交易中心彭山區分中心
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公開時間:2023年10月23日
第一部分單位概況····················4
一、主要職責·····················4
二、機構設置·····················4
第二部分 2022年度單位決算情況說明···································5
一、收入支出決算總體情況說明·········································5
二、收入決算情況說明··················································6
三、支出決算情況說明··················································7
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明·······························8
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明···························8
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明······················11
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明·························· 12
八、政府性基金預算支出決算情況說明································· 14
九、國有資本經營預算支出決算情況說明······························ 14
十、其他重要事項的情況說明·········································· 14
第三部分名詞解釋···················································· 17
第四部分附件························································ 20
附件眉山市公共資源交易中心彭山區分中心2022年度績效評價報告整體支出··········· 20
附表1眉山市公共資源交易中心彭山區分中心2022年度部門預算整體支出自評得分表········22
附表2眉山市公共資源交易中心彭山區分中心2022年度部門預算項目支出自評得分表········23
第五部分附表························································ 24
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
第一部分 單位概況
眉山市公共資源交易中心負責彭山區分中心負責為全區工程招投標、政府采購、土地(礦權)出讓、國有資產和特許經營權及農村產權流轉提供場地、信息、政策、咨詢等服務。
二、機構設置
眉山市公共資源交易中心彭山區分中心是全額撥款的事業單位,一級預算單位。無下屬單位。
2022年度收、支總計810.75萬元。與2021年相比,收、支總計各增加418.2萬元,增加106.53%。主要變動原因是主要原因是今年新增退2020-11、17號地交易服務費,合計支出335.25萬元。
(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

2022年本年收入合計810.75萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入810.75萬元,占100.00%;政府性基金預算財政撥款收入0.萬元,占0.00%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0.00%;上級補助收入0萬元,占0.00%;事業收入0萬元,占0.00%;經營收入0萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;其他收入0萬元,占0.00%。
(注:數據來源于財決01表,僅羅列本單位涉及的收入。)
(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

2022年本年支出合計810.75萬元,其中:基本支出335.69萬元,占41.41%;項目支出475.06萬元,占58.59%;上繳上級支出0萬元,占0.00%;經營支出0萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0萬元,占0.00%。
(注:數據來源于財決04表,僅羅列本單位涉及的支出。)
(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計810.75萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加418.20萬元,增加106.53%。主要變動原因是主要原因是今年新增退2020-11、17號地交易服務費,合計支出335.25萬元。
(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

2022年一般公共預算財政撥款支出810.75萬元,占本年支出合計的100.00%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加418.20萬元,增加106.53%。主要變動原因是主要原因是今年新增退2020-11、17號地交易服務費,合計支出335.25萬元。
(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

2022年一般公共預算財政撥款支出810.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出629.41萬元,占77.63%;教育支出0萬元,占0.00%;科學技術支出0萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0.00%;社會保障和就業支出28.29萬元,占3.49%;衛生健康支出11.63萬元,占1.43%;農林水支出4.00萬元,占0.50%;自然資源海洋氣象等支出112.56萬元,占13.88%;住房保障支出24.86萬元,占3.07%。
(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

2022年一般公共預算支出決算數為810.75萬元,完成預算100%。其中:
1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):支出決算為629.41萬元,完成預算100%。
2.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):支出決算為28.29萬元,完成預算100%。
3.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為11.63萬元,完成預算100%。
4.農林水(類)其他扶貧(款)鄉村振興(項):支出決算為4.00萬元,完成預算100%。
5.國土海洋氣象等(類)其他自然資源海洋氣象等支出(款)其他自然資源海洋氣象等支出(項):支出決算為112.56萬元,完成預算100%。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為24.86萬元,完成預算100%。
2022年一般公共預算財政撥款基本支出335.69萬元,其中:
人員經費293.40萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費42.25萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2022年“三公”經費財政撥款支出決算為1.61萬元,完成預算38.52%,較上年增加0.012萬元,增長0.73%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。
2022年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.25萬元,占77.64%;公務接待費支出決算0.36萬元,占22.36%。具體情況如下:
(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算100%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2021年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是無預算。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.25萬元,完成預算45.45%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加0.01萬元,增長0.81%。主要原因是工作需要、正常運轉。
其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2022年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出1.25萬元。主要用于土地拍賣、政府采購、農村產權流轉等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.36萬元,完成預算25.17%。公務接待費支出決算比2021年增加0.01萬元,增長2.86%。主要原因是正常工作接待需要,其中:
國內公務接待支出0.36萬元,主要用于公務接待的用餐費等。國內公務接待2批次,20人次(不包括陪同人員),共計支出0.36萬元,具體內容是接待省市交易中心到我中心開展調研活動支出0.36萬元。
外事接待支出0萬元,無外事接待。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
2022年,中心機關運行經費支出42.25萬元,比2021年減少3.58萬元,下降0.78%(注:數據來源于財決附03表)
2022年,中心政府采購支出總額18.59萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于開評標等工作。授予中小企業合同金額18.59萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額18.59萬元,占政府采購支出總額的100%。
截至2022年12月31日,中心共有車輛1輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于工作開展。單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理情況
根據預算績效管理要求,本單位在2022年度預算編制階段,組織對國有土地交易管理經費、政府采購評標專家費用、中心大廳運行經費、綜合信息化平臺升級改造、鄉村振興及“雙創”專項經費5個項目開展了預算事前績效評估,對5個項目編制了績效目標。預算執行過程中,選取國有土地交易管理經費、政府采購評標專家費用、中心大廳運行經費3個項目開展績效監控。年終執行完畢后,本部門對2022年部門整體支出開展績效評價,自查自評結果良好,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系逐漸豐富。本部門沒有100萬(含)以上的特定目標類預算項目和專項預算項目,故未開展項目支出績效評價。《2022年眉山市公共資源交易中心彭山區分中心部門整體績效評價報告》見附件(第四部分)。績效自評表詳見第四部分附件。
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。
5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。
10.外交(類)…(款)…(項):指……。
11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。
12.教育(類)…(款)…(項):指……。
13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。
14.文化旅游體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。
15.社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。
16.衛生健康(類)…(款)…(項):指……。
17.節能環保(類)…(款)…(項):指……。
18.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。
19.農林水(類)…(款)…(項):指……。
20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。
21.資源勘探工業信息等(類)…(款)…(項):指……。
22.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。
23.金融(類)…(款)…(項):指……。
24.自然資源海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。
25.住房保障(類)…(款)…(項):指……。
26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。
27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
眉山市公共資源交易中心彭山區分中心
2022年度整體績效評價報告
一、部門(單位)基本情況
(一)機構組成眉山市公共資源交易中心彭山區分中心是全額撥款的事業單位。
(二)機構職能和人員概況負責全區農村產權流轉交易、政府采購、土地(礦)權出讓、國有資產權轉讓以及全區政府投資建設工程招投標提供場地、信息、政策、咨詢等服務的部門。
2022年末中心在職職工24人,其中:行政人員 1人,全額事業人員19人,聘用人員4人。
(三)年度主要工作任務
1.按照《四川省遠程異地評標管理暫行辦法》要求,進一步完善、做好異地遠程評標常態化工作;做好眉山市公共資源交易電子交易新平臺上線運行地準備工作;實現項目資料全電子檔案,工程建設項目開標同步全影像功能。
2.做好“政府集中采購機構標準化建設試點”創建工作,加強政府采購電子檔案管理,全面推進政府采購電子化檔案建設工作,穩步推行政府采購全流程電子化,確保政采全流程化工作穩步推行。
3.繼續做好組織實施國有土地(礦)權出讓、國有資產權的轉讓交易工作,保障國有土地(礦)權出讓、國有資產權的轉讓創造更大的經濟價值。
4.做好宅基地使用權流轉工作,繼續做好宅基地改革試點工作,確保宅基地及農村集體建設用地使用權到農交中心平臺能順利交易。
5.全力做好省市區重點工程項目的招投標服務工作,保障招投標環節公平、高效推進,以充分競爭促進政府資源與優質市場主體的合理配置。
6.鞏固脫貧攻堅成果,繼續抓好聯系村和結對幫扶工作。
(四)部門整體支出績效目標
1.人員類項目績效目標: 嚴格執行相關政策,保障工資及時發放、足額發放,預算編制科學合理,減少結余資金。
2.國有土地交易管理經費績效目標:為財政創收,實現資源優化配置。
3.中心大廳運行經費績效目標:保障各項工作正常開展,實現為財政增收節資的目標。
4.政府采購評標專家費用績效目標: 采購人實現滿意的采購目標,節約財政資金。
5.綜合信息化平臺升級改造(2020年標準化建設項目)績效目標:達到標準化建設要求。
6.鄉村振興及“雙創”專項經費績效目標:解決聯系戶聯系村的實際困難,完成“雙創”工作任務。
二、部門財政撥款收支情況
(一)部門財政撥款收入情況 2022年度本部門收入總額為810.75萬元,是一般公共預算財政撥款收入。其中基本支出335.69萬元,占總收入41.4%;項目支出475.06元,占總收入58.60%。人員經費支出293.44萬元,占總收入36.19%;公用經費支出42.25元,占總收入5.21%。與上年度本部門收入相比增加418.20萬元,增加106.53%,主要原因是2022年新增退2020(P)-11、17號2宗土地交易服務費,合計支出335.25萬元。
(二)部門財政撥款支出情況 2022年本部門支出總額為810.75萬元,是業務活動費用支出。其中一般公共服務支出629.41萬元,占總支出77.63%;社會保障和就業支出28.29萬元,占總支出3.49%;衛生健康支出11.63萬元,占總支出1.43%;農林水支出4萬元,占總支出0.49%;自然資源海洋氣象等支出112.56萬元,占總支出13.88%;住房保障支出24.86萬元,占總支出3.07%。
(三)部門財政撥款結轉結余情況無
三、部門整體績效分析
(一)人員類項目、運轉類項目、特定目標類項目績效分析
1.人員類項目績效分析 2022年本部門職工工資、社會保障繳費、住房公積金調整后預算293.56萬元,預算執行293.44萬元,預算執行率為99.95%。預算編制合理, 按照相關政策,按時足額發放職工工資,按時繳納職工養老、醫療、住房公積金等各類保險。保障本部門工作的正常開展。
2.運轉類項目績效分析
(1)國有土地交易管理經費2022年本部門國有土地交易管理經費年初預算數50萬,調整后預算數95.75萬元,預算執行數為65.65萬元,預算執行率為68.56%。預算編制基本合理,充足保障了2022年國有土地交易項目工作的圓滿完成。2022年本部門成功出讓國有土地51宗,成交價合計313304萬元,非稅收入3455萬元,實現為區財政創收的目標任務。2022年國有土地交易管理經費預算執行率沒有達到100%的主要原因是國有土地交易項目數量存在不確定性,不能夠定量預算。
(2)中心大廳運行經費2022年本部門中心大廳運行經費調整后預算40.36萬元,預算執行數35.46萬元,預算執行率87.84%。預算編制基本合理,充足保障了工程招投標、農村產權流轉交易等項目工作順利開展,圓滿完成全年工作任務。2022年本部門組織完成政府投資工程招投標25個,為財政節資2398.58萬元,節資率為10.97%,異地遠程評標7個,國有資產處置73宗,溢價3.31萬元,溢價率1.93%;農村產權流轉8宗,成交金額1265.56萬元,實現為財政節資創收的目標任務。2022年中心大廳運行經費預算執行率沒有達到100%的主要原因是工程招投標、國有資產、農村產權交易流轉等交易項目數量存在不確定性,不能夠定量預算。
(3)政府采購評標專家費用2022年本部門政府采購評標專家費用調整后預算5.93萬元,預算執行數為4.7萬元,預算執行率為79.27%。預算編制基本合理,保障政府采購工作順利開展,圓滿完成各項采購工作任務。2022年本部門組織完成政府采購項目37個,節約資金437.71萬元,節資率11.26%,采購人實現滿意的采購目標,同時實現為節約財政資金的目標。2022年政府采購評標專家費預算執行率沒有達到100%的主要原因是政府采購交易項目數量存在不確定性,不能夠定量預算。
(4)綜合信息化平臺升級改造(2020年標準化建設項目)
2022年本部門綜合信息化平臺升級改造項目進一步完善了公共資源交易硬件設施,向交易場地規范化、標準化的目標更進一步;電子化、信息化、規范化和智能化功能區進一步凸現,充分發揮了市場配置資源的決定性作用,促進了有效市場和有為政府的更好結合。進一步維護了公開、公平、公正、誠信的交易環境。2022年年初預算數為30萬元,預算執行數為30萬元,預算執行率100%。
(5)鄉村振興及“雙創”專項經費 2022年本部門鄉村振興及“雙創”專項經費年初預算數為4.45萬元,預算執行數為4萬元,預算執行率89.8%。預算編制基本合理,保障了各項鄉村振興及“雙創”工作順利開展,圓滿完成了年初預算目標任務。2022年本部門力所能及幫助聯系戶聯系村的解決實際困難,竭盡全力完成“雙創”工作任務。
3.特定目標類項目績效分析無
(二)部門整體履職績效分析
績效目標制定、目標實現情況2022年我中心根據年初工作計劃和重點工作,圍繞區委區政府的發展規劃,認真履職、強化管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,加強預算收支管理,部門整體支出得到提升,圓滿完成年度工作目標。
1.土地出讓項目 2022年共組織土地出讓54宗,完成出讓51宗。其中,土地拍賣成功出讓31宗,流拍1宗,終止2宗,起始價286868萬元,成交金額286959萬元,溢價91萬元,溢價率0.032%;土地掛牌成功出讓20宗,起始價26435萬元,成交金額26435萬元,無溢價。完成非稅收入3455.875萬元,超任務完成354.7%。
2.工程建設項目2022年完成政府性投資項目25個(含綠色通道項目16個),其中:公開招標24個(跨市域開評標2個,異地遠程主場1個,新平臺開評標2個,評定分離1個),流標1個。招標控制價21861.94474萬元,中標金額19463.35633萬元,節資2398.588409萬元,節資率為10.97% 。完成遠程異地評標項目共計7個(其中1個主場、配合綿陽市公共資源交易中心完成6個異地遠程項目),與新津區公共資源交易中心開展跨市域開評標項目2個。完成重點項目中創新航眉山項目一期項目、岷江彭山尖子山航電樞紐工程施工總承包借用場地開評標服務工作13次,協助完成市交易中心項目借用場地開評標4個。并于2022年12月23日在我中心完成眉山市首個區縣評定分離項目。
3.國有資產處置項目2022年共完成國有資產出讓109宗,成功交易73宗,流拍36宗。其中:商業門市租賃權拍賣共計96宗,成功交易67宗,流拍29宗,起始價合計為171.5668萬元,成交價為174.88萬元,溢價3.3132萬元,溢價率1.93% ;國有資產處置拍賣成功交易6宗,流拍7宗,起始價合計為22952.851萬元,成交金額為23059.11萬元,溢價106.259萬元,溢價率0.46%。
4.政府采購項目2022年采購中心全年完成項目共計37項,其中包含公開招標項目1個,競爭性談判18個,競爭性磋商2個,網上競價采購16個,總預算金額:3888.7817萬元,總成交額為3451.0710萬元,節約資金437.7106萬元,節約率:11.26 % 。
5.農村產權流轉交易工作2022年區農交中心依法流轉農村承包土地經營權12宗,其中成功流轉10宗,流標2宗,共計1771.61畝,成交金額1265.56778萬元。
(三)結果應用情況 根據評價結果進一步完善管理制度,改進管理措施。將評價結果作為以后年度預算安排的重要參考,逐步推行績效管理結果運用。強化績效管理的約束力,提高財政資金使用效率。
(四)自評質量 績效目標完成良好,各項工作有序推進,資金整體使用良好。
四、評價結論及建議
(一)評價結論 自評得分93分
(二)存在問題 一是評價指標體系需要進一步完善,涉及個性指標體系還需進一步完善,項目的經濟效益、可持續影響指標難以量化。二是從業人員的素質需要進一步提高,由于缺乏系統的培訓,工作人員的能力有限,對預算績效管理的認識不到位,理解不充分,評價指標體系不夠完善,不能夠充分體現實際工作狀況。
(三)改進建議 完善指標體系建設,建立符合單位績效評價要求的個性指標體系。
附件:1.眉山市公共資源交易中心彭山區分中心整體自評得分表(根據附件1自主評打分)
2.部門預算項目支出績效績效自評表(2022年度)
附件1:
眉山市公共資源交易中心彭山區分中心
整體支出績效自評得分表
評價項目 |
評分標準 |
評價情況 |
得分 |
目標制定(5分) |
績效目標要素編制完整 |
編制要素不夠完整 |
4 |
目標制定(5分) |
績效指標細化量化 |
指標細化量化不精準 |
4 |
目標制定(5分) |
績效目標納入中心黨組(委)會(辦公會)集體決策范圍 |
納入中心黨組會集體決策 |
5 |
目標實現(15分) |
單個數量指標實際完成未達到預期指標或超過預期指標30%以上的,均不計分。該項指標得分=達到預期值的數量指標個數/全部數量指標個數(即評價選取的項目績效目標包含的所有數量指標)*15 |
全面完成目標任務 |
15 |
支出控制(5分) |
公用經費及非定額公用支出預決算偏差程度在10%以內的,得5分。偏差度在10%-20%之間的,得2分,偏差度超過20%的,不得分。 |
未超過 |
5 |
及時處置(10分) |
將績效監控結果應用到預算調整的情況。 1.當部門績效監控調整取消額與結余注銷額均為零時,得滿分10分。 2. 當部門績效監控調整取消額和結余注銷額均不為零時,指標得分=部門項目支出績效監控調整取消額÷(部門績效監控調整取消額+預算結余注銷額)*10 3. 當部門績效監控調整取消額為零,結余注銷額不為零時,指標得分=(1-10*結余注銷額/年度預算總額)*10,結余注銷額超過部門年度預算總額10%的,指標不得分。 |
10 |
|
執行進度(5分) |
預算執行進度在6、9、11月應達到序時進度的80%、90%、90%,即實際支出進度分別達到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部門預算執行進度達到量化指標的分別得1、2、2分,未達到目標進度的按其實際進度占目標進度的比重計算得分。 |
未達到 |
2 |
預算完成(10分) |
預算項目12月預算執行進度達到100%的,得10分,未達100%的,按照實際進度量化計算得分。 |
未達到 |
8 |
資金結余率(低效無效率)(5分) |
預算項目資金結余率小于0.1的項目數/部門預算項目總數*5 |
無結余 |
5 |
違規記錄(5分) |
依據評價年度審計監督、財政檢查結果,出現部門預算管理方面違紀違規問題的,每個問題扣0.5分,直至扣完,滿分5分 |
無 |
5 |
內部績效結果與預算掛鉤情況(6分) |
將內設機構績效自評納入考核體系,建立對內設機構預算與績效掛鉤機制的,得6分,否則酌情扣分。 |
掛鉤 |
6 |
公開情況(4分) |
按要求將相關績效信息隨同決算公開的,得4分,否則不得分。 |
公開 |
4 |
問題整改(5分) |
針對績效管理過程中(包括績效目標核查、績效監控核查和重點績效評價)提出的問題進行整改,得5分,否則酌情扣分。 |
完善、改進、整改 |
5 |
應用反饋(5分) |
在規定時間內向財政部門反饋應用績效結果報告的,得5分,否則不得分。 |
及時反饋 |
5 |
自評質量(10分) |
滿分10分,根據情況酌情扣分 |
評分合理 |
10 |
合計 |
93 |
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000297848-國有土地交易管理經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市公共資源交易中心彭山區分中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市公共資源交易中心彭山區分中心機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
為財政創收,實現資源優化配置。 |
各項工作順利開展,圓滿完成國有土地出讓工作。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
成功出讓土地51宗,成交價合計313304萬元,非稅收入3455萬元。 |
|||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
50.00 |
95.75 |
65.65 |
68.56% |
10 |
9 |
政府無國有土地出讓 |
|||
其中:財政資金 |
50.00 |
95.75 |
65.65 |
68.56% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
數量指標 |
為財政創收的指標值 |
> |
90 |
% |
100 |
50 |
50 |
||
效益指標 |
可持續影響指標 |
實現政府規劃的指標值 |
> |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
為參與土地交易的群眾提供服務滿意度指標 |
> |
90 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合計 |
100 |
99 |
||||||||
評價結論 |
預算編制基本合理,保障土地出讓交易順利完成。 |
|||||||||
存在問題 |
國有土地出讓存在不確定因素,無法定量預算。 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
|||||||||
項目負責人:張丹 |
財務負責人:李巍 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000297906-中心大廳運行經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市公共資源交易中心彭山區分中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市公共資源交易中心彭山區分中心機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
保障各項工作正常開展,實現為財政增收節資的目標. |
各項工作順利開展,圓滿完成全年工作任務。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
組織完成政府投資工程招投標25個,為財政節資2398.58萬元,節資率為10.97%,異地遠程評標7個,國有資產處置73宗,溢價3.31萬元,溢價率1.93%;農村產權流轉8宗,成交金額1265.56萬元。 |
|||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
55.00 |
40.36 |
35.46 |
87.84% |
10 |
9.5 |
||||
其中:財政資金 |
55.00 |
40.36 |
35.46 |
87.84% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
數量指標 |
交易項目為財政增收節資的指標值 |
> |
92 |
% |
100 |
50 |
50 |
||
效益指標 |
社會效益指標 |
保證各項工作的正常開展 |
> |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
參與交易群眾提供服務滿意度指標 |
> |
92 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合計 |
100 |
99.5 |
||||||||
評價結論 |
預算編制基本合理,保障各項工作順利完成。 |
|||||||||
存在問題 |
項目交易存在不確定性,不能夠定量預算。 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
|||||||||
項目負責人:王容 |
財務負責人:李巍 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000298221--政府采購評標專家費用 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市公共資源交易中心彭山區分中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市公共資源交易中心彭山區分中心機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
采購人實現滿意的采購目標,節約財政資金。 |
各項工作順利開展,圓滿完成了采購工作任務。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
組織完成政府采購項目37個,節約資金437.71萬元,節資率11.26%。 |
|||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
10.00 |
5.93 |
4.70 |
79.27% |
10 |
9 |
政府投資采購項目少 |
|||
其中:財政資金 |
10.00 |
5.93 |
4.70 |
79.27% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產出指標 |
效果指標 |
采購人節約財政資金指標 |
> |
90 |
% |
100 |
50 |
50 |
||
效益指標 |
社會效益指標 |
為采購人提供公開公平公正的環境指標值 |
> |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
為采購人提供服務滿意度指標 |
> |
90 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合計 |
100 |
99 |
||||||||
評價結論 |
預算編制基本合理,全面保障政府采購項目工作圓滿完成。 |
|||||||||
存在問題 |
政府采購交易項目存在不確定性,無法定量預算經費。 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
|||||||||
項目負責人:張文武 |
財務負責人:李巍 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000000315683-綜合信息化平臺升級改造(2020年標準化建設項目) |
|||||||||
主管部門 |
眉山市公共資源交易中心彭山區分中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市公共資源交易中心彭山區分中心機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
達到標準化建設要求 |
向交易場地規范化、標準化的目標更進一步。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
進一步完善了公共資源交易的硬件設施,進一步實現電子化、信息化、規范化和智能化功能。 |
|||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中:財政資金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指標 |
社會效益指標 |
實現為財政增收節資的指標 |
> |
90 |
% |
100 |
50 |
50 |
||
可持續影響指標 |
保證公開公平的環境 |
> |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
為服務對象提供優質服務的滿意度指標 |
> |
90 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
合計 |
100 |
100 |
||||||||
評價結論 |
預算編制合理,達到年初預算要求。 |
|||||||||
存在問題 |
無 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
|||||||||
項目負責人:羅廣平 |
財務負責人:李巍 |
|||||||||
部門預算項目支出績效自評表(2022年度) |
||||||||||
項目名稱 |
51140322T000004707191-鄉村振興及“雙創”專項經費 |
|||||||||
主管部門 |
眉山市公共資源交易中心彭山區分中心 |
實施單位 (蓋章) |
眉山市公共資源交易中心彭山區分中心機關戶 |
|||||||
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
解決聯系戶聯系村的實際困難,完成“雙創”工作任務。 |
各項工作順利開展,完成年初目標任務。 |
|||||||||
2.項目實施內容及過程概述 |
支持聯系村的集體經濟產業項目,給聯系戶生產生活提供幫助,做好“雙創”勸導、宣傳等工作。 |
|||||||||
預算執行情況(10分) |
年度預算數(萬元) |
年初預算 |
調整后預算數 |
預算執行數 |
預算執行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
5.00 |
4.45 |
4.00 |
89.81% |
10 |
9 |
||||
其中:財政資金 |
5.00 |
4.45 |
4.00 |
89.81% |
/ |
/ |
||||
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
/ |
/ |
||||||||
績效指標(90分) |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指標 |
社會效益指標 |
居民對“雙創”工作滿意度 |
> |
95 |
% |
100 |
40 |
40 |
||
可持續發展指標 |
人民富裕、生活美好的社會形象指標 |
> |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
滿意度指標 |
幫扶對象滿意度指標 |
聯系戶、聯系村對幫扶事項滿意度 |
> |
95 |
% |
100 |
40 |
40 |
||
合計 |
100 |
99 |
||||||||
評價結論 |
預算編制合理,達到年初預算目標任務。 |
|||||||||
存在問題 |
無 |
|||||||||
改進措施 |
無 |
|||||||||
項目負責人:黃繼芬 |
財務負責人:李巍 |
|||||||||
主辦單位:眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位:各鎮(街道)、區級各部門
網站維護技術聯系電話:028-37603556 違法和不良信息舉報電話:028-37603556
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