一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
單位全稱:四川省眉山市彭山區黃豐鎮人民政府,鎮長:李沁陽,辦公室電話:028-37683019。
(二)2025年工作重點
1.聚焦黨建統領,筑牢思想根基。全面推進鎮村組、小區、產業等重點領域黨建工作,爭取對共和村陣地進行親民化打造。嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神,持續開展紀律監督檢查,杜絕違紀違規事件的發生。
2.聚焦產業發展,推動鄉村振興。錨定一三產融合發展新途徑,建設集休閑觀光和農耕體驗于一體的現代特色農業。持續推動柑橘產業智慧機械化、綠色高效化發展,不斷提升農業種植現代化水平。
3.聚焦民生福祉,厚植幸福根基。結合“千萬工程”,扎實開展“五美鄉村”建設。持續優化場鎮功能,積極推進農貿市場達標提升,加快鄉村路燈安裝、完成污水管網建設,擴充農村基礎性民生保障功能。
4.聚焦安全防線,加強社會治理。學習借鑒“楓橋經驗”,探索創新“三聚焦”社會治理工作模式和“化組為格”調解模式,發動威望人士和鄉賢參與社會治理,爭創省級平安建設鄉鎮。
5.嚴守耕地保護紅線。深入貫徹落實中央、省、市、區耕地保護工作部署,持續推進流出耕地恢復及進出地平衡任務,嚴格落實永久基本農田特殊保護制度,堅決防止亂占耕地及耕地“非糧化”現象,全面推進高標準農田建設,守牢糧食安全底線。
6.強化交通項目建設。持續加快推進天眉樂高速征地拆遷工作,配合完成桿管線的遷改工作,完成剩余房屋簽約及附作物簽約工作,按節點保質保量完成工作任務指標。
二、部門概況
眉山市彭山區黃豐鎮人民政府2025年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個,其中行政單位1個,包括:事業單位3個,包括:2024年末黃豐鎮人民政府在職職工36人,其中:行政人員20人,行政工勤0人,事業人員16人。退休職工1人。
三、收支預算總體情況及變化情況
2025年眉山市彭山區黃豐鎮人民政府收入預算總額為12259553.95元,其中:財政撥款收入12259553.95元。相應安排支出預算12259553.95元,其中:一般公共服務支出10804036.42元,社會保障和就業支出649922.56元,衛生健康支出242645.57元,住房保障支出562949.4元。2025年眉山市彭山區黃豐鎮人民政府預算收支較2024年減少236918.22元,其中:基本支出減少5.49萬元,原因是2024年退休1人;項目支出減少18.20萬元,原因是我鎮逐年縮減財政支出。
支出預算安排情況及機關運行經費安排情況
眉山市彭山區黃豐鎮人民政府預算安排支出主要用于場鎮運行、城鄉環境治理、鄉村振興、生態環保整治、鄉鎮事務應急處置等相關工作。
基本支出10051953.95元,是用于黃豐鎮人員日常支出,包括辦公費等日常公用經費。
機關運行經費安排情況如下:辦公費160000元,會議費40000元,培訓費40000元,公務用車運行維護費30000元,公務接待費28000元,其他商品和服務支出1214147.44元。
項目支出2207600元,主要用于場鎮運行及城鄉環境綜合治理工作經費530000元、黨建及群團工作經費110000元、村(社區)第一書記工作補貼31200元、鄉鎮事務及應急處置專項工作經費870000元、生態環保整治(秸稈焚燒、河長制)經費130000元、人大工作經費40000元、村廉情工作經費96000元、鄉村振興專項工作經費320000元、殘聯專職人員專項經費32400元、 巡山護林員專項經費48000元。
按支出功能分類主要用于以下方面:
行政運行功能科目3931350.44元,主要用于機關及下屬事業單位人員工資支出。
(二)一般行政管理事務功能科目6872685.98元,主要用于鄉鎮事務、城鄉環境治理等項目支出。
(三)機關事業單位基本養老保險繳費支出功能科目649922.56元,主要用于機關及下屬事業單位基本養老保險繳費支出。
(四)住房公積金支出功能科目562949.4元,主要用于機關及下屬事業單位公積金繳費支出。
(五) 行政單位醫療支出功能科目242645.57元,主要用于機關及下屬事業單位醫療保險繳費支出。
五、政府采購情況
2025年政府采購無預算支出。
六、重點項目績效目標
鄉村振興專項經費:
1.該經費專門用于全鎮開展鄉村振興工作。
2.加快實現鄉村振興帶動農民增收致富的目標,改善人居環境,提高百姓生活幸福感。
場鎮運行及城鄉環境綜合治理經費:
1.該經費專門用于黃豐鎮場鎮運行和環境治理工作。
2.完成場鎮日常運行及環境治理工作。
3.完成全年公路營業性客運周轉量達標;農村客運基本能滿足本鎮村民的需求;降低高風險路段、路口風險率。
七、國有資產占有使用說明
截止2024年底,眉山市彭山區黃豐鎮人民政府及所屬事業
單位共有車輛1輛,其中定向保障用車1輛。
八、專業名詞解釋
1.財政撥款收入:財政當年撥付的資金
2.基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出
3.項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出
4.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
5.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出
眉山市彭山區黃豐鎮人民政府
2025年1月21日
主辦單位:眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位:各鎮(街道)、區級各部門
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