一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
單位全稱:眉山市彭山區退役軍人事務局,局長:羅海波,辦公室電話:028-35060881。眉山市彭山區退役軍人事務局是主管區退役軍人事務的工作部門,擔負著全區退役軍人相關事務、區烈士陵園運行管理等工作。主要內設機構有三個,綜合辦公室、安置就業創業股、雙擁股。
(二)2026年工作重點
1.強化黨建引領,夯實思政工作。加強“三支隊伍”建設,挖掘并宣傳推廣退役軍人村(社區)黨支部書記等先進典型,常態化開展老戰士紅色宣講“五進”活動,持續深化橄欖綠志愿服務活動。
2.鞏固雙擁成果,拓寬優待范圍。持續鞏固雙擁模范城創建成果,扎實開展重要節點擁軍慰問,拓寬養老、醫療、食宿等領域優待覆蓋面,豐富社會化擁軍企業目錄,推廣特色擁軍服務。
3.狠抓政策落實,提升服務效能。精準高效發放各類補助,加強資金監管,提升服務中心(站)運行效能,健全民生實事和困難幫扶長效機制。
4.優化安置就業,助力創業創新。高質量完成退役軍人安置任務,加大培訓力度、拓展多專業培訓品類,用足創業貸政策支持退役軍人創業創新。
5.規范紀念設施,強化權益保障。加強烈士紀念設施常態化管護,完成烈士陵園展陳館美工及藝術工程,組織開展“9·30”烈士紀念日等活動,健全退役軍人權益保障和矛盾化解機制。
二、部門概況
眉山市彭山區退役軍人事務局2026年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個,其中行政單位1個。2025年末眉山市彭山區退役軍人事務局在職職工16人,其中:行政人員6人,事業人員10人,退休職工5人。
三、收支預算總體情況及變化情況
2026年眉山市彭山區退役軍人事務局收入預算總額為26001443.28元,其中:財政撥款收入26001443.28元(含上年結轉資金2856139.92元)。相應安排支出預算26001443.28元,其中:一般公共服務支出54656.76元,社會保障和就業支出24999397.9元,衛生健康支出支出704810.66元,住房保障支出242577.96元。2026年眉山市彭山區退役軍人事務局預算收支較2025年減少1667959.59元,其中:基本支出26354.63元,原因是單位職工薪資調標、社會保險及公積金基數調整等;項目支出增加1694314.22元,原因是自主就業退役士兵人員減少,區級配套減少;優撫對象、軍轉干部等服務對象退休和自然減員等。
四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況
眉山市彭山區退役軍人事務局預算安排支出主要用于機關正常運轉的日常支出、區重點優撫對象生活補助及撫恤金、區退役軍人雙擁慰問工作開展、區烈士陵園展陳館布展項目及運行、區退役軍人社保接續、關榮牌懸掛項目開展、自主就業退役士兵一次性經濟補助、區公益性崗位人員管理服務、區退役軍人光榮返鄉、退役軍人教育培訓等項目開展。
基本支出7343303.36元,是用于機關正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、保險經費、公積金等人員經費;辦公費、印刷費、郵電費等日常公用經費以及退役軍人公益性崗位人員經費。
機關運行經費安排情況如下:工資福利支出2503013.6元,辦公費20000元,維修(護)費5000元;郵電費4000元,差旅費202000元,委托業務費12000,公務接待費6000元,工會經費137001元,其他交通費用56160元,黨組織活動經費26001元,公務車運行維護費30000元,其他商品服務支出28655.76元,對個人和家庭的補助4313472元。
項目支出18658139.92元,主要用于優撫配套經費8278800元;優撫對象撫恤和生活補助4388500元;優撫對象醫療補助699793.29元;退役安置補助金5291046.63元。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務支出54656.76元,主要用于單位職工工會和福利費;
(二)社會保障和就業24999397.9元,主要用于發放全區重點優撫對象生活補助、撫恤金、自主就業一次性經濟補助、義務兵家庭優待金、雙擁慰問、軍轉干部管理服務經費等及繳納職工養老保險等。
(三)衛生健康支出7047810.66元,主要用于優撫對象醫療補助、職工繳納醫療保險。
(四)住房保障支出242577.96元,用于單位職工住房公積金繳納。
五、政府采購情況
2026年政府采購預算支出金額0元。
六、重點項目績效目標
1.優撫對象撫恤和生活補助4388500元,該經費專門用于全區優撫對象生活補助、撫恤金發放。解決了全區優撫對象生活難問題,減少了全區優撫對象上訪事件。
2.優撫對象醫療補助699793.29元,該經費專門用于對全區符合條件的優撫對象發放醫療補助,切實解決了優撫對象醫療難問題,減少了優撫對象群體信訪事件。
七、國有資產占有使用說明
截至2025年底,眉山市彭山區退役軍人事務局及所屬事業單位共有車輛1輛,其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺。
八、專業名詞解釋
1.財政撥款收入:財政當年撥付的資金
2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入
3.其他收入:除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入
4.基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出
5.項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出
6.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
7.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出
眉山市彭山區退役軍人事務局
2026年2月4日
主辦單位:眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位:各鎮(街道)、區級各部門
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