一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
單位全稱:中共眉山市彭山區委黨校,常務副校長:王海英。彭山區委黨校是在彭山區委直接領導下主管培養黨員干部和理論干部的學校,擔負著輪訓副科級黨員領導干部和基層黨員干部以及公務員培訓等工作。
(二)2019年工作重點
1、圍繞省、市、區委中心工作開展黨員干部培訓,踐行“忠誠、擔當、有為、干凈”,解放思想,大膽創新,不斷提升黨員干部學習力和執行力,為推進彭山“四城建設”提供智力支撐,并積極做好區委、區政府安排的各項工作。
2、開辦不同層次、不同類別、實用性強的短期培訓班。主要內容涵蓋城市建設、產業培育、社會治理、互聯網思維、民生事業、應急管理、依法治國、環境保護、國防安全等。委托浙江大學、都江堰市委黨校、西南財經大學開展村干部培訓班、深化農村改革專題研修班、遴選遞進培養年輕干部人才暨培訓換屆后新任科級領導干部培訓班3期。創新采用“1+1+1”套訓模式,委托西南財經大學舉辦的“遴選遞進培養年輕干部人才暨換屆后新任科級領導干部專題培訓班”就采用了“1+1+1” 套訓模式,實現了培訓規模大、培訓質量高、培訓效果好三大特點。
3、加大基層調研力度,開展課題調研,力爭科研出成果。
結合我區農村農業深化改革、基層黨建、社區治理,土地管理、企業融資、旅游文化建設、扶貧攻堅等方面開展課題調研。
4、推進“流動黨校”進鄉鎮、村(社區)和區級部門、“兩新”組織重點企業授課。宣講習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略,黨的十九大精神,黨章黨紀黨規,理想信念,黨的優良傳統,省委十一次黨代會,國家法律,農業產業培訓,新村建設等。
5、打造省委黨校深化農村改革現場教學點。
二、部門概況
中共眉山市彭山區委黨校2019年納入部門預算匯編的獨立預算單位共1個,屬參照公務員法管理的事業單位。2018年末本單位在職職工11人,其中:全額事業人員11人。退休職工11人。
三、收支預算總體情況及變化情況
2019年眉山市彭山區委黨校收入預算總額為1960870元,其中:財政撥款收入1960870元。相應安排支出預算1960870元,其中:教育支出1564557元,社會保障與就業支出150932元,衛生健康支出95174元,農林水支出50000元,住房保障支出100207元。2019年眉山市彭山區委黨校預算收支較2018年減少20.18萬元,其中:基本支出減少20.18萬元,原因是2人退休;項目支出與去年持平。
四、支出預算安排情況及機關運行經費安排情況
眉山市彭山區委黨校預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔黨校事業發展相關工作。
基本支出150.09萬元,是用于保障黨校機關正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
機關運行經費安排情況如下:辦公費294803元,會議費10000元,培訓費20000元,公務接待費10000元,維修(護)費10000元,其他商品和服務支出費55093元。
項目支出460000元,主要用于保障黨校機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標和用于專項業務工作的經費支出。其中“三創”工作經費80000元,“師資培訓”、“流動黨校”、“農民夜校”等專項經費100000元,黨校主體班培訓經費(大盤)100000元,教學設備購置經費(電腦、課桌椅等)60000元,課題調研專項經費30000元,圖書資料購置、教學設備維護等經費40000元,脫貧攻堅聯系鄉鎮等經費50000元。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)教育功能科目1564557元,主要用于機關人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:師資培訓、“流動黨校”專項經費,扶貧攻堅聯系鄉鎮等經費,圖書資料購置、教學設備維護費,教學設備購置經費(課桌椅、教室燈具的更換等),課題調研專項經費。
(二)社會保障和就業功能科目150932元,主要用于黨校機關在職職工基本養老保險。
(三)衛生健康功能科目95174元,主要用于機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。
(四)住房保障支出100207元,主要用于機關按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、政府采購情況
2019年政府采購預算支出金額60000元,主要用于教學設備購置(課桌椅、教室燈具的更換等)。
六、重點項目績效目標
2019年彭山區委黨校無重點項目績效目標。
七、國有資產占有使用說明
截止2018年底,眉山市彭山區委黨校共有車輛0輛,其中省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺。
八、專業名詞解釋(請填寫單位自己的專業名詞解釋)
1、財政撥款收入:財政當年撥付的資金
2、事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入
3、其他收入:除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入
4、基本支出:未保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的演員支出和公用支出
5、項目支出:在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出
6、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
7、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
主辦單位:眉山市彭山區人民政府辦公室 協辦單位:各鎮(街道)、區級各部門
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