論及建議
(一)評價結論。
2021年度,彭山區信訪局認真貫徹落實區委、區政府各項工作部署,匯集分析社情民意,綜合研判信訪事項,向區委、區政府反映信訪群眾提出的重要建議、意見和問題,組織開展信訪問題排查、化解、風險評估,提出改進和加強信訪工作的建議,較好的完成了部門整體目標任務。
(二)存在問題。
1.績效目標填報質量有待提高。
(1)績效目標要素不完整。區信訪局部門整體支出績效目標表中未編制質量指標、時效指標、成本指標,信訪維穩經費項目也存在相同問題。
(2)部門常規性項目未制定中長期規劃。如:信訪維穩項目未制定中長期規劃。
(二)改進建議。
1.加強績效目標管理,確保目標完整準確。
績效目標是指財政預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果,績效目標是建設項目庫、編制部門預算、實施績效監控、開展績效評價的重要基礎和依據。建議區信訪局按照財政部、四川省有關部門預算績效目標管理辦法的要求編制部門整體支出和預算項目績效目標,確保設定的績效目標指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配,對延續性、常規性項目按實際情況及往年開展情況制定中長期規劃。
2.重視預算績效工作,扎實開展績效監控。
績效運行監控是對預算執行和目標完成情況進行動態管理的重要環節,建議區信訪局重視預算績效管理工作,按照《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(川委發〔2019〕8號)要求,對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”,發現問題及時糾正,確保績效目標如期保質保量實現。
部門預算項目支出績效自評報告
(信訪維穩項目)
一、基本情況
(一)項目概況。
為實現“三零四不”的工作任務目標,切實化解特殊疑難信訪案件,真正解決群眾“急、難、愁、盼”信訪問題,妥善協調處置突出群體性信訪案件,參與重大節點、重大會事、重要敏感時期的信訪維穩值班值守工作任務,確保全區社會和諧穩定,將信訪維穩工作相關經費納入財政預算予以保障。我局信訪維穩工作經費為90萬元。2021年申報信訪維穩工作經費90萬元,并獲批90萬元。
(二)項目實施情況。
按照年初制定的計劃,嚴格執行相關管理制度(如招投標、政府采購、項目公示等),主動接受監督,保障各項資金在監督下落到實處,發揮最大效益。
(三)資金投入使用情況。
2021年信訪維穩工作項目預算金額90萬元,實際到位90萬元,資金到位率為100%。截至2021年12月31日,使用資金90元;開支主要為:鄉鎮信訪維穩工作經費、特殊疑難信訪案件化解經費等;開支按照實用實報,均合規合法。資金支付與預算相符。
(四)項目績效目標。
實現“零進京、零通報、零登記”,“不發生到會場非訪,不發生涉訪群體性事件、個人極端事件,不發生涉訪負面輿情炒作”的工作任務目標,確保全區社會和諧穩定。
二、評價工作開展情況
(一)評價組織情況。我局高度重視評價工作,成立了評價工作小組,負責收集整理數據進行自評。
(二)評價指標體系。評價指標體系為項目完成指標70分,效益指標(社會效益)20分,滿意度指標(服務對象滿意度)10分。
(三)評價方法。
1、收集整理數據,開展自評;
2、對比分析,認真總結。
(四)評價標準。重大節點、重大會事、重要敏感時期,不發生進京到省上訪,減少群眾越級信訪,引導群眾依法信訪。
三、綜合評價結論(附評分表)
信訪維穩工作設置績效評價分值為100分,在全體干部的共同努力下按時按質完成了2021年績效目標任務,績效自評得分為100分,績效評價結論是項目資金執行好。
四、績效評價分析
(一)項目決策情況。資金使用都要開黨組會討論,本著厲行節約,合理支出的原則開支。
(二)項目管理情況。
1.對項目資金設置了輔助賬目-信訪維穩經費項目進行會計核算,??顚S?,項目資金費用核算清晰完整,賬務處理及時規范。項目資金支出由科室報銷,報銷流程需經分管領導審核、簽字、報局長確定,嚴格按照《財務工作制度》審批流程。
2.我局為加強項目管理,提高項目資金使用效益,確保項目實施的科學化、制度化、規范化,嚴格按照《財務工作制度》執行,按照規定測算項目預算、遵守各項經費開支范圍,保證項目資金??顚S?。
(三)項目產出情況。
1.各級領導蒞臨彭山調研等信訪維穩安保工作任務20次;
2.組織相關職能部門召開突出群體性信訪案件協調會30次;
3.現場處置群體性聚集事件84次;
4.化解各類疑難信訪案件15件;
5.聘請律師參與訪前和重大特殊疑難信訪案件化解92件。
(四)項目效益情況。
實現了“零進京、零登記、零通報”工作目標;實現了“不發生到會場非訪,不發生涉訪群體性事件、個人極端事件,不發生涉訪負面輿情炒作”工作目標;確保了信訪群眾合理得達了妥善解決,進一步規范信訪秩序,確保了全區社會和諧穩定。
五、存在主要問題
無。
六、相關措施建議
項目績效目標完成情況表 (2021年度) |
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項目名稱 |
信訪維穩工作項目 |
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預算單位 |
區信訪局 |
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項目執行情況(萬元) |
預算數: |
90萬元 |
執行數: |
90萬元 |
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其中-財政撥款: |
90萬元 |
其中-財政撥款: |
90萬元 |
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其它資金: |
0 |
其它資金: |
0 |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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為實現“三零四不”的工作任務目標,切實化解特殊疑難信訪案件,真正解決群眾“急、難、愁、盼”信訪問題,妥善協調處置突出群體性信訪案件,參與重大節點、重大會事、重要敏感時期的信訪維穩值班值守工作任務,確保全區社會和諧穩定 |
一是在重大節日、重大會事、重要敏感時期到京到省到市駐班值守15次;二是各級領導蒞臨彭山調研等信訪維穩安保工作任務20次;三是組織相關職能部門召開突出群體性信訪案件協調會30次;四是現場處置群體性聚集事件84次;五是化解各類疑難信訪案件15件;六是聘請律師參與訪前和重大特殊疑難信訪案件化解92件。實現了“三零四不”的工作任務目標 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 |
駐京駐戎值守 |
駐班值守15次 |
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項目完成指標 |
做好信訪維穩工作 |
信訪維穩安保20次 |
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項目完成指標 |
組織召開協調會 |
組織召開協調會30次 |
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項目完成指標 |
應急處突工作 |
現場處置聚集事件84次 |
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項目完成指標 |
協調信訪疑難案件 |
化解疑難信訪案件15件 |
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項目完成指標 |
律師參與接訪工作 |
律師參與化解案件92件 |
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效益指標 |
實現“三零四不”目標 |
確保社會和諧穩定 |
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效益指標 |
信訪案件及時化解處置 |
切實維護信訪群眾合法訴求得到妥善解決 |
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滿意度指標 |
群眾滿意度 |
群眾對信訪維穩滿意 |
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無。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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