一、基本職能及主要工作
(一)、基本職能
糧食局貫徹執行國家糧油流通和儲備糧油管理的方針政策,履行法律、法規賦予的職責,研究制定全縣糧油流通、儲備的規劃、措施和糧食流通體制改革方案,并組織實施。負責全縣區域內全社會糧食流通監督管理,堅持依法行政,切實做好軍隊、城鎮居民、農村缺糧戶和國家重點建設項目的糧食供應工作。指導全縣糧食財務工作,組織實施糧食財務的會計制度,負責國家和省市預算的糧食政策性補貼的管理工作;強化對下屬企業國有資產的監督管理,會同有關部門做好糧食收購資金封閉運行和糧食風險基金包干的管理工作;負責全區社會糧油用糧企業的統計匯總上報及全社會糧油供需平衡調查工作,負責全區國有糧食購銷企業會計報表的匯總上報工作。
(二)、2019年工作重點
全面貫徹落實國務院糧食安全省長責任制,堅持科學發展為主題,加快“五大體系”(糧食宏觀調控、現代糧食流通產業體系、糧食流通監管、糧食應急體系、糧食工作服務“三農體系”)建設,以“穩市場、保安全、強產業、惠民生”為重點,保持全區糧食供求基本平衡和糧食市場穩定,保障全區糧食安全。
1、向上爭?。杭哟笳咝皂椖抠Y金爭取力度,融合省現代糧食流通產業發展的政策和資金支持方向,加大糧油倉儲,糧食物流中央、省級預算補助資金項目的申報工作,抓好各項政策性資金爭取,增強全區糧食流通產業發展后勁。
2、抓好購銷:充分發揮國有糧食企業主渠道作用,著力保證最低收購價政策落實,切實改進服務態度,提高服務質量,爭取多收糧、收好糧,最大限度掌握糧源,增強政府宏觀調控能力。
3、依法行政:加快依法管糧體系建設,進一步提升依法行政水平。履行管理全社會糧食流通職責,加快糧食市場監管,加強與相關部門配合,維護正常的糧食流通秩序。
4、抓好大小春糧油購銷工作和最低保護價收購,確保農民利益。
二、部門概況
區糧食局2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個,其中行政單位1個。2018年末區糧食局在職職工9人,其中:行政人員8人,行政工勤1人。退休職工29人。
三、收支預算總體情況及變化情況
2019年區糧食局收入預算總額為3118093.25元,其中:財政撥款收入3118093.25元。相應安排支出預算3118093.25元,其中:社會保障和就業支出229197.2元,衛生健康支出114209.2元, 住房保障支出90720.72元,糧油物資儲備支出2683966.13元。2019年區糧食局預算收支較2018年減少506492.75萬元。
四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況
區糧食局預算安排支出主要用于機關日常工作開展、項目推進工作經費、區級儲備糧油費用利息補貼經費等。
基本支出1456489.8元,是用于工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金等日常支出,包括辦公費、會議費、公務接待費等日常公用經費。
機關運行經費安排情況如下:辦公費49000元,差旅費90000元,會議費5000元, 培訓費10000元,公務接待費15000元,郵電費15000元,工會經費13752.12元,福利費13852.44元, 其他交通費用68400元,其他商品和服務支出44752.12元。
項目支出1661603.45元,主要用于項目推進工作經費、區級儲備糧油費用利息補貼經費等。包括三創工作經費50,000元, 行政執法、維穩工作經費100,000元,脫貧攻堅及聯系鄉鎮經費50,000元,項目推進工作經費150,000元, 區級儲備糧油費用利息補貼經費1311603.45元。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)糧油物資儲備支出2683966.13元,主要用于工資福利支出經費、項目推進工作經費、區級儲備糧油費用利息補貼經費等。
(二)社會保障和就業支出229197.2元,主要用于機關按照規定標準為職工繳納的社會保險。
(三)衛生健康支出114209.2元,主要用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
(四)住房保障支出90720.72元,主要用于機關按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、政府采購情況
2019年政府采購預算支出金額29000元,其中:電腦、復印機等設備購置29000元。
六、重點項目績效目標
區級儲備糧油費用利息補貼經費:
1.該經費專門用于保障社會戰略物資儲備安全,保護耕地環境,促進農業可持續發展,保護農戶種糧積極。2.確保糧食4300噸、菜油460噸。3.保障糧食安全等。
七、 國有資產占有使用說明
截止2018年底,區糧食局共有車輛0輛,其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺。
八、專業名詞解釋(請填寫單位自己的專業名詞解釋)
1、財政撥款收入:財政當年撥付的資金
2、事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入
3、其他收入:除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入
4、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的基本支出和公用支出
5、項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出
6、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
7、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出
主辦單位:眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位:各鎮(街道)、區級各部門
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