一、基本職能及主要工作
(一)、基本職能
單位全稱:眉山市彭山區(qū)行政審批局,局長:王仲文,辦公室電話:37634072。眉山市彭山區(qū)行政審批局是主管全區(qū)行政審批和公共服務的部門,擔負著服務中心項目管理、辦件管理、并聯(lián)審批、代辦服務、電子政務大廳及網(wǎng)絡管理工作;服務全區(qū)熱線電話和網(wǎng)絡信箱,統(tǒng)一受理各類咨詢、投訴和建議;負責對服務窗口、工作人員的管理和考核;負責受理公民、法人或者其他組織對進入黨務政務服務中心提供黨務政務服務的工作人員違法違紀行為的投訴舉報,并移送有關機關查處;接受上級業(yè)務部門的工作指導,做好相關業(yè)務工作調(diào)研和培訓等工作。
(二)、2019年工作重點
1、智慧政務大廳建設。在彭山區(qū)黨務政務服務網(wǎng)絡平臺上,以平臺信息技術支撐,建立扁平化的網(wǎng)上審批人員聯(lián)動機制,進一步減少群眾辦事所須佐證性材料為目標,進行二期平臺開發(fā);
2、“審批不見面,最多跑一次”第二階段改革。對照二期改革實施方案,以減材料、便民利企為目標提高辦事效率;
3、完成新大廳(市民中心)裝修工作。推進新大廳裝修,完成大廳搬遷工作;
4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心標準化建設。場地標準化、業(yè)務標準化、制度標準化。
二、部門概況
眉山市彭山區(qū)行政審批局2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個,其中行政單位1個,事業(yè)單位1個。2018年末行政審批局在職職工7人,其中:行政人員4人,行政工勤0人,事業(yè)人員3人。退休職工4人。
三、收支預算總體情況及變化情況
2019年眉山市彭山區(qū)行政審批局單位收入預算總額為598.35萬元,其中:財政撥款收入598.35萬元。相應安排支出預算598.35萬元,其中:基本支出80.35元,項目支出518.00元。2019年眉山市彭山區(qū)行政審批局單位預算收支較2018年增加15.45萬元,其中:基本支出減少10.25萬元,原因是退休、新進人員工資等經(jīng)費差額支出減少;項目支出增加25.8萬元,原因是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民中心標準化建設、“1+15”綜合受理等經(jīng)費。
四、支出預算安排情況及機關運行經(jīng)費安排情況
眉山市彭山區(qū)行政審批局單位預算安排支出主要用于政務服務大廳運行工作開展、智慧大廳建設工作開展、標準化建設項目開展、新大廳裝修項目開展等。
基本支出80.35萬元,是用于行政事業(yè)單位日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費等日常公用經(jīng)費。
機關運行經(jīng)費安排情況如下:辦公費1.9萬元,印刷費0.5萬元,差旅費12.6萬元,公會經(jīng)費0.8萬元,福利費0.7萬元,其他交通費2.8萬元,其他商品和服務支出費1.8萬元。
項目支出518萬元,主要用于主要用于黨務政務服務二期網(wǎng)絡平臺開發(fā)及配套軟、硬件建設、熱線工作、綜合接件工作、脫貧攻堅及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作、線上線下服務大廳運行、便民標準化建設、政務中心租金(信用社)。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務支出功能科目577.5萬元,主要用于主要用于機關事務及相關公共服務的正常運行和開展。
(二)社會保障和就業(yè)支出功能科目7.96萬元,主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
(三)衛(wèi)生健康支出4.82萬元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
(四)農(nóng)林水支出3萬元,主要用于其他扶貧支出。
(五)住房保障支出5.11萬元,主要用于住房公積金支出。
五、政府采購情況
2019年政府采購預算支出金額230萬元,其中:網(wǎng)絡平臺建設費用50萬元,便民中心標準化建設項目4萬元,統(tǒng)一工作服經(jīng)費50萬元,購買政務服務網(wǎng)絡工作經(jīng)費55萬元,綜合接件購買服務40萬元,購買熱線服務31萬元。
六、重點項目績效目標
大廳運行經(jīng)費:
1.該經(jīng)費專門用于大廳運行工作。2.完成線上服務大廳運行工作,保障全年大廳工作正常開展。3.完成全年便民利企工作等。
七、國有資產(chǎn)占有使用說明
截止2018年底,眉山市彭山區(qū)行政審批局單位及所屬事業(yè)單位共有車輛0輛,其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺。
八、專業(yè)名詞解釋(請?zhí)顚憜挝蛔约旱膶I(yè)名詞解釋)
1、財政撥款收入:財政當年撥付的資金
2、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入
3、其他收入:除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入
4、基本支出:未保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的演員支出和公用支出
5、項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出
6、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
7、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
主辦單位:眉山市彭山區(qū)人民政府辦公室 協(xié)辦單位:各鎮(zhèn)(街道)、區(qū)級各部門
網(wǎng)站維護技術聯(lián)系電話:028-37603556 違法和不良信息舉報電話:028-37603556
網(wǎng)站標識碼5114220003 蜀ICP備19026839號-1 川公網(wǎng)安備51142202000001