一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
單位全稱:眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心,主任:徐麗紅,辦公室電話:028-37638258。眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心是主管網(wǎng)格化服務工作的部門,擔負著統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)網(wǎng)格化服務工作,對分流指派給鎮(zhèn)(街道)、職能部門以及公共服務單位的辦理事項進行跟蹤督辦、考核問效,組織開展網(wǎng)格化服務工作調(diào)查研究,總結(jié)推廣經(jīng)驗,探索創(chuàng)新舉措,負責網(wǎng)格化服務信息系統(tǒng)的建設等工作。
(二)2020年工作重點
1.全力助推“雙創(chuàng)”工作。積極協(xié)助配合包保部門開展工作,充分發(fā)揮網(wǎng)格員“耳勤、眼勤、嘴勤、腿勤”作用,引導群眾積極參與,全力助推“雙創(chuàng)”工作。
2.強化培訓。一是堅持聯(lián)系實際、學以致用,以圍繞中心、服務大局、問題為導向組織網(wǎng)格員開展培訓,提高網(wǎng)格員運用所學理論和知識指導實踐、解決問題、推動工作的能力。二是開展特色培訓,進一步提升網(wǎng)格工作質(zhì)效。
3.加強宣傳。與時俱進,精心策劃,利用新技術(shù)、新應用、新平臺廣泛宣傳網(wǎng)格員的為民服務事跡,不斷提升網(wǎng)格管理員的知曉率和滿意度。
二、部門概況
眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心2020年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個,其中:行政單位0個,事業(yè)單位1個。2019年末眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心在職職工5人,其中:行政人員0人,行政工勤0人,事業(yè)人員5人,退休職工0人。
三、收支預算總體情況及變化情況
2020年眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心收入預算總額為8099307元,其中:財政撥款收入8099307元。相應安排支出預算8099307元,其中:一般公共服務支出7992432元,社會保障和就業(yè)支出44069元,衛(wèi)生健康支出29754元,住房保障支出33052元。2020年眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心預算收支較2019年減少7.68萬元,其中:基本支出減少614.79萬元,主要原因是網(wǎng)格管理員人員經(jīng)費轉(zhuǎn)項目支出列支,因此基本支出減少;項目支出增加607.11萬元,主要原因是網(wǎng)格管理員人員經(jīng)費轉(zhuǎn)項目支出列支。
四、支出預算安排情況及機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心預算安排支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔網(wǎng)格事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作等。
基本支出528184元,是用于保障網(wǎng)格化服務中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常經(jīng)費。
機關(guān)運行經(jīng)費安排情況如下:辦公費54000元,差旅費50000元,公務接待費2000元,工會經(jīng)費5509元,福利費5176元,其他商品和服務支出24509元。
項目支出7571123元,主要是眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。其中,網(wǎng)格員人員包干經(jīng)費6471123元、網(wǎng)格管理電信服務費550000元、網(wǎng)格化管理事務經(jīng)費500000元、脫貧攻堅及三創(chuàng)工作經(jīng)費50000元。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務支出7992432元,主要用于機關(guān)人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成事業(yè)發(fā)展目標而安排的項目支出,主要包括:網(wǎng)格員人員包干經(jīng)費、網(wǎng)格管理電信服務費、網(wǎng)格化管理事務經(jīng)費、脫貧攻堅及三創(chuàng)工作經(jīng)費。
(二)社會保障和就業(yè)支出44069元,主要用于事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險繳費。
(三)衛(wèi)生健康支出29754元,主要用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助等支出。
(四)住房保障支出33052元,主用于單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、政府采購情況
2020年政府采購預算支出金額10000元,其中:其中:辦公設備購置10000元,辦公家具購置0元。
六、重點項目績效目標
(一)網(wǎng)格化管理事務經(jīng)費
1.該經(jīng)費專門用于網(wǎng)格化管理工作。
2.用于培訓網(wǎng)格管理員約1300余人次,購置網(wǎng)格管理員工作服600余套等。
3.提高網(wǎng)格員履職能力,提升網(wǎng)格工作水平,長期服務于群眾。
(二)網(wǎng)格管理電信服務費
該經(jīng)費專門用于保證2020年網(wǎng)格管理員手持終端機和網(wǎng)格化服務管理系統(tǒng)pc端網(wǎng)絡正常運行的經(jīng)費。
七、國有資產(chǎn)占有使用說明
截止2019年底,眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心共有公務用車0輛,其中省部級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:財政當年撥付的資金
2、基本支出:未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出
3、項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出
4、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
5、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出
眉山市彭山區(qū)網(wǎng)格化服務中心
2020年2月17日
主辦單位:眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位:各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門
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