2022年度
目錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表
第一部分 部門概況
1.全面貫徹落實黨和國家的方針、政策、法律法規以及上級黨委、政府、街道黨工委的重要決策部署,制定具體的管理辦法并組織實施。
2負責制定并實施街道社會發展、經濟發展規劃,管理轄區各類經濟組織并協調經濟關系。
3.負責轄區內社會管理、城市管理、人口管理、社區管理、住宅小區和房屋管理等地區性、綜合性工作;負責統籌協調村(社區)的建設管理,制定實施村(社區)建設工作規劃,指導、支持村民委員會、居民委員會工作,
4.負責組織實施與居民生活密切相關的教育體育、勞動就業、社會保障、民政、衛生健康等各項公共服務和社會事務管理工信;負責擁軍優厲、國防教育、人民武裝和兵役等工作。
5.負責轄區內規劃建設、自然資源管理、生態環境保護、應急管理,市場監管、綜合行政執法等工作。
6.行使天府新區眉山管委會授權、委托的其他職權,完成天府新區眉山黨工委、管委會交辦的其他工作。
1.提高政治站位,加強黨的建設。一是旗幟鮮明講政治。深入學習貫徹落實黨的二十大、黨的十九大和十九屆歷次全會精神、習近平總書記來川視察重要指示精神以及省、市、新區有關會議精神,始終樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,堅決把中央、省、市和新區的決策部署貫徹落實到具體工作中,始終保持正確的政治方向,從思想上、政治上、行動上始終同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二是聚焦主責抓黨建。以“大黨建”為引領,切實履行黨建主體責任,樹導向明任務,強隊伍夯基礎,精治理優服務,抓項目促振興。梳理并制定全年日常工作、重點工作、創新工作目標任務176項,同時加強對目標任務完成情況的跟蹤督查,撰寫督查報告10份;制定全年兩項改革“后半篇”文章、鄉村振興、基層治理任務清單,明確責任人、完成時限,對上級要求結合青龍實際早安排早部署。通過機關例會、黨工委會會前學習,“三會一課”、主題黨日、青龍講堂、黨工委中心組理論學習,開展“大學習”,錘煉黨性增強本領。三是正風肅紀守紀律。加強黨風廉政建設,制定《2022年黨風廉政建設和反腐敗工作要點的意見》,壓緊壓實全面從嚴治黨兩個責任,有效推動黨風廉政建設責任制深入落實;打造特色廉政教育,以“鏡面人生”為主題,打造“青龍廉政警示教育基地”,建立新區首個廉潔體驗中心,挖掘青龍廉政文化,豐富廉政教育形式;推動政治巡查整改,根據市縣聯動巡查組移交問題線索立案審查3人,總體推動落實整改問題135個,完善制度措施53項,建章立制4個,清退金額77.73萬元;全年共收到群眾來信舉報4件,完成辦理4件,第一種形態處置30人。
2.聚焦基層治理,提升治理能力。一是加強社會基層治理。以青龍安置小區治理為重點,制定《青龍街道安置小區治理方案》,在老安置小區推行“紅色樓棟長”,龍都新苑一期成功實現社區引領下的財政無負擔的業主自治,街道四個社區集中開展社區引領基層自治工作,截至目前,已完成所有社區接管安置小區任務,充分發揮社區引領基層治理內生動力。探索鄰里中心建設和運行,已建成4150平米集裝箱式鄰里中心及足球場等配套設施,未來可輻射2萬安置人口及380家企業員工,為企業員工和本地群眾提供更高品質生活配套和服務。鼓勵村(社區)全面參與公共服務和經營。龍都社區率先經營安置小區物業管理并利用街頭拐角打造星光夜市,發展和壯大集體經濟。二是有序推進群眾安置。以安置房辦證和分房為重點,緊緊圍繞人口占比70%以上的2萬拆遷安置群眾做文章,率先在新區各個鄉鎮街道全面推進統規統建安置小區辦理不動產證,完成安置房資料收集1516套,結算、簽訂土地出讓合同1166套,不動產證登記證辦理693套,完成自愿申請群眾商品房辦證工作,做到應辦盡辦。完成天府龍城、天府悅瓏府等3163套安置房選房,天府龍城1023套安置房交房,安置群眾9000余人。完成新安置地塊(天府悅雅苑)拆遷,積極協調強力推進天府悅瓏府一二期建設,現已全面封頂。三是大力實施村級提能。要求村級干部思維能力全面適應基層治理和村級事務運行規范高效,完善制定了《青龍街道村(社區)干部負面禁止事項清單》,今年招錄后備干部9名,組織村社干部到成都多地學習先進經驗7次。
3.落實社會服務,切實保障民生。一是抓好疫情防控。不折不扣執行第九版防控方案、“二十條”、“新十條”和“川六條”等優化措施,建立并持續完善疫情防控常態化機制,做好疫苗接種、黃紅碼人員應急處置、全員核酸檢測等工作。全面完成疫苗第二、三針應接盡接任務,共接種疫苗5300多劑次,全年開展全員核酸、全覆蓋核酸、愿采盡采核酸檢測工作共計30余次,累計采集69萬余人次,嚴防嚴守,疫情防控與經濟發展兩手抓、兩手硬。積極有效應對東坡區9.29疫情,交通卡口卡點日檢車輛8000余輛(臺)次、人員10000余人次,戰“疫”取得圓滿勝利,最大限度保護正常生產生活和經濟社會發展。二是建好民生配套。啟動養老服務綜合體、助老餐廳服務,養老服務綜合體主體完工、助老餐廳即將運營,為60周歲及以上,特別是孤寡、獨居、空巢老年人,提供價格優惠的就餐服務,推進養老服務助餐點的建設和規范運行。投入360余萬元建設鄰里中心及配套,引進專業化公司團隊運營,不斷壯大居民鄰里15分鐘生活服務圈。完成同樂村、蓮池社區、永遠社區便民服務體系“三化”項目工程建設,桂林村新建工程便民服務站項目建設。三是做好民生服務。高質量高標準完成退役軍人服務工作,關心關愛優撫對象206人、醫療救助35人;做好農民工服務、4050靈活就業人員社保醫保、城鄉醫療保險、被征地農民養老保障、衛生計生、殘疾幫扶等工作,農村鎮城、特困人員等全部應保盡保、應兜盡兜,已完成2.23萬人醫保繳費工作;科學設置便民服務事項,以“一個中心對外、多窗服務、一站式辦結”的服務方式,對群眾申請辦理的各項事務,實行“一窗管理,內部運轉,上下聯動,全程服務”,持續推廣群眾代辦服務,變“群眾跑”為“干部跑”,變“多次辦”為“一次辦”,減少群眾辦事里程,提升了老百姓滿意度、幸福感。四是做實宣傳文化教育工作。創新青年志愿服務工作新模式,注冊志愿者團隊4個、800余人,圍繞愛國教育、疫情防控、敬老愛老累計開展志愿服務活動12次,服務群眾10000余人次;開展“傳家訓、立家規、揚家風”“書香天府·全民閱讀”等活動,表揚一批“最美家庭”“文明家庭”,開展文藝活動5場次、環境綜合整治志愿服務20場次,舉辦巾幗就業培訓、電商培訓班等各類培訓班,培訓人員200余人次;提升街道綜合文化站1個,配備村(社區)體育健身器材11套,開展村(社區)文化設施更新工作。
4.加快轉型升級,推進城市更新。一是推動項目建設。聚焦園區產業發展,以通威項目、杉杉科技、保稅物流中心(B型)等重點項目為支撐,持續細化要素保障工作、梳理項目包保機制,全力做好園區企業項目服務與招引,齊頭并進統籌建設青龍城鎮、園區、國際鐵路港三大板塊。二是推進征地拆遷。在保障杉杉電力廊道建設中僅用20天完成50戶集體土地簽約倒房及4家企業搬遷補償,全面完成市委市政府重點項目杉杉科技電力廊道項目的征地拆遷。完成鐵路港涉及原泗河10、11社的拆遷工作,正全力推進工業大道項目拆遷工作。三是加速城市更新。累計投入1500余萬元開展青龍街道場鎮改造提升、黃店路排溝修建、建設路西側雨污管網修建、工業大道隔離欄設置、雨污水管網塌陷維修等城市更新建設項目,完成2022年政府投資農村污水收集處理重點項目建設,解決了街道無主雨污管網、雨季城市內澇嚴重、交通安全隱患等問題,進一步改善場鎮風貌和人居環境。四是加強城鄉治理。全面清理工業大道、青龍大道等20余處流動攤販,規范臨時攤位區,方便群眾購餐需求,保障園區環境衛生形象;修建村(社區)垃圾分類亭31處,配套垃圾分類設施、設備,宣傳垃圾分類知識,增強群眾垃圾分類意識;加強治理老場集鎮、自建及安置小區等污水管網和溝渠治理,對污水管網未覆蓋的居民聚居點生活污水及時收集處理,確保生活污水不進河,徹底解決小微黑臭水體問題;圓滿完成新區城鄉環境綜合治理季度考核,榮獲新區第二、三季度優秀鄉鎮稱號。
5.推動鄉村振興,改善片區風貌。一是探索農旅融合。規劃與策劃并進,做實鄉村振興規劃,已完成獅子村片區規劃編制工作。著力補齊丘區農村短板,鞏固脫貧攻堅成果,包裝3個經營項目,深入推動鄉村旅游開發。深挖本地柑橘特色,依托農業合作社進一步壯大柑橘優勢產業,獅子村成立鄉村合作社,投資建設冷鏈凍庫,村級集體經濟轉型改革取得實效。二是推進鄉道建設。累計投入4700余萬元,完成獅子村第二批中央和省級財政銜接推進鄉村振興補助資金產業配套基礎設施項目、2022年四好農村路項目,正在全力推進獅子村涼風頂產業路項目、獅子村同樂村主干道黑化項目、蓮花山產業路項目、獅子村鄉村振興首期提升項目等重點投資項目,新(擴)建道路約23公里,新建橋梁2座,文化廣場1個。著力在道路交通等方面補短板、破瓶頸,實現外通內暢。三是完善基礎設施。累計投入755萬元,開展武陽大橋上游段堤防水毀修復工程、水利提升改造工程、農田灌溉提升改造工程、水利救災抗旱救災項目等,新建山坪塘、提灌站各1個,維修提灌站1個,維修灌溉渠4.5公里;投入資金35萬元,實施路燈照明工程,為丘區三村新建太陽能路燈240盞;強力推進廁所革命,通過各級財政資金支持丘區三村完成農村戶廁改造781戶,丘區三村基礎設施大力提升。同時,完成321畝耕地找補。
6.抓好成眉同城,促進共同發展。一是推進成眉片區一體化。加快推進新津區—眉山天府新區交界地帶智能制造精品示范點建設,持續完善對接會商、日常聯絡、宣傳推廣等機制,以統一規劃為引領,高水平啟動《交界地帶融合發展建設方案》的編制工作,指導精品示范點中長期建設,目前該《方案》已形成初稿并通過第一次聯合評審。同時,擬啟動龍抱柱修繕工程,打造精品示范點文化節點。二是推進交通基礎一體化。加快推進通江大道、成樂高速公路擴容、二繞至青龍場樞紐段等項目建設,通江大道等重大項目進展已通過專題報道的形式在“成德眉資同城化暨成都都市圈建設”進行呈現,規劃新(擴)建桂林村至新津梨花溪景區道路,積極對接拓寬工業大道青龍互通至新津大件路外繞線(G245大件路段),打通成眉交界地帶“斷頭路”,支撐成眉交通同城同網。跨市公交508路由新津客運中心站開往青龍火車站,其間共設置24個站點,發班頻次為間隔15-20分鐘,XK4途經青龍街道,有效聯動交界區域公共交通,滿足群眾跨區域出行需求。三是推進信息交流一體化。依托格力電工、新筑智裝等企業,推動智能硬件及工業互聯產業聯動發展。聯合永商鎮、普興街道建立聯合巡查機制,開展交界范圍內水、大氣環境聯合保護、道路交通安全檢查、畜禽養殖監管,協同推進農村人居環境整治和生態系統修復,為兩地安全、環保等保駕護航。
7.守好底線紅線,保障社會穩定。一是筑牢安全底線。定期召開安全生產工作專題會議,深入部署安全生產整治工作。加強森林防滅火高風險點位日常巡邏和警報器安裝,提升應對能力;集中精力攻堅消防安全,開展消防“五進活動”,消防檢查365家,發現安全隱患521條,均已整改到位;全面排查燃氣安全隱患,加強對液化石油氣充裝站安全檢查,切實推進城鎮燃氣安全隱患問題整改。加強企業、重點場所、小區、道路及臨水臨崖路段橋梁等排查整治,同時聯合第三方機構對企業安全隱患進行復查整改,開展安全生產檢查1929家次,發現安全隱患3292條,均已上報并督促限期完成整改,做到閉環管理。修訂完善安全生產應急預案、地質災害應急預案、防汛應急預案、突發環境事件應急預案、危險化學品事故應急救援預案、消防安全應急預案預案6份,組織開展防汛暨地質災害應急演練、消防應急演練暨森林防滅火、突發地質災害應急救援演練3次,組織安全教育宣傳8次,參與處理6起突發事故。二是開展“四嚴”攻堅。嚴查:全面檢查涉污企業,聘請第三方專業機構檢測涉污企業環保情況,檢查企業30家次;嚴處:通過全面排查、日常檢查、群眾舉報等方式,處罰企業2家、在建工程1家。嚴改:全面推進排查問題整改,整改環境問題50個,實現環保工作閉環管理;嚴清:強力治理面源污染,全面清理岷江管護范圍內先鋒社區段阻礙行洪樹木、農業種植約80畝,清理河岸垃圾、河面漂浮物170余噸,清理湄洲河行洪障礙物1處,梓桐河清淤1km。三是防范社會風險。落實重點人員包案穩控責任,確保人員在位,對有重點人員有到省情況的,包案組及時制止,沒有脫管脫漏情況的發生,沒有人員到省進京。加強力量常態走訪和管理涉毒、重精、轉化邪教、社區矯正等特殊人員。扎實開展人民調解,組織開展矛盾糾紛排查分析研判3場次,排查受理各類矛盾糾紛87件,成功調解82件。加強法制宣傳教育,2022年法律顧問參與決策咨詢、建議事項共20余次,為來訪群眾提供了法律咨詢300余人次。全面推進平安青龍建設“百日提升”工作,加強治安巡邏,二十大期間參巡人員3190人次,其他巡防力量1490人次,檢查各類場所等119個、820余次,督查整改問題事項60余個。四是嚴格綜合執法。對岷江及自然水域內禁漁期違法釣魚、捕魚等共計巡查30余次,制止禁漁期違規釣魚80余人次;強化市場監管,巡查檢查餐飲單位、食品流通、冷鏈物流及食品生產企業等共計670余家次,發現并整治問題共計56個;開展砂石監管,發現疑似砂石違法開采事件7件,因調查暫扣留機械(車輛)11臺。
二、機構設置
青龍街道辦下屬二級單位6個,其中行政單位1個,其他事業單位5個。
納入眉山市彭山區人民政府青龍街道辦事處2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:1.眉山市彭山區青龍街道辦事處便民服務中心;2.眉山市彭山區青龍街道辦事處農業綜合服務中心;3.眉山市彭山區青龍街道辦事處生態環境保護中心;4.眉山市彭山區青龍街道辦事處新時代文明實踐中心;5.眉山市彭山區青龍街道辦事處民生事業服務中心。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
2022年度收入總計69,634.29萬元、支出總計69,634.29萬元。與2021年相比,收、支總計各減少47,004.56萬元,降幅-40.30%。主要是因為單位工作計劃,減少了征地拆遷方面的項目支出。
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(圖 1 :收、支決算總計變動情況圖)

2022年本年收入合計69,634.29萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入4,060.34萬元,占5.83%;政府性基金預算財政撥款收入65,573.94萬元,占94.17%。
(圖2:收入決算結構圖)
2022年本年支出合計69,634.29萬元,其中:基本支出1,212.54萬元,占1.74%;項目支出68,421.75萬元,占98.26%。
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(圖3:支出決算結構圖)
2022年財政撥款收入總計69,634.29萬元、支出總計69,634.29萬元。與2021年相比,收、支總計各減少47,004.56萬元,降幅-40.30%。主要是因為單位工作計劃,減少了征地拆遷方面的項目支出。(注:數據來源于財決01-1表 )
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(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)
2022年一般公共預算財政撥款支出4060.34萬元,占本年支出合計的5.83%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加852.68萬元,增長26.58%。主要變動原因是增加了城鄉社區衛生及公共環境項目支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2022年一般公共預算財政撥款支出4060.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出2321.39萬元,占57.17%;國防支出8.85萬元,占0.22%;公共安全支出62.39萬元,占1.54%;文化旅游體育與傳媒支出20.63萬元,占0.51%;社會保障和就業支出361.8萬元,占8.91%;衛生健康支出216.76萬元,占5.34%;節能環保支出20萬元,占0.49%;城鄉社區支出374.99萬元,占9.24%;農林水支出510.86萬元,占12.58%;自然資源海洋氣象等支出24.83萬元,占0.61%;住房保障支出134.85萬元,占3.32%;災害防治及應急管理支出3萬元,占0.07%。
(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)
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2022年一般公共預算支出決算數為4060.34萬元,完成預算100%。其中:
1.一般公共服務支出決算為2321.39萬元,完成預算100%。
2.國防支出決算為8.85萬元,完成預算100%。
3.公共安全支出決算為62.39萬元,完成預算100%。
4.文化旅游體育與傳媒支出決算為20.63萬元,完成預算100%。
5.社會保障和就業支出決算為361.8萬元,完成預算100%。
6.衛生健康支出決算為216.76萬元,完成預算100%。
7.節能環保支出決算為20萬元,完成預算100%。
8.城鄉社區支出374.99萬元,完成預算100%。
9.農林水支出510.86萬元,完成預算100%。
10自然資源海洋氣象等支出24.83萬元,完成預算100%。
11.住房保障支出134.85萬元,完成預算100%。
12.災害防治及應急管理支出3萬元,完成預算100%。
2022年一般公共預算財政撥款基本支出4060.34萬元,其中:
人員經費1032.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助等。
公用經費179.94萬元,主要包括:辦公費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他商品和服務支出、其他交通費用等。
2022年“三公”經費財政撥款支出決算為0.28萬元,完成預算14%,決算數小于預算數的主要原因是我單位嚴格落實中央八項規定精神。
(注:上述“預算”口徑為調整預算數。)
2022年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.28萬元,占100%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)
1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2021年相比無變化,主要原因是我單位每年均無因公出國(境)的計劃。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2021年相比無變化,主要原因是我單位無公車。
3.公務接待費支出0.28萬元,完成預算14%。公務接待費支出決算比2021年增加0.28萬元,增長100%。主要原因是2021年無公務接待。其中:
國內公務接待支出0.28萬元,主要用于開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待2批次,41人次(不包括陪同人員),共計支出0.28萬元,具體內容包括:接待眉山市紀委副書記一行督導基層黨風廉政建設工作餐費0.14萬元、接待考察建制鎮委托天府新區管理模式餐費0.14萬元。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元.
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2022年政府性基金預算財政撥款支出65,573.94萬元。
2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
2022年,青龍街道辦事處機關運行經費支出179.94萬元,比2021年減少70.26萬元,下降28.08%。主要原因是我單位厲行節約,減少了公用經費支出。
2022年,青龍街道政府采購支出總額167.32萬元,其中:政府采購貨物支出31.84萬元、政府采購工程支出135.48萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于便民服務中心建設、養老服務綜合體家具采購等。授予中小企業合同金額167.32萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額167.32萬元,占政府采購支出總額的100%。
截至2022年12月31日,青龍街道辦事處共有車輛4輛,其中:特種專業技術用車4輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理情況
根據預算績效管理要求,本部門在2022年度預算編制階段,組織對重大傳染病財政補助資金項目、圍墻拆建工程項目等114個其他運轉類和特定目標類項目開展了預算事前績效評估,對114個項目編制了績效目標;預算執行過程中,選取27個項目開展績效監控;年終執行完畢后,對114個項目開展了績效自評。同時,本部門對2022年部門整體開展了績效自評,《2022年青龍街道部門整體績效評價報告》《部門預算項目支出績效自評表(2022年度)》見附件(第四部分)。
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指單位基本支出。
一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指單位項目支出。
一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指單位項目以外的事務支出。
10.公共安全支出(類):指反應政府維護社會公共安全方面的支出。
11.文化體育與傳媒(類):指反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。。
12.社會保障和就業(類):指購買社會基本養老保險、基本醫療保險等以及解決就業困難人員就業問題相關事項。
13.衛生健康支出(類):指反映政府衛生健康方面的支出。
14.節能環保(類):指反映政府節能環保支出。
15.城鄉社區(類):指反映政府城鄉社區事務的支出。
16.農林水(類):指反映政府農林水事務的支出。
17.交通運輸(類):指反映政府交通運輸和郵政業的支出。
18.資源勘探信息等:指資源勘探工業信息等支出 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面 支出。
19.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
20.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
21.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
22.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
23.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
部門預算項目支出績效自評表(2022年度)詳見附件
一、收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
主辦單位:眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位:各鎮(街道)、區級各部門
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